Die iranische Rechnungsstellung erfordert MwSt., Taxpayer-System-Kennungen und IRR-Gesamtbeträge. Everhour wandelt genehmigte abrechenbare Arbeit in Rechnungen um.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie die Vorlage, um eine Rechnung für Waren, Dienstleistungen, Projektarbeit oder wiederkehrende Kundenabrechnung in Iran vorzubereiten. Der fertige Datensatz sollte zeigen, wer die Waren oder Dienstleistungen verkauft hat, wer sie gekauft hat, das Rechnungsdatum, die Zahlungsbedingungen, die Währung und jede abrechenbare Position. Beträge für inländische Rechnungen und Steuerberichte werden normalerweise in iranischen Rial ausgewiesen, auch wenn der Handelsvertrag zusätzlich eine andere Währung nennt.
Für erfasste Steuerpflichtige muss die Rechnung außerdem in Irans MwSt.- und elektronische Rechnungsumgebung passen. Steuerpflichtige, die unter das Gesetz zu Point-of-Sale Terminals und Taxpayer System fallen, müssen elektronische Rechnungen über Irans Taxpayer System ausstellen, statt sich nur auf Papierrechnungen zu verlassen. Eine eigenständige Vorlage hilft Ihnen, die Felder vor der Einreichung zu erfassen, die Gesamtbeträge zu prüfen und zu vermeiden, dass Sie einem Kunden ein Dokument senden, dem Steuerkennungen oder Positionsdetails fehlen.
Iran nutzt ein Mehrwertsteuersystem für steuerpflichtige Lieferungen von Waren und Dienstleistungen sowie für steuerpflichtige Importe, sofern keine gesetzliche Befreiung gilt. Das dauerhafte MwSt.-Gesetz legt den allgemeinen Steuer- und Abgabensatz für gewöhnliche steuerpflichtige Waren und Dienstleistungen auf 9 % fest. Jährliche Haushaltsgesetze können den effektiven Satz für ein Geschäftsjahr ändern, daher muss das Transaktionsjahr vor der Steuerberechnung auf den Satz geprüft werden.
Eine Steuerrechnung identifiziert den Verkäufer mit der iranischen Steuer- oder Wirtschaftskennung. Bei elektronischen Business-to-Business-Rechnungen gehören die Steuer- oder Wirtschaftskennung, nationale ID oder Kennung der juristischen Person des Käufers in die Käuferinformationen. Elektronische Rechnungen verknüpfen den Verkäufer außerdem mit einer Tax-Memory- oder Taxpayer-Terminal-Identität, und jede elektronische Rechnung erhält über das Taxpayer-Terminal oder den Tax-Memory-Mechanismus eine eindeutige Steuerrechnungsnummer.
Irans elektronische Rechnungsformate verwenden strukturierte Positionsdaten. Jede Zeile sollte die Waren oder die Dienstleistung, Menge oder Einheit, Einzelbetrag, Rabatt, MwSt.- und Abgabenbetrag sowie den zahlbaren Gesamtbetrag angeben. Eine Dienstleistungsposition kann als eine Beratungsposition mit Menge `10`, einem Einzelpreis in IRR, einem separaten Rabattfeld, falls verhandelt, und einem MwSt.-Betrag erscheinen, der aus dem für dieses Transaktionsjahr geltenden Satz berechnet wird.
Trennen Sie steuerpflichtige inländische Lieferungen von Positionen mit anderer Behandlung. Exporte von Waren und Dienstleistungen über offizielle Ausfuhrstellen liegen außerhalb der gewöhnlichen inländischen MwSt.-Belastung, und auf berechtigte exportierte Waren gezahlte MwSt. kann nach dem MwSt.-Gesetz erstattet werden. Eine Vorlage sollte die Exportbeschreibung, Käuferdetails, Währungsreferenz und den IRR-Berichtswert klar halten, damit die steuerliche Position nicht in einer generischen Dienstleistungsbeschreibung untergeht.
Eine kostenlose Vorlage reicht für eine einmalige Rechnung, einen zur internen Prüfung gesendeten Entwurf oder einen kleinen Auftrag aus, bei dem Sie die Käuferkennungen, MwSt.-Behandlung, Positionen und Zahlungsbedingungen bereits kennen. Sie funktioniert am besten, wenn die Arbeit abgeschlossen ist, die Gesamtbeträge endgültig sind und niemand Zeit, Ausgaben oder abrechenbaren Status genehmigen muss, bevor die Rechnung ausgestellt wird.
Ein verwalteter Workflow wird nützlicher, wenn erfasste Zeit, Ausgaben, Sätze und Genehmigungen in die Rechnung einfließen müssen. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen, während nicht abrechenbare Arbeit ausgeschlossen wird, und markiert abgerechnete Zeit, damit sie nicht erneut auf einer späteren Rechnung erscheint. Die Iran-spezifische MwSt.-Prüfung bleibt weiterhin beim Unternehmen und seinem Steuerprozess.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Iran nutzt MwSt. für steuerpflichtige Lieferungen von Waren und Dienstleistungen sowie steuerpflichtige Importe, sofern keine gesetzliche Befreiung gilt. Das dauerhafte MwSt.-Gesetz legt den allgemeinen Steuer- und Abgabensatz für gewöhnliche steuerpflichtige Waren und Dienstleistungen auf 9 % fest, aber jährliche Haushaltsgesetze können den effektiven Satz für ein Geschäftsjahr ändern. Prüfen Sie das Transaktionsjahr, bevor Sie die MwSt.-Position anwenden.
Eine Steuerrechnung identifiziert den Verkäufer mit der iranischen Steuer- oder Wirtschaftskennung. Bei elektronischen Rechnungen ist der Verkäufer außerdem mit der Tax-Memory- oder Taxpayer-Terminal-Identität verknüpft, die in Irans Taxpayer System verwendet wird. Wenn die Verkäuferkennung auf einer B2B-Rechnung fehlt, entsteht ein Abgleichproblem für Steuerunterlagen und käuferseitige Dokumentation.
Elektronische Business-to-Business-Rechnungen enthalten Käuferinformationen wie Wirtschaftsnummer, Steuerkennung, nationale ID oder Kennung der juristischen Person des Käufers. Vereinfachte Verbraucherrechnungen verwenden ein anderes Format, daher sollte ein geschäftlicher Verkäufer Verbraucherbelege von B2B-Steuerrechnungen trennen, statt ein generisches Käuferfeld für jede Transaktion wiederzuverwenden.
Strukturierte iranische Rechnungspositionen enthalten die Waren- oder Dienstleistungskennung, Menge oder Einheit, Einzelbetrag, Rabatte, MwSt.- und Abgabenbetrag sowie den zahlbaren Gesamtbetrag. Mehrere Dienstleistungen in einer vagen Beschreibung zusammenzufassen, macht die Rechnung schwerer prüfbar. Jede Position sollte den Handelsgegenstand und den mit diesem Gegenstand verbundenen Steuerbetrag zeigen.
Exportrechnungen sollten nicht automatisch dieselbe MwSt.-Behandlung wie inländische steuerpflichtige Verkäufe verwenden. Exporte von Waren und Dienstleistungen über offizielle Ausfuhrstellen liegen außerhalb der gewöhnlichen inländischen MwSt.-Belastung, und auf berechtigte exportierte Waren gezahlte MwSt. kann nach dem MwSt.-Gesetz erstattet werden. Halten Sie Exportdokumentation und Rechnungsbeschreibungen spezifisch genug, um diese Behandlung zu unterstützen.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Arbeit aus. Kundeneinstellungen können Kontakte, Steuern, Rabatte und Zahlungsbedingungen speichern, während Rechnungsexporte nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks Status, Nummer, Ausstellungsdatum und Betrag in Everhour sichtbar halten.
Wandeln Sie erfasste Zeit und Ausgaben mit Everhour in rechnungsfertige Abrechnungsdatensätze um und halten Sie anschließend den Rechnungsstatus mit Projekt- und Kundenberichten verbunden.
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