Bangladesh-VAT-Rechnungen erfordern VAT-6.3-Details, und Everhour hält Projektabrechnungsdaten für eine sauberere Rechnungserstellung bereit.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
Messung
Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten
Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Nutzen Sie diese Seite, um eine Rechnung für einen Käufer in Bangladesch vorzubereiten, insbesondere wenn der Lieferant VAT-registriert ist und eine Steuerrechnung statt einer einfachen Zahlungsaufforderung benötigt. Bangladeschs indirektes Steuersystem für Rechnungen ist die Mehrwertsteuer nach dem Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012, daher muss die Rechnung VAT-Felder unterstützen, wenn die Lieferung steuerpflichtig ist.
Eine registrierte Person muss für jede steuerpflichtige Lieferung eine VAT-Rechnung im Formular VAT-6.3 ausstellen. Die Rechnung sollte den Namen, die Adresse und die Business Identification Number des Lieferanten sowie Ausstellungsdatum und -uhrzeit, Lieferdetails, den Wert ohne VAT, den VAT-Satz, den VAT-Betrag und den Gesamtwert einschließlich VAT enthalten. Für steuerpflichtige Lieferungen beträgt der Standard-VAT-Satz 15 %, sofern keine Sonderregel, Nullbesteuerung oder Befreiung gilt.
Beginnen Sie mit den Identitäten von Verkäufer und Käufer. Die Business Identification Number des Lieferanten gehört auf die Bangladesh-VAT-Rechnung, weil die BIN die steuerliche Registrierungskennung aus dem VAT registration certificate oder turnover tax certificate ist. Name, Adresse und BIN des Käufers sind erforderlich, wenn der Wert der Lieferung 25.000 Taka übersteigt, und der Act besagt, dass ein Vorsteuerabzug nicht zulässig ist, wenn diese Angaben dort fehlen, wo sie erforderlich sind.
Vervollständigen Sie anschließend die Transaktionsfelder. Fügen Sie eine fortlaufende Rechnungsnummer für das Geschäftsjahr, Ausstellungsdatum und -uhrzeit, Waren- oder Dienstleistungsbeschreibung, Menge, Lieferdatum und -uhrzeit, Wert ohne VAT, VAT-Satz, zahlbare VAT und den Gesamtwert zuzüglich VAT hinzu. VAT-Rechnungen müssen in mindestens zwei Exemplaren ausgestellt werden, wobei das Original dem Käufer übergeben wird und der Lieferant eine Kopie aufbewahrt.
Eine Rechnungs-App für Bangladesch sollte Ihnen ermöglichen, Steuerbezeichnungen, BIN-Felder, Käuferdetails, fortlaufende Nummerierung, Kopiennachweise und Positionsbeschreibungen zu steuern. Eine allgemeine Rechnung, die nur einen Gesamtbetrag und ein Fälligkeitsdatum zeigt, lässt Informationen aus, die ein VAT-registrierter Lieferant für VAT-6.3 benötigt. Die App sollte es außerdem einfach machen, steuerpflichtige Lieferungen von Exporten zu trennen, die mit 0 % besteuert werden, oder von Lieferungen, die unter eine Sonderregel oder Befreiung fallen.
Bei Rechnungen mit höherem Wert ist der Workflow für die Aufbewahrung von Nachweisen wichtig. Eine registrierte oder eingetragene Person muss Informationen für jede VAT-Rechnung oder turnover tax invoice mit einem Wert von mehr als 2 lakh Taka vor oder nach Einreichung der Erklärung für den Steuerzeitraum in VAT-6.10 an das VAT Computer System senden, sofern die erforderlichen Daten nicht bereits über ein genehmigtes automatisiertes System übermittelt wurden. Ihre Rechnungsdaten sollten ausreichend durchsuchbar bleiben, um diesen Meldeschritt zu unterstützen.
Ein kostenloses Rechnungstool reicht aus, wenn Sie ein einzelnes VAT-fähiges Dokument benötigen, die Käuferdetails bereits kennen und die Positionen, Sätze und VAT-Behandlung vor sich haben. Es funktioniert auch für gelegentliche Abrechnungen, bei denen Sie die Lieferantenkopie manuell aufbewahren und jede anwendbare Meldung an das VAT Computer System separat erledigen.
Ein verwalteter Workflow passt besser, wenn abrechenbare Zeit, Projektkosten, Genehmigungen und Rechnungsdatensätze verbunden bleiben müssen. Everhour Reporting wandelt erfasste Zeit, Budgets, Kosten und Projektdaten in anpassbare Berichte mit 45+ Spalten, Gruppierung, Filtern, Datumsbereichen, Exporten und geplanter E-Mail-Zustellung um, sodass Abrechnungsteams die zugrunde liegende Arbeit prüfen können, bevor eine Rechnung finalisiert wird.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Ein VAT-registrierter Lieferant in Bangladesch muss für jede steuerpflichtige Lieferung eine VAT-Rechnung im Formular VAT-6.3 ausstellen. Das Formular benötigt die vorgeschriebenen Rechnungsdetails, einschließlich Lieferanten-BIN, Ausstellungsdatum und -uhrzeit, Lieferbeschreibung, Wert ohne VAT, VAT-Satz, zahlbare VAT und Gesamtwert einschließlich VAT.
Name, Adresse und Business Identification Number des Käufers sind auf einer Steuerrechnung in Bangladesch erforderlich, wenn der Wert der Lieferung 25.000 Taka übersteigt. Der Act besagt, dass ein Vorsteuerabzug nicht zulässig ist, wenn diese Käuferdetails dort fehlen, wo sie erforderlich sind, sodass der Schwellenwert sowohl den Rechnungsdatensatz des Verkäufers als auch die VAT-Position des Käufers betrifft.
Der Standard-VAT-Satz in Bangladesch beträgt 15 % für steuerpflichtige Importe und steuerpflichtige Lieferungen, sofern keine Sonderregel oder Befreiung gilt. Die FAQ des NBR besagt außerdem, dass Exporte mit 0 % besteuert werden. Die Rechnung sollte den verwendeten VAT-Satz, den VAT-Betrag und den Gesamtwert zuzüglich VAT ausweisen.
VAT-Rechnungen in Bangladesch müssen nach Geschäftsjahr fortlaufend nummeriert sein. Eine registrierte Person, die von mehr als einem Ort aus liefert, muss für jeden Ort separat fortlaufend nummerierte Rechnungen verwenden, mit Ortsname, Adresse und Rechnungsnummer. Die Wiederverwendung einer einzigen fortlaufenden Nummernfolge über Standorte hinweg schafft eine schwache Prüfspur.
Eine registrierte Person darf vorgeschriebene VAT-Formulare nur dann in ihrem eigenen Format aufbewahren, wenn der Formularname, alle vorgeschriebenen Informationen und die mindestens erforderlichen Kopien enthalten sind. Der NBR kann auch Rechnungen oder Abrechnungen in eigenem Format per Gazette Order zu Steuerrechnungen erklären, daher muss das Format weiterhin die vorgeschriebenen VAT-Details enthalten.
Everhour Reporting bietet Abrechnungsteams anpassbare Berichte mit 45+ Spalten, Filtern, Gruppierung, Datumsbereichen und Exporten in CSV, Excel/XLSX oder PDF. Teams können abrechenbare Zeit, Kosten, Rechnungsstatus, Projektdaten und Rentabilität prüfen, bevor sie Rechnungsdatensätze für Kunden in Bangladesch erstellen.
Everhour Billing & Invoicing ermöglicht es Benutzern, nicht abgerechnete Zeit und Ausgaben auszuwählen, die Aufschlüsselung in der Vorschau zu prüfen und eine Rechnung aus abrechenbarer Zeit, Projekt- oder Mitgliedersätzen und abrechenbaren Ausgaben zu erstellen. Nicht abrechenbare Arbeit bleibt ausgeschlossen, und abgerechnete Zeit wird markiert, damit sie in zukünftigen Rechnungen nicht erneut erscheint.
Nutzen Sie Everhour-Berichte, um abrechenbare Arbeit, Kosten, Rechnungsstatus und Projektdaten vor der Abrechnung zu prüfen, damit die Rechnungsvorbereitung mit organisierten Datensätzen statt verstreuten Timesheets beginnt.
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