Everhour relie le travail facturable à la facturation, tandis que les reçus en Arabie saoudite nécessitent des détails de TVA clairs et des registres prêts pour la ZATCA.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Un reçu en Arabie saoudite doit confirmer qui a payé, qui a reçu l'argent, ce que le paiement couvrait, la date de paiement, le mode de paiement et la référence de la facture ou de la facture fiscale. Pour les fournisseurs enregistrés à la TVA, le reçu doit rester lié à la facture fiscale au lieu de la remplacer. Cette distinction est importante, car la conformité à la TVA saoudienne est centrée sur la facture fiscale, et non sur un accusé de paiement générique.
Utilisez le reçu pour boucler le cycle commercial après le paiement. Incluez le montant payé en SAR, tout solde restant et le numéro de facture associé afin que l'acheteur puisse faire correspondre le paiement au bon document. Si le reçu sert également de facture fiscale pour une fourniture de faible valeur, il doit respecter les règles de facture fiscale simplifiée pour les fournitures admissibles ne dépassant pas 1 000 SAR, sous réserve des exclusions prévues par la réglementation TVA.
L'Arabie saoudite applique la TVA, et le taux normal de TVA est de 15 % pour les fournitures imposables qui ne sont ni à taux zéro ni exonérées. Une facture fiscale saoudienne complète doit afficher un numéro de facture séquentiel, une date d'émission et une date de fourniture lorsque celle-ci diffère de la date d'émission. Elle doit également identifier le fournisseur et l'acheteur, y compris les noms, adresses et numéros d'identification fiscale lorsque cela est requis.
Les détails des lignes doivent être suffisamment précis pour l'acheteur et le dossier fiscal. Une facture fiscale doit décrire les biens ou services, indiquer la quantité, le prix unitaire hors TVA, les remises ou rabais, le montant imposable par taux ou exonération, le taux de TVA et le montant de TVA dû. Le montant de TVA à payer doit apparaître en riyals saoudiens, même si le prix commercial apparaît aussi dans une autre devise.
Un reçu prouve le paiement. Une facture fiscale documente la fourniture imposable. Mélanger ces rôles crée des dossiers fragiles, surtout lorsqu'un client demande un justificatif de TVA après le paiement. Étiquetez clairement le document, puis incluez le numéro de facture fiscale associé si le reçu est uniquement un registre de paiement. Cette seule référence évite les numérotations en double, les lignes de TVA en double et les confusions ultérieures sur le fait que le fournisseur a émis ou non une facture conforme.
Les factures fiscales de TVA saoudiennes doivent être émises en arabe, en plus de toute autre langue utilisée sur la facture. Un reçu bilingue fonctionne bien pour de nombreux clients transfrontaliers, mais l'exigence relative à l'arabe concerne la facture fiscale. Pour les factures fiscales simplifiées, incluez la date d'émission, le nom du fournisseur, son adresse et son numéro d'identification fiscale, la description de la fourniture, la contrepartie à payer et soit la TVA à payer, soit une mention indiquant que la contrepartie inclut la TVA.
Un modèle de reçu gratuit suffit pour une facture payée occasionnelle, une note d'encaissement ou une simple confirmation client après règlement. Il devient limité lorsque plusieurs personnes enregistrent du temps facturable et non facturable, que différents taux s'appliquent selon les tâches ou que l'équipe financière a besoin d'une piste claire allant du travail approuvé à la facture, au paiement et au reporting.
Everhour prend en charge ce flux de travail géré en séparant le temps facturable et non facturable grâce au statut de facturation du projet, aux contrôles de non-facturabilité au niveau des tâches, aux taux de tâches personnalisés et aux exceptions de taux par membre. Les rapports administrateur peuvent afficher le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût, de sorte que le montant de la facture et le registre du reçu proviennent des mêmes données de travail sous-jacentes.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Un reçu confirme que le paiement a eu lieu. Une facture fiscale saoudienne enregistre la fourniture imposable et doit contenir les champs de TVA requis. Pour les fournisseurs enregistrés à la TVA, le reçu doit faire référence à la facture fiscale au lieu de la remplacer. Si un document est destiné à servir de facture fiscale simplifiée, il doit satisfaire aux exigences de la facture fiscale simplifiée.
Le taux normal de TVA en Arabie saoudite est de 15 % pour les fournitures imposables qui ne sont ni à taux zéro ni exonérées. Un reçu ne doit pas inventer une ligne de TVA s'il confirme uniquement un paiement relatif à une facture distincte. Si le reçu fonctionne également comme facture fiscale, le taux de TVA, le montant de TVA et le total de TVA en SAR doivent correspondre à la fourniture imposable.
Oui. Le montant de TVA à payer sur une facture fiscale saoudienne doit être indiqué en riyals saoudiens. Les montants commerciaux peuvent apparaître dans une autre devise lorsque nécessaire, mais la TVA à payer doit toujours comporter un montant en SAR. Un reçu qui fait référence à une facture TVA doit garder le montant de taxe en SAR facile à faire correspondre à la facture.
Les factures fiscales de TVA saoudiennes doivent être émises en arabe, en plus de toute autre langue utilisée. Un reçu de paiement peut inclure l'anglais pour la commodité du client, mais un document servant de facture fiscale TVA doit contenir du contenu en arabe. La mise en forme bilingue réduit les litiges lorsque les clients internationaux ont besoin de l'anglais tandis que les dossiers locaux exigent l'arabe.
La facturation électronique saoudienne s'applique aux contribuables assujettis à la TVA, à l'exception des contribuables non-résidents, et aux parties émettant des factures fiscales en leur nom. La phase 1 exigeait une génération et un stockage électroniques conformes à partir du 4 décembre 2021. La phase 2 a commencé le 1 janvier 2023 par vagues de contribuables et exige une intégration avec les systèmes de la ZATCA après que la ZATCA a donné un préavis d'au moins six mois.
Everhour permet aux administrateurs de définir le statut de facturation au niveau du projet, de marquer des tâches spécifiques comme non facturables, d'utiliser des taux de tâches personnalisés et de définir des exceptions de taux par membre. Les rapports peuvent afficher le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût, donnant au registre de facturation une source plus propre que des saisies de temps triées manuellement.
Everhour Billing & Invoicing permet aux utilisateurs de sélectionner le temps et les dépenses non facturés, de prévisualiser la répartition et de générer une facture à partir des taux, du temps facturable et des dépenses facturables tout en excluant le travail non facturable. Les lignes de facture peuvent être regroupées par projet, tâche, personne, date ou autres répartitions disponibles.
Suivez le statut facturable avant la création de la facture. Everhour transforme le temps de projet, les exceptions de tâches, les taux et les rapports administrateur en registres de facturation qui soutiennent des reçus plus propres et le suivi client.
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