Rumänische Rechnungen benötigen TVA-Details, RO-e-Factura-Fristen und klare Zahlungsbedingungen. Everhour hält Abrechnungsdaten rund um diese Arbeit organisiert.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie diese Seite, wenn Sie eine für Rumänien geeignete Rechnung für Dienstleistungen, Waren, Projektarbeit oder wiederkehrende Kundenabrechnung vorbereiten müssen. Ziel ist ein Dokument mit eindeutigem Verkäufer, Käufer, Leistungsbeschreibung, steuerlicher Behandlung, fälligem Betrag, Fälligkeitsdatum und Zahlungsanweisungen. Ein Kunde sollte den Rechnungsbetrag verstehen, ohne nach einem Vertrag, einem E-Mail-Verlauf oder einem separaten Stundenzettel fragen zu müssen.
Rumänien verwendet das EU-Mehrwertsteuersystem, und Rechnungen für umsatzsteuerlich registrierte steuerpflichtige Lieferungen weisen die Steuer als VAT, lokal TVA, aus. Eine VAT-Rechnung folgt dem EU- und rumänischen VAT-Rechnungsrahmen, daher muss das Dokument sowohl den kaufmännischen Zahlungseinzug als auch die Steuerberichterstattung unterstützen. Halten Sie die Rechnung praktisch: eine klare Nummer, ein Ausstellungsdatum, ein Kunde, vollständige Positionen und ausgewiesene Steuer, wo rumänische VAT fällig ist.
Eine rumänische VAT-Rechnung benötigt das Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Nummer, Namen und Adressen von Verkäufer und Käufer, VAT-Identifikationsdetails, sofern anwendbar, Beschreibung und Menge der Waren oder Dienstleistungen, Lieferdatum, wenn abweichend, steuerpflichtigen Betrag nach Steuersatz, VAT-Satz und zu zahlende VAT. Umsatzsteuerlich registrierte rumänische Lieferanten weisen ihre rumänische VAT-Identifikationsnummer auf VAT-Rechnungen aus.
Rumäniens Standard-VAT-Satz beträgt 21 % für steuerpflichtige Lieferungen, die nicht befreit sind und nicht für den ermäßigten Satz qualifizieren. Der ermäßigte Satz beträgt 11 % für qualifizierende Waren und Dienstleistungen, und die Berechtigung hängt von der gelieferten Kategorie ab. Rumäniens inländischer Schwellenwert für die SME-VAT-Befreiung beträgt 395.000 RON. Unternehmen unter dieser Regelung sind von vollständigen Rechnungspflichten befreit, bestätigen Sie daher Ihren Registrierungsstatus, bevor Sie TVA hinzufügen.
Rumäniens Währung ist der rumänische Leu, und die rumänische VAT-Buchhaltung wird in Lei gemeldet. Sie können eine Rechnung kaufmännisch in einer anderen Währung ausstellen, wenn die Kundenvereinbarung dies erlaubt, aber rumänische VAT-Beträge müssen für die Steuerberichterstattung umgerechnet werden, wo rumänische VAT fällig ist. Geben Sie die kaufmännische Währung, die Wechselkursbasis und die RON-Steuerbasis dort an, wo Ihr Buchhaltungsprozess sie benötigt.
Rumänien hat seit dem 1. Januar 2024 ein B2B-RO-e-Factura-Mandat für steuerpflichtige Personen, die in Rumänien ansässig sind, sowie für nicht ansässige steuerpflichtige Personen, die in Rumänien für VAT-Zwecke registriert sind. Elektronische Rechnungen in RO e-Factura müssen innerhalb von fünf Kalendertagen nach Ausstellung eingereicht werden. Ein professionelles PDF allein reicht für abgedeckte B2B-Situationen, die eine Systemeinreichung erfordern, nicht aus.
Eine einmalige Rechnung reicht aus, wenn Sie einen kleinen Auftrag, einen Festpreis und alle Kundendetails bereit haben. Sie funktioniert auch für eine gelegentliche Belastung, bei der Projektaufzeichnung, Liefernachweis und Zahlungsnachverfolgung an anderer Stelle liegen. Speichern Sie die endgültige Rechnung, die e-Factura-Bestätigung, sofern erforderlich, und alle Wechselkursnachweise, die für die rumänische VAT-Berichterstattung verwendet wurden.
Ein verwalteter Workflow ist wichtig, wenn abrechenbare Zeit, Ausgaben, Sätze, Genehmigungen und Berichterstattung mehrere Rechnungen speisen. Everhour Reporting gibt Teams anpassbare Berichte mit Spalten, Gruppierung, Filtern, Datumsbereichen und Exporten, damit Abrechnungsdaten geprüft werden können, bevor eine Rechnung versendet wird. Das ist wichtig, wenn ein rumänischer Kunde eine Aufschlüsselung nach Projekt, Aufgabe, Person oder Datum anfordert.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine rumänische VAT-Rechnung benötigt das Rechnungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Nummer, Namen und Adressen von Verkäufer und Käufer, VAT-Identifikationsdetails, sofern anwendbar, Leistungsbeschreibung und Menge, Lieferdatum, wenn abweichend, steuerpflichtigen Betrag nach VAT-Satz, VAT-Satz und zu zahlende VAT. Verwenden Sie die rumänische VAT-Identifikationsnummer für umsatzsteuerlich registrierte rumänische Lieferanten und prüfen Sie EU-VAT-Nummern über VIES, wenn die grenzüberschreitende VAT-Behandlung vom Status abhängt.
Rumänien verwendet VAT nach dem EU-Mehrwertsteuersystem, und die lokale Bezeichnung ist TVA. Verwenden Sie TVA auf rumänischen VAT-Rechnungen für umsatzsteuerlich registrierte steuerpflichtige Lieferungen. Bezeichnen Sie sie nicht als sales tax oder GST um. Die Steuerzeile sollte die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage, den anwendbaren VAT-Satz und den VAT-Betrag zeigen, wo rumänische VAT fällig ist.
Rumäniens Standard-VAT-Satz beträgt 21 % für steuerpflichtige Lieferungen, die nicht befreit sind und nicht für einen ermäßigten Satz qualifizieren. Der ermäßigte Satz beträgt 11 % für qualifizierende Waren und Dienstleistungen, und die Berechtigung hängt von der gelieferten Kategorie ab. Wenden Sie den Satz auf jede relevante Position oder Gruppe steuerpflichtiger Beträge an und zeigen Sie dann die zu zahlende VAT nach Satz.
RO e-Factura ist seit dem 1. Januar 2024 für die rumänische B2B-Rechnungsstellung durch steuerpflichtige Personen, die in Rumänien ansässig sind, und durch nicht ansässige steuerpflichtige Personen, die in Rumänien für VAT-Zwecke registriert sind, verpflichtend. Elektronische Rechnungen im RO-e-Factura-System müssen innerhalb von fünf Kalendertagen nach Ausstellung eingereicht werden. Halten Sie die kaufmännische Rechnung und den Systemeinreichungsprozess aufeinander abgestimmt.
Eine rumänische Rechnung kann kaufmännisch in einer anderen Währung ausgestellt werden, wenn die Kundenvereinbarung dies unterstützt. Die rumänische VAT-Buchhaltung wird in Lei gemeldet, daher müssen rumänische VAT-Beträge für die Steuerberichterstattung umgerechnet werden, wo rumänische VAT fällig ist. Geben Sie die Währung klar an und bewahren Sie die Wechselkursbasis zusammen mit dem Rechnungsdatensatz auf.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, Abrechnungsdaten vor der Rechnungsvorbereitung mit anpassbaren Spalten, Gruppierung, Filtern, Datumsbereichen und Exporten in CSV, Excel/XLSX oder PDF zu prüfen. Ein Manager kann abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, Kosten, Rechnungsstatus und Projektdetails trennen, bevor eine Rechnung für Rumänien versendet wird.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um, wobei Beträge aus Sätzen, Zeit und abrechenbaren Ausgaben berechnet werden, während nicht abrechenbare Arbeit ausgeschlossen wird. Rechnungsdaten können nach Projekt, Aufgabe, Person, Datum oder anderen verfügbaren Aufschlüsselungen für Details zur Darstellung gegenüber dem Kunden gruppiert werden.
Prüfen Sie abrechenbare Datensätze vor der Rechnungsstellung, exportieren Sie die Details, die Kunden anfordern, und halten Sie die Projektabrechnung sichtbar. Everhour Reporting verbindet erfasste Arbeit mit rechnungsbereiter Berichterstattung.
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