Rumänische Mehrwertsteuerrechnungen benötigen TVA, RO-e-Factura-Fristen und korrekte Felder. Everhour hält Abrechnungsunterlagen meldefähig.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie diese Seite, wenn Sie eine kundenfertige Rechnung für Arbeit, Waren, Dienstleistungen oder erstattungsfähige Kosten mit Bezug zu Rumänien benötigen. Das fertige Dokument sollte die Parteien identifizieren, die kommerziellen Bedingungen zeigen, die Lieferung oder Leistung beschreiben und steuerpflichtige Beträge von der Mehrwertsteuer trennen, wenn rumänische Mehrwertsteuer anfällt. Eine herunterladbare Rechnung ist nützlich für eine einmalige Abrechnung, einen Entwurf zur Buchhaltungsprüfung oder einen Nachweis, der der Kundenkorrespondenz beigefügt wird.
Rumänien verwendet Mehrwertsteuer, lokal TVA, im Rahmen des EU-Mehrwertsteuersystems und des rumänischen Steuergesetzbuchs. Der Standard-Mehrwertsteuersatz beträgt 21 % für steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen, die nicht befreit sind und nicht für einen ermäßigten Satz infrage kommen. Rumänien wendet außerdem einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 11 % auf begünstigte Waren und Dienstleistungen an, wobei die Berechtigung von der gelieferten Kategorie abhängt. Verwenden Sie die korrekte Steuerbezeichnung, den korrekten Satz und die korrekte steuerpflichtige Bemessungsgrundlage, bevor Sie die Rechnung senden.
Eine rumänische Mehrwertsteuerrechnung folgt dem EU- und rumänischen Rahmen für Mehrwertsteuerrechnungen. Geben Sie das Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Nummer, Namen und Adressen von Verkäufer und Käufer, Umsatzsteuer-Identifikationsdetails, soweit zutreffend, Beschreibung und Menge der Waren oder Dienstleistungen, das Liefer- oder Leistungsdatum, wenn es vom Ausstellungsdatum abweicht, den steuerpflichtigen Betrag je Satz, den Mehrwertsteuersatz und die zu zahlende Mehrwertsteuer an.
Mehrwertsteuerregistrierte rumänische Lieferanten geben ihren rumänischen Umsatzsteuer-Identifikationscode auf Mehrwertsteuerrechnungen an, und EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummern können über den VIES-Dienst der Europäischen Kommission geprüft werden. Rumäniens Währung ist der rumänische Leu, und die rumänische Mehrwertsteuerbuchhaltung wird in Lei gemeldet. Eine Rechnung kann eine andere Handelswährung verwenden, aber rumänische Mehrwertsteuerbeträge müssen für die Steuermeldung umgerechnet werden, wenn rumänische Mehrwertsteuer fällig ist.
Das Herunterladen einer PDF-Datei gibt Ihnen einen lesbaren kommerziellen Nachweis, aber die rumänische B2B-Rechnungsstellung hat einen separaten elektronischen Meldeschritt. Rumäniens RO-e-Factura-Pflicht gilt ab dem 1. Januar 2024 für in Rumänien ansässige steuerpflichtige Personen und für nicht ansässige steuerpflichtige Personen, die in Rumänien für Mehrwertsteuerzwecke registriert sind. Elektronische Rechnungen in RO e-Factura müssen innerhalb von fünf Kalendertagen nach Ausstellung eingereicht werden.
Die Zahlungsfrist gehört ebenfalls zur Rechnungsprüfung. Nach den in Rumänien angewendeten EU-Regeln für Zahlungsverzug im B2B-Bereich werden Verzugszinsen fällig, wenn der Vertrag keine Zahlungsfrist festlegt, 30 Kalendertage nachdem der Kunde die Rechnung oder Zahlungsaufforderung erhalten hat. Für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026 führt die EU-Tabelle zu Zahlungsverzug Rumäniens gesetzlichen Verzugszinssatz mit 14,50 % auf.
Eine kostenlos heruntergeladene Rechnung reicht aus, wenn Sie eine einzelne Transaktion haben, die Mehrwertsteuerbehandlung klar ist und der Buchhaltungs- oder RO-e-Factura-Einreichungsschritt separat erledigt wird. Sie funktioniert auch für einen Entwurf, den ein Buchhalter prüft, bevor die endgültige Rechnung ausgestellt wird. Bewahren Sie die Quellnotizen, Vertragsbedingungen, Mehrwertsteuerentscheidung und Liefernachweise mit der Datei auf.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn abrechenbare Zeit, Ausgaben, Freigaben, Kundensätze und Rechnungsstatus in einem Datensatz benötigt werden. Everhour-Berichte können Projekt-, Kunden-, Mitglieder-, abrechenbare Zeit-, Kosten-, Rechnungsstatus- und Rentabilitätsdaten vor der Abrechnungsprüfung gruppieren. Das gibt der Person, die Rumänien-Rechnungen vorbereitet, eine sauberere Spur von genehmigter Arbeit zu Rechnungsunterlagen, Buchhaltungsexport und Kundennachverfolgung.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Rumänische Rechnungen verwenden VAT im EU-Mehrwertsteuersystem, und die lokale Bezeichnung ist TVA. Mehrwertsteuerregistrierte steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen sollten die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage, den Mehrwertsteuersatz und den Mehrwertsteuerbetrag ausweisen. Rumäniens Standard-Mehrwertsteuersatz beträgt 21 %, und der ermäßigte Satz von 11 % gilt nur für begünstigte Waren und Dienstleistungen.
Prüfen Sie das Ausstellungsdatum, die eindeutige fortlaufende Rechnungsnummer, Namen und Adressen von Verkäufer und Käufer, Umsatzsteuer-Identifikationsdetails, soweit zutreffend, Beschreibung und Menge der Waren oder Dienstleistungen, Liefer- oder Leistungsdatum, wenn abweichend, steuerpflichtigen Betrag je Satz, Mehrwertsteuersatz und zu zahlende Mehrwertsteuer. Fehlende Umsatzsteuer-IDs, unklare Leistungsbeschreibungen und nicht übereinstimmende Liefer- oder Leistungsdaten verursachen vermeidbare Buchhaltungsfragen.
Eine Rumänien-Rechnung kann kommerziell in einer anderen Währung ausgewiesen werden, einschließlich Euro, wenn die Parteien dies vereinbaren. Die rumänische Mehrwertsteuerbuchhaltung wird in Lei gemeldet, daher müssen rumänische Mehrwertsteuerbeträge für die Steuermeldung umgerechnet werden, wenn rumänische Mehrwertsteuer fällig ist. Bewahren Sie den Wechselkursnachweis mit dem Rechnungsdatensatz auf.
Eine heruntergeladene Rechnung schließt den RO-e-Factura-Prozess für sich genommen nicht ab. Rumäniens B2B-RO-e-Factura-Pflicht gilt ab dem 1. Januar 2024 für in Rumänien ansässige steuerpflichtige Personen und für nicht ansässige steuerpflichtige Personen, die in Rumänien für Mehrwertsteuerzwecke registriert sind. Erforderliche elektronische Rechnungen müssen innerhalb von fünf Kalendertagen nach Ausstellung eingereicht werden.
Verwenden Sie die im Vertrag oder in der Bestellung vereinbarte Zahlungsfrist. Wenn der Vertrag keine Zahlungsfrist festlegt, lösen die in Rumänien angewendeten EU-Regeln für Zahlungsverzug im B2B-Bereich Verzugszinsen 30 Kalendertage nach Erhalt der Rechnung oder Zahlungsaufforderung durch den Kunden aus. Geben Sie das Fälligkeitsdatum klar an, um Inkassostreitigkeiten zu reduzieren.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, Berichte mit 45+ Spalten, Gruppierung, Filtern, Datumsbereichen und Exporten in CSV, Excel/XLSX oder PDF zu erstellen. Ein Abrechnungsprüfer kann abrechenbare Zeit, Kosten, Kunden, Projekte, Rechnungsstatus und Rentabilität gruppieren, bevor eine Rumänien-Rechnungsdatei vorbereitet wird.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um. Benutzer können nicht abgerechnete Zeit und Ausgaben auswählen, die Aufschlüsselung vorab ansehen, Positionen nach Projekt, Aufgabe, Person oder Datum gruppieren und enthaltene Zeit als abgerechnet markieren, damit sie nicht erneut erscheint.
Verwenden Sie Everhour-Berichte, um abrechenbare Arbeit, Kosten, Rechnungsstatus und Rentabilität vor der Abrechnung zu prüfen. Halten Sie Rumänien-Rechnungsunterlagen von genehmigter Zeit bis zu herunterladbaren Datensätzen und der Übergabe an die Buchhaltung organisiert.
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