Les factures au Moyen-Orient exigent un traitement fiscal propre à chaque pays ; Everhour sépare les taux facturables des coûts internes.
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Un calcul d'heures facturables au Moyen-Orient répond à trois questions pratiques : combien d'heures approuvées peuvent être facturées, quel taux s'applique à chaque rôle ou tâche, et quel traitement fiscal national doit figurer sur la facture. La région n'a pas de TVA, de GST, de taxe sur les ventes, de devise ou de règle privée unique sur les délais de paiement des factures juridiques ; le pays détermine donc le total final pour le client.
Pour les factures d'avocats et de services professionnels, calculez d'abord le travail dans la devise locale applicable. Les factures du GCC ne sont pas libellées dans une devise régionale commune ; les devises locales courantes comprennent SAR, AED, QAR, BHD, OMR et KWD. Une fois les honoraires calculés, appliquez la règle nationale spécifique au client, au fournisseur et au type de service.
L'erreur courante consiste à traiter le Moyen-Orient comme une seule zone fiscale. Même au sein du GCC, l'accord de TVA est un cadre qui doit être transposé dans le droit interne de chaque État membre. Le cadre fixe un taux de base de 5 % sauf si un taux zéro ou une exonération s'applique, mais la mise en œuvre nationale peut différer selon le pays.
Les exemples montrent pourquoi le pays compte. Le taux de TVA standard actuel de l'Arabie saoudite indiqué par ZATCA est de 15 %. Oman applique la TVA aux biens et services taxables fournis par des entreprises enregistrées à la TVA au taux standard de 5 %. Bahreïn applique un taux de TVA standard de 10 % depuis le 1er janvier 2022, et les exemples du NBR de Bahreïn classent les services juridiques comme des services soumis au taux standard.
Commencez par les heures facturables approuvées par rôle, multipliez chaque ligne par son taux facturable convenu, puis additionnez les lignes avant taxe. Pour une affaire juridique aux Émirats arabes unis, 17 heures d'avocat senior à 800 AED égalent 13 600 AED, et 13 heures d'avocat collaborateur à 500 AED égalent 6 500 AED. Les honoraires professionnels hors taxe sont de 20 100 AED.
Aux Émirats arabes unis, une livraison taxable de biens ou de services effectuée par une entreprise peut être taxée à 5 % ou 0 % ; les factures taxables d'avocats ou de services professionnels nécessitent donc un traitement TVA des Émirats arabes unis plutôt qu'un taux régional. Si le traitement TVA de 5 % des Émirats arabes unis s'applique aux honoraires de 20 100 AED, la TVA est de 1 005 AED et le total de la facture est de 21 105 AED.
Un calcul ponctuel suffit lorsque vous avez les heures approuvées, les taux confirmés, la bonne devise locale et un traitement fiscal national connu. Il suffit aussi pour une vérification avant facture, avant qu'un associé, un responsable de projet ou un réviseur financier approuve le montant final du client.
Un flux de travail géré devient nécessaire lorsque les taux varient selon la personne, le projet, la tâche ou la date d'entrée en vigueur. Everhour sépare les taux de coût internes des taux facturables destinés au client, prend en charge les valeurs par défaut par personne et les remplacements par projet, conserve l'historique daté des taux et peut tarifer le travail facturable par projet, membre ou tâche avant la revue de facturation.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Non. Le Moyen-Orient n'a pas de TVA, de GST, de taxe sur les ventes, de devise ou de règle privée unique sur les délais de paiement des factures juridiques. Même l'accord de TVA du GCC est un cadre que les États membres mettent en œuvre par le droit national ; la facture nécessite donc la règle spécifique du pays.
Vérifiez le pays où la livraison taxable est traitée en vertu du droit local. L'Arabie saoudite indique un taux de TVA standard de 15 %, Oman utilise un taux de TVA standard de 5 %, Bahreïn utilise un taux de TVA standard de 10 %, et le taux standard de la General Sales Tax de la Jordanie est de 16 % sauf si un autre traitement s'applique.
La loi égyptienne sur la TVA fixe le taux standard de TVA sur les biens et services à 14 % à partir de l'exercice 2017/2018 et répertorie les services professionnels et de conseil dans le tableau joint à 10 %. Cette distinction compte pour les factures professionnelles ; la catégorie de service doit donc être confirmée avant l'émission du total client.
Non. Le fait disponible est plus étroit : la General Tax Authority du Qatar publie actuellement des catégories fiscales telles que la taxe d'accise, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les plus-values et l'impôt minimum mondial, sans catégorie de TVA affichée sur sa page d'informations fiscales. Ne transformez pas cette absence en un taux de TVA de 0 %.
La juridiction fiscale change le plus souvent le total une fois les heures et les taux approuvés. Une facture UAE hors taxe de 20 100 AED avec 5 % de TVA ajoute 1 005 AED, tandis que le même montant hors taxe sous un régime de TVA standard de 15 % ajouterait une ligne de taxe beaucoup plus élevée.
Everhour sépare les taux de coût et les taux facturables, prend en charge les taux par défaut par personne et permet des remplacements par projet lorsqu'un engagement client utilise un prix différent. Les changements de taux peuvent être datés afin que les anciens rapports conservent leurs calculs d'origine.
Everhour Billing & Invoicing transforme le temps facturable suivi et les dépenses en factures, calcule les montants à partir des taux et du temps facturable, et exclut le travail non facturable. Les factures peuvent être exportées vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks en tant que brouillons.
Gardez l'examen fiscal par pays séparé, puis utilisez Everhour pour appliquer les bons taux facturables par personne, projet ou tâche avant la facturation afin d'améliorer la précision de la facturation.
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