Bangladesh-VAT-Rechnungen erfordern VAT-6.3-Angaben und BIN-Felder. Everhour unterstützt abrechenbare Zeiterfassung, bevor die Rechnungsarbeit beginnt.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Nutzen Sie diese Seite, um eine Bangladesh-Rechnung für eine steuerpflichtige Lieferung, eine professionelle Dienstleistung, eine Projektgebühr oder einen abrechenbaren Zeiteintrag vorzubereiten. Das praktische Ziel ist ein fertiger Rechnungsdatensatz mit Lieferantendaten, Käuferdaten, soweit erforderlich, Artikel- oder Dienstleistungszeilen, VAT-Behandlung, Summen und Zahlungsbedingungen, auf deren Grundlage ein Kunde handeln kann, ohne fehlende Informationen anfordern zu müssen.
Für VAT-registrierte Lieferanten stellt Bangladesch die Steuerrechnung auf Form VAT-6.3 in den Mittelpunkt. Eine registrierte Person muss für jede steuerpflichtige Lieferung eine VAT-Rechnung ausstellen. Die Rechnung sollte nicht wie eine einfache Zahlungsanforderung wirken, wenn VAT gilt. Sie benötigt die für Steuerunterlagen erforderlichen Felder, einschließlich fortlaufender Nummerierung, Ausstellungsdatum und -zeit, Lieferanten-BIN, Lieferdetails, Wert ohne VAT, VAT-Satz, fällige VAT und Gesamtwert plus VAT.
Bangladesch verwendet die Mehrwertsteuer nach dem Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012. Der Standard-VAT-Satz beträgt 15 % für steuerpflichtige Importe und steuerpflichtige Lieferungen, sofern keine Sonderregel oder Befreiung gilt, und NBR gibt an, dass Exporte mit 0 % besteuert werden. Platzieren Sie VAT dort, wo der Käufer sie nachvollziehen kann: Jede Zeile oder die Rechnungszusammenfassung muss den steuerpflichtigen Wert, den VAT-Satz, den VAT-Betrag und die Gesamtsumme klar ausweisen.
Eine starke Bangladesh-Rechnung identifiziert den Lieferanten anhand von Name, Adresse und Business Identification Number. Name, Adresse und Business Identification Number des Käufers sind erforderlich, wenn der Wert der Lieferung 25.000 Taka übersteigt, und das Gesetz besagt, dass Vorsteuerabzug nicht zulässig ist, wenn diese Käuferangaben dort fehlen, wo sie erforderlich sind. Behandeln Sie diesen Schwellenwert als Feldentscheidung, nicht als Formatierungspräferenz.
VAT-Rechnungen müssen nach Fiskaljahr fortlaufend nummeriert werden. Ein Lieferant, der von mehr als einem Ort aus tätig ist, muss für jeden Ort separate fortlaufend nummerierte Rechnungen mit Ortsname, Adresse und Rechnungsnummer verwenden. Eine doppelte Nummer, fehlende Ortsangaben oder eine wiederverwendete Sequenz können eine ansonsten vollständige Rechnung zu einem Problem der Aufbewahrungspflichten machen.
Bangladesch hat außerdem einen Online-Berichtsschritt für größere Rechnungen. Eine registrierte oder eingetragene Person muss Informationen für jede VAT-Rechnung oder Umsatzsteuerrechnung mit einem Wert von mehr als 2 Lakh Taka vor oder nach Einreichung der Steuererklärung für den Steuerzeitraum in VAT-6.10 an das VAT Computer System senden, sofern die erforderlichen Daten nicht bereits über ein genehmigtes automatisiertes System gesendet wurden. Halten Sie Rechnungskopie und Berichtsverlauf aufeinander abgestimmt.
Ein kostenloser Rechnungsgenerator reicht aus, wenn Sie eine saubere Rechnung benötigen, den steuerpflichtigen Wert bereits kennen, die Käuferangaben haben und Original sowie Lieferantenkopie selbst aufbewahren können. Die Regeln in Bangladesch verlangen mindestens zwei Kopien einer Steuerrechnung, wobei das Original dem Käufer übergeben wird und der Lieferant eine Kopie aufbewahrt. Bei Waren im Transport muss das Original das Fahrzeug begleiten.
Ein verwalteter Workflow ist wichtig, wenn Rechnungen aus abrechenbarer Zeit, gemischter abrechenbarer und nicht abrechenbarer Arbeit, benutzerdefinierten Sätzen oder wiederkehrenden Kundenprojekten entstehen. Everhour ermöglicht Admins, den Projektabrechnungsstatus festzulegen, bestimmte Aufgaben als nicht abrechenbar zu markieren, benutzerdefinierte Aufgabensätze für Time-and-Materials-Projekte zu verwenden und abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten zu berichten, bevor die Rechnung vorbereitet wird.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Ein VAT-registrierter Lieferant muss für jede steuerpflichtige Lieferung eine VAT-Rechnung in Form VAT-6.3 ausstellen. Eine registrierte Person darf vorgeschriebene VAT-Formulare nur dann in einem eigenen Format aufbewahren, wenn Formularname, alle vorgeschriebenen Informationen und die mindestens erforderlichen Kopien enthalten sind. NBR kann außerdem per Gazette Order Rechnungen oder Belege im eigenen Format zu Steuerrechnungen erklären.
Name, Adresse und Business Identification Number des Lieferanten gehören auf die Steuerrechnung. Name, Adresse und Business Identification Number des Käufers sind erforderlich, wenn der Wert der Lieferung 25.000 Taka übersteigt. Das Weglassen dieser Käuferangaben dort, wo sie erforderlich sind, kann den Vorsteuerabzug nach dem Gesetz blockieren, daher muss der Käuferabschnitt sorgfältig geprüft werden.
Die Rechnung muss den Wert ohne VAT, den VAT-Satz, die fällige VAT und den Gesamtwert plus VAT ausweisen. Ein zeilenweises Layout funktioniert gut, wenn verschiedene Artikel, Mengen oder steuerliche Behandlungen auf einer Rechnung erscheinen. Eine Zusammenfassung ist bei einer einzelnen Dienstleistungszeile klarer, solange der steuerpflichtige Wert und der VAT-Betrag ausdrücklich bleiben.
Vergeben Sie fortlaufende Nummern nach Fiskaljahr. Ein registrierter Lieferant mit mehr als einem Lieferort muss für jeden Ort separate fortlaufend nummerierte Rechnungen führen und Ortsname, Adresse und Rechnungsnummer angeben. Starten Sie dieselbe Sequenz innerhalb derselben Fiskaljahresreihe nicht neu und verwenden Sie sie nicht erneut.
Eine registrierte oder eingetragene Person muss Informationen für jede VAT-Rechnung oder Umsatzsteuerrechnung mit einem Wert von mehr als 2 Lakh Taka vor oder nach Einreichung der Steuererklärung für den Steuerzeitraum in VAT-6.10 an das VAT Computer System senden. Diese Anforderung gilt nicht, wenn die erforderlichen Daten bereits über ein genehmigtes automatisiertes System gesendet wurden.
Everhour unterstützt abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit durch Projektabrechnungsstatus, Steuerelemente für nicht abrechenbare Aufgaben auf Aufgabenebene, benutzerdefinierte Aufgabensätze und Ausnahmen bei Mitgliedersätzen. Admin-Berichte können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten nach Mitglied oder Aufgabe anzeigen, bevor Rechnungssummen finalisiert werden.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um. Benutzer können nicht fakturierte Zeit und Ausgaben auswählen, die Aufschlüsselung in der Vorschau anzeigen und Rechnungsbeträge aus abrechenbarer Zeit, Projekt- oder Mitgliedersätzen und abrechenbaren Ausgaben generieren, während nicht abrechenbare Arbeit ausgeschlossen wird.
Verfolgen Sie Abrechnungsstatus, Aufgabensätze und ausgeschlossene Arbeit, bevor die Abrechnung beginnt. Everhour gibt Teams sauberere Rechnungsgrundlagen und klarere Berichte zu abrechenbaren Beträgen.
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