Enviar factura en India

Las facturas GST indias requieren campos fiscales precisos. Everhour mantiene organizadas las tarifas facturables antes de que las facturas pasen a los clientes.

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Factura n.º
Fecha
Fecha de vencimiento
De
Para
DescripciónCant.TarifaImpuestoImporte
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Impuesto
Total$ 0.00

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Everhour — Control del tiempo
Entradas de tiempo
01:24:00
00:31:00
01:07:00

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Everhour — Presupuestos
Acme Web Project
1
50 % del presupuesto usado
2.500,00 $de 5.000,00 $
2.500,00 $ restantes
75%
Coste realCoste restante

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Everhour — Informes

¡Su factura está lista!

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Everhour — Facturas
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FACTURA
Factura n.º 1042
Agrupar por:
DescripciónHorasTarifaImporte
Rediseño del sitio web14h150 $/h2.100,00 $
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Estrategia de marketing3,5h150 $/h525,00 $
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Flujo de facturación en India

Cree el registro de facturación correcto

Enviar una factura en India significa preparar un documento listo para GST cuando el proveedor está registrado, no solo pedir el pago. La factura debe identificar al proveedor, comprador, suministro, valor imponible, tratamiento GST, condiciones de pago y fecha de emisión. Por lo general, las facturas de servicios se requieren dentro de los 30 días desde la fecha de suministro del servicio, salvo que se aplique una categoría especial.

La factura fiscal GST de un proveedor registrado debe mostrar el nombre, la dirección y el GSTIN del proveedor. Para un destinatario registrado, incluya el nombre, la dirección y el GSTIN o UIN del comprador. Para un destinatario no registrado, se requieren el nombre, la dirección, la dirección de entrega, el estado y el código de estado cuando el valor del suministro imponible sea de al menos 50.000 Rs.

Use la estructura GST correcta

India usa el Goods and Services Tax para suministros de bienes y servicios. Los suministros intraestatales suelen usar CGST más SGST o UTGST. Los suministros interestatales usan IGST. La factura necesita el tipo GST y el importe del impuesto desglosado por el tipo fiscal aplicable, incluido impuesto central, impuesto estatal, impuesto integrado, impuesto de territorio de la Unión o cess.

Las líneas de artículo necesitan suficiente detalle para impuestos y revisión. Los bienes deben mostrar el código HSN, la descripción, la cantidad, el valor total, el valor imponible y cualquier descuento o reducción. Los servicios deben mostrar el código contable, a menudo llamado SAC, además de la descripción y el valor imponible. Para suministros interestatales, añada el lugar de suministro con el nombre del estado, y añada la dirección de entrega cuando sea diferente.

Evite retrabajos en facturas indias

El número de serie de la factura debe ser consecutivo y único para el ejercicio financiero. Puede contener letras, números, guion, raya o barra, y debe mantenerse dentro de 16 caracteres. Un patrón de numeración que se reinicia por cliente o proyecto puede crear duplicados, así que mantenga una secuencia clara para la serie de facturas pertinente.

La facturación electrónica también cambia el flujo de envío para proveedores B2B cubiertos. La facturación electrónica GST se aplica a contribuyentes B2B notificados cuya facturación agregada superó 5 crore de Rs. en cualquier ejercicio financiero desde 2017-18 en adelante. Las facturas cubiertas se comunican al Invoice Registration Portal para obtener un IRN y un código QR firmado antes de que el comprador reciba la factura final.

Elija una herramienta o un flujo gestionado

Una herramienta de facturación gratuita es suficiente cuando envía una factura ocasional de India y ya conoce los datos del comprador, el tratamiento GST, la secuencia de factura y las condiciones de pago. Funciona mejor para un único documento en el que puede revisar cada GSTIN, código HSN o SAC, desglose fiscal y campo de lugar de suministro antes de enviar.

Un flujo gestionado resulta útil cuando el trabajo facturable procede de distintas personas, proyectos o tarifas. Everhour separa las tarifas de coste internas de las tarifas facturables de cara al cliente, admite tarifas predeterminadas por persona con sustituciones por proyecto, conserva cambios de tarifa fechados y calcula el precio del trabajo facturable por proyecto, miembro o tarea antes de facturar.

Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.

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Preguntas frecuentes

¿Qué datos deben aparecer en una factura GST en India?

Una factura fiscal GST de un proveedor registrado debe mostrar el nombre, la dirección y el GSTIN del proveedor, el número de factura, la fecha de emisión, los datos del destinatario, la descripción de las líneas, HSN o SAC, el valor imponible, el tipo GST y el importe del impuesto por tipo fiscal. Los suministros interestatales también necesitan el lugar de suministro con el nombre del estado.

¿Debe una factura india mostrar CGST y SGST o IGST?

Use CGST más SGST o UTGST para suministros intraestatales, y use IGST para suministros interestatales. La factura debe separar el importe GST por el tipo fiscal aplicable en lugar de mostrar una única cifra fiscal combinada. Los datos del lugar de suministro importan porque determinan el tratamiento GST interestatal.

¿Toda factura B2B india necesita facturación electrónica?

La facturación electrónica GST se aplica a contribuyentes B2B notificados cuya facturación agregada superó 5 crore de Rs. en cualquier ejercicio financiero desde 2017-18 en adelante. Las facturas cubiertas se comunican al Invoice Registration Portal y reciben un IRN y un código QR firmado. Los proveedores fuera de ese grupo cubierto siguen necesitando campos de factura GST adecuados.

¿Qué formato de número de factura funciona en India?

El número de serie de la factura debe ser consecutivo, único para el ejercicio financiero y no superar los 16 caracteres. Se permiten letras, números, guion, raya y barra. Un formato práctico mantiene visibles el ejercicio financiero y la secuencia, al tiempo que evita números duplicados entre clientes o proyectos.

¿Qué condición de pago importa para proveedores indios de microempresas o pequeñas empresas?

Cuando el proveedor es una microempresa o pequeña empresa cubierta por la MSMED Act, la fecha de pago acordada no puede superar los 45 días desde la aceptación o la aceptación presunta. Condiciones de cliente más largas crean riesgo porque el pago retrasado tiene consecuencias de intereses bajo ese marco.

¿Cómo gestiona Everhour distintas tarifas facturables antes de facturar?

Everhour separa las tarifas de coste y facturables, de modo que el coste laboral interno y los cargos de cara al cliente permanecen diferenciados. Los equipos pueden establecer tarifas predeterminadas por persona, sustituir tarifas por proyecto, fechar cambios de tarifa y calcular el precio del trabajo facturable por proyecto, miembro o tarea antes de preparar una factura.

¿Cómo ayuda Everhour a preparar facturas a partir del trabajo registrado?

Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas de cliente. Los usuarios pueden seleccionar tiempo y gastos no facturados, previsualizar el desglose, agrupar las líneas de factura por proyecto, tarea, persona o fecha, y evitar que el tiempo facturado vuelva a aparecer en una factura posterior.

Convierta el trabajo facturable en facturas

Configure las tarifas una vez, registre el trabajo facturable aprobado y prepare facturas desde la misma fuente de verdad. Everhour conecta tarifas de proyecto, cambios fechados y registros de facturación para una facturación a clientes más limpia.

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