Iranische MwSt.-Rechnungen benötigen strukturierte Steuerdaten. Everhour hält Berichte vor der Rechnungsstellung mit abrechenbarer Arbeit verknüpft.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Eine Iran-Rechnung sollte den Verkäufer identifizieren, den Käufer identifizieren, wenn es sich um eine Business-to-Business-Transaktion handelt, jede Lieferung oder Leistung beschreiben und den zahlbaren Gesamtbetrag in iranischen Rial (IRR) für die inländische Steuerberichterstattung ausweisen. Erfasste Steuerpflichtige nach dem Point-of-Sale Terminals and Taxpayer System law stellen elektronische Rechnungen über Irans Taxpayer System aus, daher benötigt der Rechnungsdatensatz mehr Struktur als ein einfaches PDF oder eine Tabelle.
Das praktische Ziel ist ein sauberes Abrechnungsdokument, das zur Transaktion und zum Steuerdatensatz passt. Geben Sie die Wirtschaftsnummer des Verkäufers, die Wirtschaftsnummer des Käufers oder die nationale Kennung/Kennung der juristischen Person für B2B-Verkäufe, Rechnungsdatum, Artikeldetails, Rabatte, MwSt. und Abgaben sowie den endgültig fälligen Betrag ein. Verbraucherrechnungen können ein vereinfachtes Format verwenden, aber B2B-Rechnungen benötigen die Kennungsfelder des Käufers.
Iran verwendet MwSt., مالیات بر ارزش افزوده, auf steuerpflichtige Waren, steuerpflichtige Dienstleistungen und steuerpflichtige Importe, sofern keine gesetzliche Befreiung gilt. Das dauerhafte MwSt.-Gesetz legt den allgemeinen Steuer- und Abgabensatz für gewöhnliche steuerpflichtige Waren und Dienstleistungen auf 9 % fest, aber jährliche Haushaltsgesetze können den effektiven Satz für ein Geschäftsjahr ändern. Prüfen Sie das Transaktionsjahr, bevor Sie die Steuerzeile berechnen.
Eine vollständige Position enthält die Waren- oder Dienstleistungs-ID, Menge oder Einheit, Einzelpreis, Rabatt, MwSt.- und Abgabenbetrag sowie den zahlbaren Gesamtbetrag. Eine Beratungsposition sollte beispielsweise die Leistungsbeschreibung von der Dienstleistungs-ID trennen und den Steuerbetrag sichtbar halten, statt ihn im Gesamtbetrag zu verstecken. Diese Struktur hilft dem Käufer, die Belastung zu prüfen, und hält den Datensatz mit elektronischen Rechnungsformaten abgestimmt.
Rechnungssoftware für Iran muss lokale Kennungen, Steuerfelder und elektronische Rechnungsdatensätze unterstützen. Die eindeutige Steuerrechnungsnummer ist wichtig, weil eine iranische elektronische Rechnung über eine Nummer identifiziert wird, die durch das Steuerpflichtigen-Terminal oder den Steuerspeichermechanismus erzeugt und erfasst wird. Ein Dokument, das nur eine interne Rechnungsnummer speichert, hinterlässt eine Lücke für erfasste Steuerpflichtige, die das Taxpayer System nutzen.
Exporte müssen getrennt von gewöhnlichen inländischen MwSt.-Rechnungen behandelt werden. Exporte von Waren und Dienstleistungen über offizielle Ausfuhrstellen liegen außerhalb der gewöhnlichen inländischen MwSt.-Belastung, und auf berechtigte exportierte Waren gezahlte MwSt. kann nach dem MwSt.-Gesetz erstattet werden. Behandeln Sie den Exportstatus als Steuerentscheidung, nicht als Formatierungswahl, und bewahren Sie die unterstützenden Versand- oder Leistungsnachweise mit der Rechnungsdatei auf.
Ein einmaliges Rechnungstool reicht aus, wenn Sie ein einzelnes Dokument benötigen, die Verkäufer- und Käuferkennungen bereitliegen, Sie die korrekte MwSt.-Behandlung kennen und den Taxpayer-System-Datensatz separat führen können. Es funktioniert für gelegentliche Abrechnung, bei der Rechnungssumme, Steuerzeile und IRR-Betrag bereits klar sind, bevor Sie mit der Eingabe beginnen.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn abrechenbare Zeit, Projektkosten, Freigaben und Rechnungsdatensätze verbunden bleiben müssen. Everhour Reporting kann Zeit, Kosten, Kunden, Rechnungsstatus und andere Projektdaten mit 45+ Berichtsspalten, Filtern, Exporten und geplanter E-Mail-Zustellung gruppieren. Das gibt Teams eine Berichtsebene, bevor die Rechnung finalisiert wird, während Iran-spezifische Steuerfelder weiterhin die korrekte lokale Einrichtung erfordern.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine steuerpflichtige Iran-Rechnung sollte MwSt. als MwSt. ausweisen, nicht als generische Gebühr. Für gewöhnliche steuerpflichtige Waren und Dienstleistungen legt das dauerhafte MwSt.-Gesetz den allgemeinen Steuer- und Abgabensatz auf 9 % fest, wobei jährliche Haushaltsgesetze den effektiven Satz für ein Geschäftsjahr ändern können. Halten Sie den Steuerbetrag vom Positionsgesamtbetrag getrennt und verifizieren Sie das Transaktionsjahr, bevor Sie die Rechnung ausstellen.
Iran verlangt von Steuerpflichtigen, die unter das Point-of-Sale Terminals and Taxpayer System law fallen, elektronische Rechnungen über das Taxpayer System auszustellen. Die Regel ist an den Status als erfasster Steuerpflichtiger gebunden, daher lautet die richtige Frage, ob der Verkäufer in dieses System fällt. Erfasste Verkäufer benötigen den elektronischen Rechnungsdatensatz, einschließlich der eindeutigen Steuerrechnungsnummer, statt sich nur auf eine Papierrechnung zu verlassen.
Inländische Rechnungs- und Steuerberichtsbeträge werden normalerweise in iranischen Rial (IRR), der offiziellen Währung Irans, ausgedrückt. Geschäftspartner können für den geschäftlichen Kontext eine andere Währung nennen, aber der Steuerdatensatz benötigt Rial-Beträge. Dokumentieren Sie Wechselkursannahmen, wenn ein Vertrag eine andere Währung erwähnt, weil die Rechnungssumme und die MwSt.-Berichterstattung weiterhin eine klare IRR-Grundlage benötigen.
Exporte von Waren und Dienstleistungen über offizielle Ausfuhrstellen liegen außerhalb der gewöhnlichen inländischen MwSt.-Belastung, und auf berechtigte exportierte Waren gezahlte MwSt. kann nach dem MwSt.-Gesetz erstattet werden. Die Rechnung sollte nicht jeden ausländischen Käufer automatisch als Exportfall behandeln. Die Exportbehandlung hängt vom qualifizierenden Exportweg und unterstützenden Nachweisen ab.
Eine elektronische Business-to-Business-Rechnung sollte die Steuer- oder Wirtschaftskennung des Käufers oder die für die Käuferinformationen erforderliche nationale Kennung/Kennung der juristischen Person enthalten. Verbraucherrechnungen verwenden ein vereinfachtes Format, daher erzeugt das Kopieren eines Verbraucherlayouts in eine B2B-Transaktion einen schwachen Datensatz. Erfassen Sie die Käuferkennung, bevor Sie die Rechnung ausstellen, nicht nachdem der Kunde um eine Korrektur bittet.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, Berichte mit 45+ Spalten, Filtern, Gruppierung, Datumsbereichen und Exportformaten wie CSV, Excel/XLSX und PDF zu erstellen. Eine für die Abrechnung verantwortliche Person kann abrechenbare Zeit, Kosten, Kundenarbeit und Rechnungsstatus prüfen, bevor sie den endgültigen Rechnungsdatensatz erstellt.
Everhour Billing & Invoicing wandelt nicht fakturierte abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um und schließt dabei nicht abrechenbare Arbeit aus. Rechnungspositionen können nach Projekt, Aufgabe, Person, Datum oder anderen verfügbaren Aufschlüsselungen gruppiert werden, sodass die Abrechnungsdatei widerspiegelt, wie der Kunde die Arbeit voraussichtlich prüfen möchte.
Nutzen Sie Everhour Reporting, um abrechenbare Arbeit, Kosten und Rechnungsstatus vor der Abrechnung zu prüfen. Exportieren Sie den Bericht, bestätigen Sie die Iran-spezifischen Steuerfelder separat und halten Sie die Projektabrechnung mit Everhour organisiert.
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