Schwedische Rechnungen benötigen korrekte moms-Angaben und Käuferdaten. Everhour hilft, abrechenbare Zeit mit rechnungsbereiter Arbeit zu verbinden.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Nutzen Sie diese Seite, wenn Sie eine Rechnung für einen Kunden in Schweden vorbereiten müssen, insbesondere wenn die Rechnung schwedische Mehrwertsteuer berechnet, die moms genannt wird. Die fertige Rechnung sollte Verkäufer, Käufer, Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen, steuerpflichtige Beträge, Mehrwertsteuersatz, Mehrwertsteuerbetrag, fälligen Gesamtbetrag, Währung und Zahlungsbedingungen ausweisen.
Eine schwedische Rechnung dient sowohl als Zahlungsaufforderung als auch als Buchhaltungsbeleg. Schwedische Buchhaltungsunterlagen, einschließlich Rechnungsunterlagen, die als Buchhaltungsinformationen aufbewahrt werden, sind im Allgemeinen auf Schwedisch, Dänisch, Norwegisch oder Englisch zulässig. Für die meisten grenzüberschreitenden Dienstleister, die Englisch verwenden, sind klare Positionsbeschreibungen und die korrekte Mehrwertsteuerbehandlung wichtiger als lokale Formulierungen.
Eine vollständige schwedische Mehrwertsteuerrechnung muss das Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Rechnungsnummer, Namen und Adressen von Verkäufer und Käufer, die USt-IdNr. des Lieferanten, Leistungsdetails, den steuerpflichtigen Betrag nach Satz oder Befreiung, den Mehrwertsteuersatz und den fälligen Mehrwertsteuerbetrag ausweisen. Eine schwedische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird normalerweise als SE gefolgt von 10 Ziffern und 01 geschrieben, zum Beispiel SE999999999901.
Fügen Sie das Liefer- oder Leistungsdatum hinzu, wenn Waren oder Dienstleistungen geliefert oder abgeschlossen wurden, oder wenn eine Vorauszahlung geleistet wurde, sofern dieses Datum bestimmt werden kann und vom Rechnungsdatum abweicht. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden gehört auf die Rechnung, wenn der Kunde nach Reverse-Charge-Regeln für die Mehrwertsteuer haftet oder wenn eine steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden erfordert.
Schweden verwendet Mehrwertsteuer, keine Sales Tax. Der reguläre schwedische Mehrwertsteuersatz beträgt 25 %, mit ermäßigten Sätzen von 12 % und 6 % für bestimmte Waren und Dienstleistungen. Geben Sie den Mehrwertsteuersatz und den Mehrwertsteuerbetrag auf der Rechnung an, damit der Kunde die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage, die berechnete Steuer und den zahlbaren Gesamtbetrag in SEK oder einer anderen vereinbarten Währung sehen kann.
Vereinfachte Rechnungsstellung ist für schwedische Transaktionen mit niedrigerem Wert verfügbar, im Allgemeinen, wenn der Rechnungsbetrag einschließlich Mehrwertsteuer 4.000 SEK nicht übersteigt. Eine vereinfachte Rechnung benötigt dennoch genügend Informationen, um den Verkäufer, die Art der Transaktion, die Mehrwertsteuer und den Betrag zu identifizieren. Verwenden Sie den vereinfachten Weg nicht für Rechnungen, die vollständige Käuferdaten, Reverse-Charge-Behandlung oder detaillierte Projektabrechnung benötigen.
Eine einmalige Rechnung reicht aus, wenn Sie eine feste Gebühr, einen einzelnen Kunden und eine klare steuerliche Behandlung haben. Sie funktioniert auch für einen kleinen Verkauf, bei dem eine vereinfachte Rechnung zulässig ist und der Käufer keine detaillierten Projektunterlagen benötigt. Halten Sie die Reihenfolge der Rechnungsnummern konsistent und speichern Sie die endgültige Rechnung zusammen mit den unterstützenden Arbeitsnachweisen.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Arbeit, Ausgaben und mehrere Sätze in die Rechnung einfließen. Everhour unterstützt abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit über den Abrechnungsstatus auf Projektebene, Kontrollen für nicht abrechenbare Aufgaben auf Aufgabenebene, benutzerdefinierte Aufgabensätze, Ausnahmen für Mitgliedersätze und Admin-Berichte für abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine Rechnung für Schweden, die Steuer berechnet, verwendet VAT, im Schwedischen allgemein moms genannt. Schweden folgt dem EU-Mehrwertsteuersystem, mit einem regulären Mehrwertsteuersatz von 25 % und ermäßigten Sätzen von 12 % und 6 % für bestimmte Waren und Dienstleistungen. Die Rechnung sollte den steuerpflichtigen Betrag, den Mehrwertsteuersatz, den Mehrwertsteuerbetrag und den fälligen Gesamtbetrag ausweisen.
Eine schwedische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird normalerweise als SE gefolgt von 10 Ziffern und 01 geschrieben, etwa SE999999999901. Die USt-IdNr. des Lieferanten gehört auf eine vollständige Mehrwertsteuerrechnung, wenn Mehrwertsteuer anfällt. Die USt-IdNr. des Käufers ist in Reverse-Charge-Fällen oder bei steuerbefreiten innergemeinschaftlichen Lieferungen erforderlich, die die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden verlangen.
Schweden erlaubt eine vereinfachte Rechnung für Transaktionen mit niedrigerem Wert, im Allgemeinen, wenn der Rechnungsbetrag einschließlich Mehrwertsteuer 4.000 SEK nicht übersteigt. Die vereinfachte Rechnung benötigt dennoch genügend Informationen, um den Verkäufer, die Art der Transaktion, die Mehrwertsteuer und den Betrag zu identifizieren. Verwenden Sie eine vollständige Rechnung, wenn der Kunde vollständige Käuferdetails, Reverse-Charge-Formulierungen oder detaillierte Unterlagen benötigt.
Rechnungen, die infolge öffentlicher Beschaffung an schwedische Käufer des öffentlichen Sektors ausgestellt werden, müssen ab dem 1. April 2019 elektronische Rechnungen sein, die dem europäischen Standard für elektronische Rechnungsstellung entsprechen. Eine PDF-Rechnung gilt für dieses Mandat nicht als konforme E-Rechnung. Rechnungen des privaten Sektors sind von dieser Regel für öffentliche Beschaffung getrennt.
Verwenden Sie das mit dem Kunden vereinbarte Fälligkeitsdatum. Wenn kein Fälligkeitsdatum vereinbart wurde, laufen schwedische Verzugszinsen auf eine Geldforderung im Allgemeinen erst nach 30 Tagen ab der Rechnung oder Zahlungsaufforderung des Gläubigers, und der gesetzliche Satz ist der Referenzsatz plus acht Prozentpunkte. Viele Rechnungen verwenden daher ein Zahlungsziel von 30 Tagen.
Everhour ermöglicht Admins, den Abrechnungsstatus auf Projektebene festzulegen, bestimmte Aufgaben als nicht abrechenbar zu markieren, benutzerdefinierte Aufgabensätze festzulegen und Ausnahmen für Mitgliedersätze zu verwenden. Berichte können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten anzeigen, sodass nur abrechenbare Arbeit in Richtung Kundenrechnung geht.
Erfassen Sie abrechenbare und nicht abrechenbare Arbeit vor der Rechnungsvorbereitung. Everhour bietet Teams Projektabrechnungskontrollen, Aufgabenausnahmen, benutzerdefinierte Sätze und Admin-Berichte für sauberere Rechnungssummen für Schweden.
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