Rechnung in Indien senden

Indische GST-Rechnungen erfordern präzise Steuerfelder. Everhour hält abrechenbare Sätze organisiert, bevor Rechnungen an Kunden gehen.

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Rechnung Nr.
Datum
Fälligkeitsdatum
Von
An
BeschreibungMengeSatzSteuerBetrag
Zwischensumme
Steuer
Gesamt$ 0.00

Everhour kann alles — erfassen, budgetieren, berichten & abrechnen

Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.

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Everhour — Zeiterfassung
Zeiteinträge
01:24:00
00:31:00
01:07:00

Keine Budgetüberraschungen mehr

Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.

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Everhour — Budgetierung
Acme Web Project
1
50 % des Budgets genutzt
2.500,00 $von 5.000,00 $
2.500,00 $ verbleibend
75%
Tatsächliche KostenVerbleibende Kosten

Messung

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Ihre Rechnung ist fertig!

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Everhour — Rechnungen
Ihr Unternehmen GmbHhello@yourcompany.com
RECHNUNG
Rechnung #1042
Gruppieren nach:
BeschreibungStundenSatzBetrag
Website-Redesign14h150 $/h2.100,00 $
Markenrichtlinien7h150 $/h1.050,00 $
Marketingstrategie3,5h150 $/h525,00 $
Fälliger Gesamtbetrag3.675,00 $
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Indischer Rechnungsworkflow

Den richtigen Abrechnungsnachweis erstellen

Eine Rechnung in Indien zu senden bedeutet, ein GST-fähiges Dokument vorzubereiten, wenn der Lieferant registriert ist, nicht nur eine Zahlung anzufordern. Die Rechnung sollte Lieferant, Käufer, Lieferung oder Leistung, steuerpflichtigen Wert, GST-Behandlung, Zahlungsbedingungen und Ausstellungsdatum ausweisen. Dienstleistungsrechnungen sind im Allgemeinen innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Leistungserbringung erforderlich, sofern keine besondere Kategorie gilt.

Die GST-Steuerrechnung eines registrierten Lieferanten muss Name, Adresse und GSTIN des Lieferanten ausweisen. Bei einem registrierten Empfänger sind Name, Adresse und GSTIN oder UIN des Käufers aufzunehmen. Bei einem nicht registrierten Empfänger sind Name, Adresse, Lieferadresse, Bundesstaat und Bundesstaatscode erforderlich, wenn der steuerpflichtige Lieferwert mindestens 50.000 Rs. beträgt.

Die korrekte GST-Struktur verwenden

Indien verwendet die Goods and Services Tax für Lieferungen von Waren und Dienstleistungen. Innerstaatliche Lieferungen verwenden im Allgemeinen CGST plus SGST oder UTGST. Zwischenstaatliche Lieferungen verwenden IGST. Die Rechnung benötigt den GST-Satz und den Steuerbetrag, aufgeteilt nach der anwendbaren Steuerart, einschließlich Zentralsteuer, Bundesstaatsteuer, integrierter Steuer, Unionsterritoriumssteuer oder Cess.

Positionen benötigen ausreichend Details für Steuer und Prüfung. Waren sollten den HSN-Code, die Beschreibung, Menge, den Gesamtwert, den steuerpflichtigen Wert und etwaige Rabatte oder Abschläge ausweisen. Dienstleistungen sollten den Buchhaltungscode, oft SAC genannt, sowie Beschreibung und steuerpflichtigen Wert ausweisen. Bei zwischenstaatlichen Lieferungen fügen Sie den Ort der Lieferung mit dem Namen des Bundesstaats hinzu, und fügen Sie die Lieferadresse hinzu, wenn sie abweicht.

Nacharbeit an indischen Rechnungen vermeiden

Die fortlaufende Rechnungsnummer muss fortlaufend und für das Geschäftsjahr eindeutig sein. Sie kann Buchstaben, Zahlen, Bindestrich, Gedankenstrich oder Schrägstrich enthalten und darf höchstens 16 Zeichen umfassen. Ein Nummerierungsmuster, das je Kunde oder Projekt zurückgesetzt wird, kann Duplikate erzeugen; halten Sie daher eine klare Sequenz für die relevante Rechnungsserie ein.

E-Invoicing verändert auch den Sendeprozess für erfasste B2B-Lieferanten. GST-E-Invoicing gilt für benachrichtigte B2B-Steuerpflichtige, deren Gesamtumsatz in einem Geschäftsjahr ab 2017-18 mehr als 5 Crore Rs. betrug. Erfasste Rechnungen werden dem Invoice Registration Portal für eine IRN und einen signierten QR-Code gemeldet, bevor der Käufer die endgültige Rechnung erhält.

Tool oder verwalteten Workflow wählen

Ein kostenloses Rechnungstool reicht aus, wenn Sie gelegentlich eine Indien-Rechnung senden und die Käuferdetails, GST-Behandlung, Rechnungssequenz und Zahlungsbedingungen bereits kennen. Es eignet sich am besten für ein einzelnes Dokument, bei dem Sie jede GSTIN, jeden HSN- oder SAC-Code, jede Steueraufteilung und jedes Feld zum Ort der Lieferung vor dem Senden prüfen können.

Ein verwalteter Workflow wird nützlich, wenn abrechenbare Arbeit von verschiedenen Personen, Projekten oder Sätzen stammt. Everhour trennt interne Kostensätze von kundenorientierten abrechenbaren Sätzen, unterstützt Standard-Sätze pro Person mit Überschreibungen pro Projekt, bewahrt datierte Satzänderungen und bepreist abrechenbare Arbeit nach Projekt, Mitglied oder Aufgabe vor der Rechnungsstellung.

Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.

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Häufig gestellte Fragen

Welche Angaben müssen auf einer GST-Rechnung in Indien erscheinen?

Eine GST-Steuerrechnung eines registrierten Lieferanten muss Name, Adresse und GSTIN des Lieferanten, Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum, Empfängerdaten, Positionsbeschreibung, HSN oder SAC, steuerpflichtigen Wert, GST-Satz und Steuerbetrag nach Steuerart ausweisen. Zwischenstaatliche Lieferungen benötigen außerdem den Ort der Lieferung mit dem Namen des Bundesstaats.

Sollte eine indische Rechnung CGST und SGST oder IGST ausweisen?

Verwenden Sie CGST plus SGST oder UTGST für innerstaatliche Lieferungen und IGST für zwischenstaatliche Lieferungen. Die Rechnung sollte den GST-Betrag nach der anwendbaren Steuerart trennen, statt eine einzige kombinierte Steuerzahl auszuweisen. Angaben zum Ort der Lieferung sind wichtig, weil sie die zwischenstaatliche GST-Behandlung bestimmen.

Benötigt jede indische B2B-Rechnung E-Invoicing?

GST-E-Invoicing gilt für benachrichtigte B2B-Steuerpflichtige, deren Gesamtumsatz in einem Geschäftsjahr ab 2017-18 mehr als 5 Crore Rs. betrug. Erfasste Rechnungen werden dem Invoice Registration Portal gemeldet und erhalten eine IRN und einen signierten QR-Code. Lieferanten außerhalb dieser erfassten Gruppe benötigen weiterhin korrekte GST-Rechnungsfelder.

Welches Rechnungsnummernformat funktioniert in Indien?

Die fortlaufende Rechnungsnummer muss fortlaufend, für das Geschäftsjahr eindeutig und nicht länger als 16 Zeichen sein. Buchstaben, Zahlen, Bindestrich, Gedankenstrich und Schrägstrich sind erlaubt. Ein praktisches Format hält das Geschäftsjahr und die Sequenz sichtbar und vermeidet gleichzeitig doppelte Nummern über Kunden oder Projekte hinweg.

Welche Zahlungsfrist ist für indische Kleinst- oder Kleinunternehmenslieferanten relevant?

Wenn der Lieferant ein Kleinst- oder Kleinunternehmen ist, das unter den MSMED Act fällt, darf das vereinbarte Zahlungsdatum 45 Tage ab Annahme oder fingierter Annahme nicht überschreiten. Längere Kundenbedingungen schaffen Risiko, weil verspätete Zahlung in diesem Rahmen Zinsfolgen hat.

Wie handhabt Everhour unterschiedliche abrechenbare Sätze vor der Rechnungsstellung?

Everhour trennt Kosten- und abrechenbare Sätze, sodass interne Arbeitskosten und kundenorientierte Gebühren getrennt bleiben. Teams können Standard-Sätze pro Person festlegen, Sätze nach Projekt überschreiben, Satzänderungen datieren und abrechenbare Arbeit nach Projekt, Mitglied oder Aufgabe bepreisen, bevor sie eine Rechnung vorbereiten.

Wie unterstützt Everhour die Rechnungsvorbereitung aus erfasster Arbeit?

Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um. Benutzer können nicht abgerechnete Zeit und Ausgaben auswählen, die Aufschlüsselung in der Vorschau prüfen, Rechnungszeilen nach Projekt, Aufgabe, Person oder Datum gruppieren und verhindern, dass abgerechnete Zeit auf einer späteren Rechnung erneut erscheint.

Abrechenbare Arbeit in Rechnungen umwandeln

Legen Sie Sätze einmal fest, erfassen Sie genehmigte abrechenbare Arbeit und bereiten Sie Rechnungen aus derselben verlässlichen Datenquelle vor. Everhour verbindet Projektsätze, datierte Änderungen und Abrechnungsnachweise für sauberere Kundenrechnungen.

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