Les factures iraniennes nécessitent la TVA, des numéros économiques et des montants en rials. Everhour relie le temps facturable aux workflows de facturation.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Une facture pour l'Iran doit fournir à l'acheteur un document commercial clair et donner à votre équipe financière les champs nécessaires au traitement fiscal. Pour les fournitures domestiques taxables, l'Iran utilise la TVA, appelée مالیات بر ارزش افزوده, plutôt qu'un libellé de taxe sur les ventes. Les montants des factures et déclarations fiscales domestiques sont normalement exprimés en rials iraniens (IRR), même si un contrat fait aussi référence à une autre devise.
Les contribuables couverts par la loi iranienne sur les terminaux de point de vente et le Taxpayer System doivent émettre des factures électroniques via le Taxpayer System au lieu de s'appuyer uniquement sur des factures papier. Cela rend la structure de la facture importante. L'enregistrement doit inclure l'identité du vendeur, l'identité de l'acheteur pour les acheteurs professionnels, les détails des lignes taxables, la TVA et les droits, le total à payer, ainsi que le numéro unique de facture fiscale créé via le terminal du contribuable ou le mécanisme de mémoire fiscale.
Les formats de facture électronique iraniens utilisent des données de lignes structurées. Une ligne de facture solide indique l'identifiant des biens ou du service, la quantité ou l'unité, le montant unitaire, la remise, le montant de la TVA et des droits, ainsi que le total à payer. Une ligne de service peut se lire ainsi : services de conseil, identifiant du service, 12 heures, montant unitaire en IRR, remise le cas échéant, montant de la TVA et des droits, et total final à payer.
Les identifiants du vendeur et de l'acheteur méritent la même attention que les prix. Les factures fiscales identifient le vendeur avec le numéro économique iranien, et les factures électroniques rattachent également l'enregistrement à la mémoire fiscale du vendeur ou à l'identité de son terminal de contribuable. Pour les factures électroniques business-to-business, le numéro économique de l'acheteur ou l'identifiant national/de personne morale doit figurer dans les informations de l'acheteur. Les factures consommateurs simplifiées utilisent un format différent ; ne forcez donc pas les champs B2B dans les ventes aux consommateurs.
La loi permanente sur la TVA fixe le taux général de taxe et de droits pour les biens et services taxables ordinaires à 9 %. Les lois budgétaires annuelles peuvent modifier le taux effectif pour une année fiscale ; l'année de la transaction compte donc avant de calculer la taxe. Traitez la ligne de TVA comme un champ de facture documenté, et non comme une note dans la description. Le taux, la base taxable, le montant de la TVA et des droits, ainsi que le total à payer doivent être cohérents.
Les exportations nécessitent un traitement distinct des ventes domestiques. Les exportations de biens et de services via des points de sortie officiels ne relèvent pas de la charge de TVA domestique ordinaire, et la TVA payée sur les biens exportés éligibles peut être remboursée en vertu de la loi sur la TVA. Conservez les documents justificatifs d'exportation avec l'enregistrement de la facture, car la facture seule ne prouve pas que la fourniture est admissible à un traitement à taux zéro ou remboursable.
Un outil de facture ponctuel suffit lorsque vous avez besoin d'un document commercial propre, que vous connaissez déjà les détails de l'acheteur et que vous pouvez saisir la TVA, les montants en rials et les détails du Taxpayer System à partir de vos dossiers fiscaux. Il fonctionne mieux pour les factures occasionnelles, les lignes de services simples et les acheteurs qui ont seulement besoin d'un document lisible à examiner avant l'émission de l'enregistrement officiel de facture électronique.
Un workflow géré devient utile lorsque le temps facturable, les taux, les dépenses, les remises, les taxes et le statut de la facture nécessitent une source d'enregistrement unique. Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures, calcule les montants à partir des taux tout en excluant le travail non facturable, prend en charge les paramètres par défaut des clients et la personnalisation des factures, et exporte les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks avec synchronisation du statut vers Everhour.
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Oui. L'Iran utilise un régime de taxe sur la valeur ajoutée, appelé مالیات بر ارزش افزوده, pour les fournitures taxables de biens et de services et pour les importations taxables, sauf si une exemption légale s'applique. La loi permanente sur la TVA fixe le taux général de taxe et de droits pour les biens et services taxables ordinaires à 9 %, mais les lois budgétaires annuelles peuvent modifier le taux effectif pour une année fiscale.
La devise officielle de l'Iran est le rial iranien (IRR), les montants des factures et déclarations fiscales domestiques sont donc normalement exprimés en rials. Les parties peuvent faire référence à une autre devise sur le plan commercial, mais les montants de facture destinés à l'administration fiscale doivent rester clairs en IRR lorsque la transaction relève des dossiers fiscaux domestiques iraniens.
Le numéro économique iranien du vendeur doit figurer sur la facture fiscale, et une facture électronique rattache également l'enregistrement à la mémoire fiscale du vendeur ou à l'identité de son terminal de contribuable. Pour les factures électroniques business-to-business, incluez le numéro économique de l'acheteur ou l'identifiant national/de personne morale dans les informations de l'acheteur. Les factures consommateurs utilisent un format simplifié.
Les contribuables couverts par la loi sur les terminaux de point de vente et le Taxpayer System doivent émettre des factures électroniques via le Taxpayer System iranien. La facture électronique est structurée, enregistrée via le terminal du contribuable ou le mécanisme de mémoire fiscale, et identifiée par un numéro unique de facture fiscale. Une facture uniquement papier ne remplace pas cet enregistrement électronique pour les contribuables couverts.
Les exportations de biens et de services via des points de sortie officiels ne relèvent pas de la charge de TVA domestique ordinaire, et la TVA payée sur les biens exportés éligibles peut être remboursée en vertu de la loi sur la TVA. Le processus de facturation doit séparer les lignes d'exportation des lignes domestiques taxables et conserver les documents justificatifs d'exportation avec l'enregistrement de la facture.
Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures, calcule les montants des factures à partir des taux tout en excluant les tâches non facturables, et prend en charge les paramètres clients tels que les taxes, les remises, les conditions de paiement et la personnalisation des factures. Les factures peuvent être exportées vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks, avec les détails de statut synchronisés vers Everhour.
Everhour Reporting permet aux administrateurs de créer des rapports avec des colonnes pour le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable, le coût, le statut de la facture et les détails du projet. Les équipes peuvent exporter les rapports au format CSV, Excel/XLSX ou PDF avant la facturation, afin que la révision de la facturation utilise le même temps suivi que celui qui alimente le workflow de facturation.
Convertissez le temps facturable approuvé, les dépenses, les taux et les conditions clients en enregistrements prêts pour la facturation. Everhour garde la facturation connectée au travail de projet, à la révision de la facturation et au transfert vers la comptabilité.
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