Rumänische Rechnungen verwenden Mehrwertsteuer-, TVA- und RO-e-Factura-Regeln. Everhour hält abrechenbare Arbeit vor der Rechnungsstellung organisiert.
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| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
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Nutzen Sie diese Seite, um eine Rechnung für Arbeit vorzubereiten, die nach oder aus Rumänien abgerechnet wird, besonders wenn die Rechnung rumänische Mehrwertsteuerdetails benötigt. Die fertige Rechnung sollte Lieferant, Kunde, Waren oder Dienstleistungen, steuerpflichtige Bemessungsgrundlage, Mehrwertsteuersatz, Mehrwertsteuerbetrag, Zahlungsbedingungen und Ausstellungsdatum so klar ausweisen, dass Käufer und Buchhaltung sie ohne Rückfragen verarbeiten können.
Rumänien verwendet Mehrwertsteuer, lokal TVA, im Rahmen des EU-Mehrwertsteuersystems und des rumänischen Steuergesetzbuchs. Eine rumänische Mehrwertsteuerrechnung folgt dem EU-/rumänischen Mehrwertsteuer-Rechnungsrahmen mit Ausstellungsdatum, eindeutiger fortlaufender Nummer, Namen und Adressen von Verkäufer und Käufer, Mehrwertsteuer-Identifikationsdetails, sofern zutreffend, Beschreibung und Menge der Lieferung, Lieferdatum, wenn abweichend, steuerpflichtigem Betrag nach Satz, Mehrwertsteuersatz und zu zahlender Mehrwertsteuer.
Ein mehrwertsteuerlich registrierter rumänischer Lieferant weist seine rumänische Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer auf Mehrwertsteuerrechnungen aus. EU-Mehrwertsteuernummern können über den VIES-Dienst der Europäischen Kommission geprüft werden, was wichtig ist, wenn sich der Käufer in einem anderen EU-Land befindet. Der Standard-Mehrwertsteuersatz Rumäniens beträgt 21 % für steuerpflichtige Lieferungen, die nicht befreit sind und nicht für den ermäßigten Satz qualifizieren.
Rumänien wendet außerdem einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 11 % auf qualifizierende Waren und Dienstleistungen an, wobei die Berechtigung an die gelieferte Kategorie gebunden ist. Halten Sie den Mehrwertsteuersatz in der Rechnungszeile oder in der Steuerzusammenfassung sichtbar und zeigen Sie anschließend die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage und den Mehrwertsteuerbetrag. Die Währung Rumäniens ist der rumänische Leu, und die rumänische Mehrwertsteuerbuchhaltung wird in Lei gemeldet, auch wenn die Handelsrechnung auf eine andere Währung lautet.
Rumänien hat seit dem 1. Januar 2024 ein B2B-RO-e-Factura-Mandat für in Rumänien niedergelassene Steuerpflichtige und für nicht niedergelassene Steuerpflichtige, die in Rumänien für VAT-Zwecke registriert sind. Elektronische Rechnungen im RO-e-Factura-System müssen innerhalb von fünf Kalendertagen nach Ausstellung eingereicht werden, sodass das Rechnungsdatum eine echte operative Frist startet.
Die inländische Mehrwertsteuerbefreiungsschwelle für KMU beträgt jährlich 395.000 RON, ohne sektorale Schwellenwerte. Unternehmen unter diesem System sind von vollständigen Rechnungspflichten befreit, aber die Rechnung benötigt dennoch genügend kommerzielle Details, damit der Käufer die Transaktion identifizieren kann. Behandeln Sie den Schwellenwert nicht als Steuersatz. Er ist ein Registrierungs- und Verpflichtungsschwellenwert, kein Einzelposten.
Ein kostenloses Rechnungstool reicht aus, wenn Sie ein einzelnes rumänienfähiges Dokument benötigen, die Kundendetails, steuerliche Behandlung, Zahlungsbedingungen und den abrechenbaren Betrag bereits kennen und die RO-e-Factura-Einreichung separat handhaben können. Es funktioniert auch für eine einfache Dienstleistungsrechnung mit einer festen Gebühr, einem klaren Fälligkeitsdatum und ohne zeitbasierte Abrechnungsdetails.
Ein verwalteter Workflow passt zu wiederkehrender Kundenarbeit, Time-and-Materials-Projekten und Teams, die abrechenbare und nicht abrechenbare Arbeit trennen. Everhour unterstützt abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit über den Projektabrechnungsstatus, Kontrollen für nicht abrechenbare Aufgaben auf Aufgabenebene, benutzerdefinierte Aufgabensätze, Ausnahmen für Mitgliedersätze und Admin-Berichte für abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Rumänien verwendet Mehrwertsteuer im Rahmen des EU-Mehrwertsteuersystems, und die lokale rumänische Bezeichnung ist TVA. Eine rumänische Mehrwertsteuerrechnung sollte den anwendbaren Mehrwertsteuersatz und den Mehrwertsteuerbetrag ausweisen, wenn rumänische Mehrwertsteuer fällig ist. Der Standard-Mehrwertsteuersatz beträgt 21 %, und der ermäßigte Mehrwertsteuersatz beträgt 11 % für qualifizierende Waren und Dienstleistungen.
Eine rumänische Mehrwertsteuerrechnung benötigt das Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Nummer, Namen und Adressen von Lieferant und Kunde, Mehrwertsteuer-Identifikationsdetails, sofern zutreffend, Beschreibung und Menge der Lieferung, Lieferdatum, wenn abweichend, steuerpflichtigen Betrag nach Satz, Mehrwertsteuersatz und zu zahlende Mehrwertsteuer. Fehlende Käufer- oder Mehrwertsteuerdetails verzögern häufig die buchhalterische Prüfung vor der Zahlung.
Eine Rechnung für Rumänien kann kommerziell auf eine andere Währung lauten, einschließlich Euro, wenn die Parteien dem zustimmen. Die rumänische Mehrwertsteuerbuchhaltung wird in rumänischen Lei gemeldet, daher müssen rumänische Mehrwertsteuerbeträge für die Steuerberichterstattung umgerechnet werden, wenn rumänische Mehrwertsteuer fällig ist. Halten Sie die Handelswährung und die Grundlage der Steuerberichterstattung klar.
Rumäniens B2B-RO-e-Factura-Mandat gilt seit dem 1. Januar 2024 für in Rumänien niedergelassene Steuerpflichtige und für nicht niedergelassene Steuerpflichtige, die in Rumänien für VAT-Zwecke registriert sind. Elektronische Rechnungen in RO e-Factura müssen innerhalb von fünf Kalendertagen nach Ausstellung eingereicht werden, daher gehören Ausstellungszeitpunkt und Einreichungsverfolgung in den Abrechnungsprozess.
In Rumänien angewandte EU-Regeln für Zahlungsverzug im B2B-Bereich verwenden einen Auslöser von 30 Kalendertagen, wenn der Vertrag keine Zahlungsfrist festlegt. Verzugszinsen werden 30 Kalendertage fällig, nachdem der Kunde die Rechnung oder Zahlungsaufforderung erhalten hat. Für den 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026 beträgt Rumäniens gesetzlicher Verzugszinssatz 14,50 %.
Everhour ermöglicht Admins, den Projektabrechnungsstatus festzulegen, bestimmte Aufgaben als nicht abrechenbar zu markieren, benutzerdefinierte Aufgabensätze zu verwenden und Ausnahmen für Mitgliedersätze festzulegen. Berichte können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten anzeigen, sodass Rechnungssummen an die Arbeit gebunden bleiben, die tatsächlich berechnet werden soll.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um. Nutzer können nicht abgerechnete Zeit und Ausgaben auswählen, die Aufschlüsselung in der Vorschau ansehen, Einzelposten nach Projekt, Aufgabe, Person oder Datum gruppieren und abgerechnete Zeit markiert halten, damit sie nicht erneut auf einer späteren Rechnung erscheint.
Erfassen Sie abrechenbare und nicht abrechenbare Arbeit, bevor die Abrechnung beginnt. Everhour hält berechenbare Zeit, Sätze, Kosten und rechnungsfertige Summen für eine sauberere Kundenabrechnung verbunden.
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