Everhour wandelt abrechenbare Arbeit in Rechnungen um, während Rumäniens VAT- und RO e-Factura-Regeln die erforderlichen Rechnungsdetails festlegen.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Nutzen Sie diese Seite, um eine Rechnung für Arbeit vorzubereiten, die einem rumänischen Kunden berechnet oder von einem rumänischen Lieferanten ausgestellt wird. Die praktische Aufgabe ist einfach: Listen Sie Verkäufer, Käufer, Arbeit, Preis, VAT-Behandlung, Fälligkeitsdatum und Zahlungsdetails in einem Format auf, das der Kunde ohne Rückfragen zu Korrekturen verarbeiten kann.
Rumänien verwendet VAT, lokal TVA, im Rahmen des EU-Mehrwertsteuersystems und des rumänischen Steuergesetzbuchs. Eine VAT-Rechnung benötigt ein Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Nummer, Lieferanten- und Kundendaten, VAT-IDs, sofern zutreffend, Leistungsdetails, steuerpflichtige Bemessungsgrundlage, VAT-Satz und VAT-Betrag. Für rumänische B2B-E-Rechnungen ist auch das RO e-Factura-Timing wichtig.
Eine vollständige rumänische VAT-Rechnung identifiziert Lieferant und Kunde anhand von rechtlichem Namen und Adresse und zeigt dann VAT-Identifikationsdetails, sofern zutreffend. Sie enthält außerdem das Rechnungsdatum, die fortlaufende Rechnungsnummer, Beschreibung und Menge der Waren oder Dienstleistungen, das Lieferdatum, wenn es vom Rechnungsdatum abweicht, den steuerpflichtigen Betrag nach Satz, den VAT-Satz und die zu zahlende VAT.
Wenden Sie VAT als VAT oder TVA an, nicht als Sales Tax. Rumäniens Standard-VAT-Satz beträgt 21 % für steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen, die nicht befreit sind und nicht für den ermäßigten Satz qualifizieren. Rumänien wendet außerdem einen ermäßigten VAT-Satz von 11 % auf qualifizierende Waren und Dienstleistungen an, und die Berechtigung hängt von der gelieferten Kategorie ab.
Rumäniens nationaler jährlicher Schwellenwert für die inländische KMU-VAT-Befreiung beträgt 395.000 RON, ohne sektorale Schwellenwerte. Unternehmen unter der inländischen KMU-Befreiung sind von vollständigen Rechnungspflichten befreit, daher ändert der VAT-Registrierungsstatus die Felder und die Steuerzeile, die Sie anzeigen müssen.
Rumänien hat seit dem 1. Januar 2024 ein B2B-RO-e-Factura-Mandat für in Rumänien ansässige steuerpflichtige Personen und für nicht ansässige steuerpflichtige Personen, die in Rumänien für VAT-Zwecke registriert sind. Elektronische Rechnungen in RO e-Factura müssen innerhalb von fünf Kalendertagen nach Ausstellung eingereicht werden. Die rumänische VAT-Buchhaltung wird in Lei gemeldet, daher benötigen rumänische VAT-Beträge eine RON-Steuerberichtsbasis, wenn rumänische VAT fällig ist.
Eine einmalige Rechnungs-App reicht aus, wenn Sie ein sauberes Dokument für ein einzelnes Engagement, eine einfache Dienstleistungsposition oder einen Kunden benötigen, der Ihnen alle Abrechnungsdetails im Voraus gibt. Sie funktioniert am besten, wenn Sie die abrechenbare Zeit, den Satz, die VAT-Behandlung, die Rechnungssprache, das Zahlungsziel und die erforderlichen Käuferdetails bereits kennen.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn sich abrechenbare Zeit, Ausgaben, Freigaben und Rechnungsstatus jeden Monat wiederholen. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Aufgaben aus, unterstützt Kundeneinstellungen und Rechnungsanpassung und exportiert Rechnungen nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks mit Status-Sync zurück zu Everhour.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine rumänische VAT-Rechnung benötigt das Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Nummer, Namen und Adressen von Verkäufer und Käufer, VAT-Identifikationsdetails, sofern zutreffend, Beschreibung und Menge der Waren oder Dienstleistungen, das Lieferdatum, wenn abweichend, den steuerpflichtigen Betrag nach Satz, den VAT-Satz und die zu zahlende VAT. Fehlende Käuferdetails, fehlende VAT-IDs oder vage Positionsbeschreibungen verzögern häufig die Freigabe.
Rumänische Rechnungen verwenden VAT im Rahmen des EU-Mehrwertsteuersystems, lokal als TVA bezeichnet. Verwenden Sie VAT oder TVA in der Steuerzeile und wenden Sie den korrekten rumänischen Satz nur an, wenn rumänische VAT fällig ist. Rumäniens Standard-VAT-Satz beträgt 21 %, und der ermäßigte Satz von 11 % gilt nur für qualifizierende Waren und Dienstleistungen.
Rumäniens B2B-RO-e-Factura-Mandat gilt seit dem 1. Januar 2024 für in Rumänien ansässige steuerpflichtige Personen und für nicht ansässige steuerpflichtige Personen, die in Rumänien für VAT-Zwecke registriert sind. Elektronische Rechnungen im RO-e-Factura-System müssen innerhalb von fünf Kalendertagen nach Ausstellung eingereicht werden, daher müssen Rechnungserstellung und Einreichungstiming zusammen kontrolliert werden.
Eine Rechnung kann geschäftlich in einer anderen Währung ausgestellt sein, aber die rumänische VAT-Buchhaltung wird in rumänischen Lei gemeldet. Wenn rumänische VAT fällig ist, müssen VAT-Beträge für die rumänische Steuerberichterstattung umgerechnet werden. Die Rechnung sollte die Handelswährung klar machen und die VAT-Berechnung für die Buchhaltungsprüfung vertretbar halten.
Schreiben Sie das vereinbarte Fälligkeitsdatum auf die Rechnung, statt sich auf einen Standard zu verlassen. Nach den in Rumänien angewendeten EU-Regeln für Zahlungsverzug im B2B-Bereich werden Verzugszinsen fällig, wenn der Vertrag keine Zahlungsfrist festlegt, und zwar 30 Kalendertage nachdem der Kunde die Rechnung oder Zahlungsaufforderung erhält. Für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026 beträgt Rumäniens aufgeführter gesetzlicher Verzugszinssatz 14,50 %.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Projekt- oder Mitgliedersätzen, schließt nicht abrechenbare Arbeit aus und wendet Kundeneinstellungen wie Steuern, Rabatte und Zahlungsziele an. Rechnungen können als Entwürfe nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportiert werden.
Everhour synchronisiert exportierten Rechnungsstatus, Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum und Betrag aus QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks zurück. Dadurch bleiben Projektabrechnungsberichte mit dem Buchhaltungsdatensatz verbunden, sodass fakturierte und nicht fakturierte Beträge sichtbar bleiben, ohne die Rechnungshistorie manuell neu aufzubauen.
Erstellen Sie Rechnungen aus freigegebener abrechenbarer Zeit, Sätzen, Ausgaben und Kundenbedingungen. Everhour hält Abrechnungsdatensätze vom Zeiteintrag bis zum Buchhaltungsexport verbunden.
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