Slowakische Rechnungen benötigen korrekte DPH-Angaben und das richtige Timing. Everhour macht aus erfasster abrechenbarer Arbeit rechnungsbereite Datensätze.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie diese Seite, wenn Sie eine slowakische Rechnungsstruktur für Waren, Dienstleistungen, Projektarbeit oder Kundenabrechnung benötigen. Die fertige Rechnung sollte beide Parteien identifizieren, die Lieferung oder Leistung beschreiben, die korrekte steuerliche Behandlung ausweisen und dem Käufer einen klaren zu zahlenden Betrag nennen. Die Slowakei verwendet eine Mehrwertsteuer namens daň z pridanej hodnoty, oder DPH, daher ändern sich die einzuschließenden Felder je nach MwSt.-Status.
Gesetz Nr. 222/2004 Slg. über die MwSt. regelt slowakische MwSt.-Rechnungen. Eine MwSt.-Rechnung muss im Allgemeinen innerhalb von 15 Tagen ab Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen, ab Eingang einer Vorauszahlung oder ab Ende des betreffenden Kalendermonats für bestimmte steuerbefreite oder grenzüberschreitende Lieferungen und Leistungen ausgestellt werden. Behandeln Sie diese Frist als Teil des Rechnungsworkflows, nicht als Aufräumaufgabe nach Monatsende.
Eine slowakische MwSt.-Rechnung benötigt den Namen oder Firmennamen, die Adresse und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten. Sie benötigt außerdem den Namen oder Firmennamen, die Adresse und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Empfängers, wenn die Lieferung oder Leistung unter dieser Nummer erfolgte. Fügen Sie eine fortlaufende Rechnungsnummer, das Ausstellungsdatum und das Liefer- oder Zahlungseingangsdatum hinzu, wenn dieses Datum bestimmbar ist und vom Ausstellungsdatum abweicht.
Der Positionsbereich sollte die Menge und Art der Waren oder den Umfang und die Art der Dienstleistung, die Steuerbemessungsgrundlage für jeden MwSt.-Satz, den Einzelpreis ohne MwSt. sowie Rabatte oder Nachlässe zeigen, die nicht bereits im Einzelpreis enthalten sind. Der Steuerbereich sollte den MwSt.-Satz oder die Befreiung und die insgesamt zu zahlende MwSt. in Euro ausweisen. Die slowakischen MwSt.-Sätze für 2026 betragen 23 %, 19 % und 5 % für aufgeführte Lieferungen und Leistungen.
Die MwSt.-Registrierung entscheidet, ob ein slowakischer Lieferant DPH berechnet. Eine in der Slowakei ansässige steuerpflichtige Person wird ab dem ersten Tag des nächsten Kalenderjahres zum MwSt.-Zahler, nachdem der steuerpflichtige Umsatz im vorherigen Kalenderjahr 50.000 € überschritten hat, oder ab der Lieferung oder Leistung, die dazu führt, dass der Umsatz des laufenden Jahres 62.500 € überschreitet. Nicht registrierte Lieferanten sollten fehlende MwSt. nicht in eine fingierte 0-%-MwSt.-Position umwandeln.
Spezielle Formulierungen sind wichtig, wenn die Rechnung eine nicht standardmäßige MwSt.-Behandlung verwendet. Steuerbefreite Lieferungen und Leistungen müssen die Bestimmung des slowakischen MwSt.-Gesetzes oder der EU-MwSt.-Richtlinie zitieren oder angeben, dass die Lieferung oder Leistung steuerbefreit ist. Selbst ausgestellte Rechnungen müssen "vyhotovenie faktúry odberateľom" enthalten, und Reverse-Charge-Rechnungen müssen "prenesenie daňovej povinnosti" enthalten. B2G-E-Invoicing gilt für öffentliche Beschaffung, während B2B- und B2C-E-Invoicing 2026 derzeit nicht verpflichtend sind.
Eine einmalige Vorlage reicht für eine einfache Rechnung mit bekanntem Kunden, festem Umfang, klarer MwSt.-Behandlung und ohne Bedarf, Zeiterfassungsdaten wiederzuverwenden. Sie funktioniert gut, wenn Sie ein sauberes Dokument, eine fortlaufende Nummer, Zahlungsdetails und eine Steuerübersicht benötigen. Bewahren Sie unterstützende Unterlagen daneben auf, insbesondere für Rabatte, Vorauszahlungen, Befreiungsformulierungen und das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde.
Ein verwalteter Workflow eignet sich für wiederkehrende Dienstleistungsabrechnung, Projektarbeit und Teams, die aus erfassten Stunden oder Ausgaben abrechnen. Everhour Billing & Invoicing wandelt nicht berechnete abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Aufgaben aus, und hält den Rechnungsstatus mit Projektdatensätzen verbunden. Das ist wichtig, wenn Rechnungen Prüfung, Genehmigung, Buchhaltungsexport und einen Nachweis darüber benötigen, was bereits abgerechnet wurde.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine slowakische MwSt.-Rechnung muss die Steuerbemessungsgrundlage für jeden MwSt.-Satz und den MwSt.-Satz oder die Befreiung ausweisen. Das Layout kann die Steuer pro Position oder in einer klaren Zusammenfassung zeigen, aber der Käufer muss die Menge oder den Leistungsumfang, den Einzelpreis ohne MwSt., nicht im Einzelpreis enthaltene Rabatte und die insgesamt zu zahlende MwSt. in Euro erkennen können.
Eine Rechnung kann in einer Fremdsprache ausgestellt oder empfangen werden, aber der MwSt.-Zahler oder die steuerpflichtige Person muss eine slowakische Übersetzung bereitstellen, wenn das Finanzamt sie zur Prüfung anfordert. Verwenden Sie bei Bedarf Englisch für den Käufer, und halten Sie die Rechnung anschließend strukturiert genug für eine slowakische Übersetzung, ohne Zahlen, Steuerformulierungen oder Daten zu ändern.
B2B- und B2C-E-Invoicing sind in der Slowakei 2026 derzeit nicht verpflichtend. B2G-E-Invoicing gilt für öffentliche Beschaffung, und öffentliche Behörden müssen EN-16931-konforme E-Rechnungen akzeptieren. Inländisches B2B-E-Invoicing und Echtzeit-Reporting sind ab dem 1. Januar 2027 geplant, mit innergemeinschaftlichem Reporting ab dem 1. Juli 2030.
Der Vertrag sollte nach Möglichkeit die Zahlungsfrist festlegen. Bei EU-Handelsgeschäften ohne feste Zahlungsfrist werden Verzugszinsen 30 Kalendertage nach Rechnungseingang fällig. Der gesetzliche slowakische Verzugszinssatz für den 1. Januar bis 30. Juni 2026 beträgt 10,15 %, und pro verspäteter Rechnung gilt eine pauschale Entschädigung für Beitreibungskosten von 40 €.
Eine vereinfachte Rechnung kann für Waren oder Dienstleistungen bis zu 100 € einschließlich MwSt. verwendet werden. Ein e-kasa-Kassenbeleg oder ein Dokument eines unbeaufsichtigten Kraftstoffautomaten kann ebenfalls bis zu 400 € einschließlich MwSt. qualifizieren. Verwenden Sie eine vollständige MwSt.-Rechnung, wenn die Transaktion diese Grenzen überschreitet oder wenn der Kunde vollständige Käufer-, MwSt.-, Positions- und Steuerdetails benötigt.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen und abrechenbaren Ausgaben und schließt nicht abrechenbare Arbeit aus. Kundendatensätze können Kontakte, Steuersätze, Rabatte und Zahlungsbedingungen speichern, sodass wiederkehrende Rechnungsdetails nicht von Grund auf neu aufgebaut werden müssen.
Everhour kann Rechnungen als Entwürfe nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportieren und dann Rechnungsstatus, Nummer, Ausstellungsdatum und Betrag wieder in Everhour anzeigen. So bleiben Projektabrechnungsdaten verbunden, nachdem das Buchhaltungssystem die endgültige Zustellung, Zahlungsverfolgung und Buchführung übernimmt.
Erstellen Sie Rechnungen aus genehmigter abrechenbarer Zeit, Ausgaben, Sätzen und Kundenvorgaben. Everhour verhindert, dass berechnete Zeit erneut verwendet wird, und unterstützt sauberere Abrechnungsdaten.
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