Everhour garde les tarifs de projet organisés, tandis que les devis australiens nécessitent l'ABN, la GST et les détails des conditions de paiement avant approbation.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Le calculateur vous donne le chiffre — Everhour prend le relais.
Un clic et le chronomètre tourne. Démarrez un minuteur, ajoutez une entrée, modifiez les détails. C'est exactement la sensation que vous aurez dans Everhour.
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Un devis donne au client une vue chiffrée du travail proposé avant l'émission d'une facture. Il doit nommer le vendeur, identifier le client, décrire le travail, afficher les quantités ou unités, lister les prix, indiquer le traitement de la GST lorsque pertinent, et donner une date d'expiration ou une fenêtre d'approbation. Le client peut accepter, refuser ou demander des modifications avant le début de tout travail facturable.
Pour un travail australien, le devis doit préparer les informations qui apparaîtront plus tard sur une facture fiscale. Les fournisseurs enregistrés à la GST utilisent un ABN comme identifiant d'enregistrement fiscal, et la GST sur une fourniture taxable est de 10 % de la valeur de cette fourniture. Un devis clair évite que l'approbation ne s'écarte de la facture qui suit.
Commencez par le numéro du devis, la date d'émission, le nom du vendeur, les coordonnées du vendeur, l'ABN, le nom du client, les coordonnées du client, la description du projet, les lignes, le prix, le traitement de la GST, le total, les conditions de paiement et les instructions d'acceptation. Une ligne de service peut indiquer : « Révision du contenu du site web, 12 heures à 95 A$ par heure, fourniture taxable, GST incluse. » Utilisez des lignes suffisamment détaillées pour que l'acheteur puisse approuver le périmètre.
Le calendrier de paiement doit figurer sur le devis, même si l'Australie ne fixe pas de délai national unique pour les paiements de factures B2B. Le contrat ou les conditions de facturation fixent généralement la date d'échéance, alors écrivez clairement le délai prévu, par exemple : « Paiement dû 14 jours à compter de la date de facture. » Ajoutez les exclusions, les limites de révision, les frais de déplacement ou les exigences d'acompte lorsqu'ils affectent la facture finale.
L'enregistrement à la GST modifie le devis. Une entreprise doit généralement s'enregistrer à la GST dès que son chiffre d'affaires GST atteint 75 000 A$, avec un seuil de 150 000 A$ pour les organisations à but non lucratif. Les fournisseurs de services de taxi, de limousine et de VTC doivent s'enregistrer quel que soit leur chiffre d'affaires. Un fournisseur enregistré à la GST doit indiquer si les prix incluent la GST ou lister la GST séparément afin que l'acheteur connaisse le traitement fiscal attendu.
Les factures fiscales australiennes ont des règles plus strictes que les devis, donc construisez le devis en pensant à ces champs ultérieurs. Une facture fiscale australienne valide doit s'identifier comme une facture fiscale et afficher l'identité du vendeur et son ABN, la date d'émission, les détails de la fourniture, le prix, le montant de GST payable et l'étendue taxable. Pour les totaux de 1 000 A$ ou plus, elle doit également afficher l'identité ou l'ABN de l'acheteur.
Un modèle de devis gratuit suffit pour une mission unique, un périmètre simple ou un client qui a seulement besoin d'un prix avant d'approuver le travail. Il fonctionne mieux lorsque vous connaissez déjà le tarif, les heures, le traitement de la GST et les conditions de paiement. Conservez une copie du devis accepté, car il devient le point de référence pour la facture et tout litige ultérieur sur le périmètre.
Un flux de travail géré devient utile lorsque les devis approuvés se transforment en temps facturable suivi, tarifs variables, dépenses et factures. Everhour sépare les coûts et les tarifs facturables, prend en charge les valeurs par défaut par personne et les paramètres spécifiques par projet, et conserve l'historique daté des tarifs. Cette structure maintient le devis approuvé, le travail réel et la facture finale alignés sans reconstruire les chiffres à la main.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Un devis n'est pas une facture fiscale, car il demande au client d'approuver un travail futur plutôt que de facturer une vente taxable terminée. Une fois la vente effectuée, un fournisseur enregistré à la GST doit fournir une facture fiscale dans les 28 jours si le client en demande une pour une vente taxable supérieure à 82,50 A$, GST incluse.
Un fournisseur enregistré à la GST doit afficher le traitement de la GST sur le devis afin que le client comprenne le prix final attendu. Le devis peut lister la GST séparément ou indiquer que les prix incluent la GST. La facture fiscale ultérieure doit afficher le montant de GST payable ou indiquer que le prix total inclut la GST lorsque la GST représente exactement un onzième du prix total.
Un devis ne suit pas toutes les règles de champs d'une facture fiscale, mais collecter tôt l'identité ou l'ABN de l'acheteur évite les reprises. Les factures fiscales australiennes totalisant 1 000 A$ ou plus doivent afficher l'identité de l'acheteur ou l'ABN de l'acheteur, donc les devis de grande valeur doivent capturer ce détail avant approbation.
Un devis peut chiffrer le travail dans une devise étrangère si le client accepte cette condition commerciale. La facture fiscale ultérieure a une exigence liée à la GST : si elle est émise dans une devise étrangère, elle doit afficher la GST payable en devise australienne ou fournir suffisamment d'informations pour calculer le montant de GST en devise australienne.
La facturation électronique Peppol est disponible en Australie, mais les entreprises ordinaires ne sont pas soumises à une obligation nationale générale d'émettre des factures B2B via Peppol. Un devis peut toujours être envoyé sous forme de PDF, d'e-mail ou de document commercial, sauf si un contrat client exige un format spécifique.
Everhour sépare les coûts internes des tarifs facturables présentés au client, avec des valeurs par défaut par personne et des paramètres spécifiques par projet. Les équipes peuvent chiffrer le travail facturable par projet, membre ou tâche, puis conserver l'historique daté des tarifs afin que le travail ancien conserve le tarif qui s'appliquait au moment où le temps a été enregistré.
Everhour transforme le temps facturable suivi et les dépenses en factures, puis calcule les montants à partir des tarifs, du temps et des dépenses facturables tout en excluant le travail non facturable. Les lignes de facture peuvent être regroupées par projet, tâche, personne, date ou autres ventilations disponibles.
Définissez les tarifs une fois, suivez le travail approuvé par projet et gardez les hypothèses du devis liées à la facture grâce aux contrôles de coût et de tarifs facturables d'Everhour.
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