Les factures de TVA en Arabie saoudite exigent des champs fiscaux précis et des détails en arabe. Everhour transforme le travail facturable approuvé en factures prêtes pour les clients.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
|---|
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Un clic et le chronomètre tourne. Démarrez un minuteur, ajoutez une entrée, modifiez les détails. C'est exactement la sensation que vous aurez dans Everhour.
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Une facture pour l'Arabie saoudite doit contenir suffisamment de détails pour que l'acheteur approuve le paiement et que les registres de TVA tiennent ensuite. Commencez par les éléments commerciaux de base : vendeur, acheteur, numéro de facture, dates, lignes d'articles, prix, remises, conditions de paiement et totaux. Ajoutez ensuite les détails de TVA saoudienne qui s'appliquent aux fournitures taxables, notamment les identifiants d'enregistrement à la TVA et les montants fiscaux.
Les factures fiscales de TVA saoudiennes doivent être émises en arabe, en plus de toute autre langue figurant sur la facture. Le montant de TVA à payer doit apparaître en riyals saoudiens, même lorsque le contrat ou les montants commerciaux justificatifs utilisent aussi une autre devise. Traitez ce total fiscal en SAR comme une valeur obligatoire de la facture, pas comme une préférence de mise en forme.
Une facture fiscale saoudienne complète doit comporter un numéro de facture séquentiel, la date d'émission et la date de fourniture lorsqu'elle diffère de la date d'émission. Elle doit indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale du fournisseur. Le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale du client sont requis lorsque le client est redevable de la TVA.
Les lignes d'articles nécessitent une description claire des biens ou services, la quantité, le prix unitaire hors TVA, les remises ou rabais, le montant taxable par taux de TVA ou exemption, le taux de TVA et le montant de TVA dû. Le taux standard de TVA en Arabie saoudite est de 15 % pour les fournitures taxables qui ne sont pas à taux zéro ou exonérées ; la facture doit donc séparer les montants taxables de tout traitement exonéré ou à taux zéro.
Une facture fiscale simplifiée peut convenir aux fournitures éligibles de faible valeur ne dépassant pas 1 000 SAR, sous réserve des exclusions prévues par les réglementations de TVA. Elle doit tout de même inclure la date d'émission, le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale du fournisseur, la description des biens ou services, la contrepartie à payer, et soit la TVA à payer, soit une déclaration indiquant que la contrepartie inclut la TVA.
Une erreur courante consiste à traiter une facture courte comme un simple reçu. La version simplifiée réduit certains champs, mais elle ne supprime pas la nécessité de clarifier la TVA, d'identifier le fournisseur et de tenir des registres électroniques lorsque les règles saoudiennes de facturation électronique s'appliquent. Utilisez une facture fiscale complète lorsque les détails de l'acheteur, la redevabilité de la TVA ou la complexité de la transaction l'exigent.
Un outil de facturation gratuit suffit lorsque vous devez préparer une seule facture imprimable, vérifier que les champs requis de TVA saoudienne sont présents et partager un PDF ou une impression propre. Il fonctionne bien pour une vente de service ponctuelle, une correction rapide ou un petit lot de factures lorsque le temps facturable a déjà été approuvé ailleurs.
Un workflow géré devient le meilleur choix lorsque le temps suivi, les dépenses de projet, les paramètres de TVA et le statut de facture doivent rester connectés. Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable et les dépenses non facturés en factures, calcule les montants à partir des taux tout en excluant le travail non facturable, et exporte les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Oui. Les factures fiscales de TVA saoudiennes doivent être émises en arabe, en plus de toute autre langue utilisée sur la facture. Une facture bilingue peut inclure l'anglais ou une autre langue commerciale, mais la version arabe doit contenir les informations de facture fiscale requises afin que le document reste adapté aux registres de TVA saoudiens.
L'Arabie saoudite utilise la TVA, et le taux standard de TVA est de 15 % pour les fournitures taxables qui ne sont pas à taux zéro ou exonérées. La facture doit indiquer le montant taxable par taux ou exemption, le taux de TVA et le montant de TVA dû, avec le montant de TVA à payer affiché en riyals saoudiens.
Oui, une facture fiscale simplifiée peut être utilisée pour les fournitures éligibles de faible valeur ne dépassant pas 1 000 SAR, sous réserve des exclusions prévues par les réglementations de TVA. Elle doit tout de même inclure la date d'émission, l'identité du fournisseur et son numéro d'identification fiscale, la description de la fourniture, la contrepartie à payer, et soit la TVA à payer, soit une déclaration indiquant que la contrepartie inclut la TVA.
Les identifiants fiscaux manquants ou incohérents créent des problèmes de contrôle immédiats. Une facture fiscale saoudienne complète doit indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale du fournisseur, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale du client lorsque le client est redevable de la TVA. Les descriptions de lignes et les montants de TVA doivent aussi correspondre au dossier commercial.
Oui. La Phase 1 exige des contribuables à la TVA, sauf les contribuables non résidents, et des parties émettant des factures fiscales pour leur compte qu'ils génèrent et stockent les factures fiscales et les notes au moyen de solutions électroniques conformes à partir du 4 décembre 2021. La Phase 2 a commencé le 1 janvier 2023 par vagues de contribuables et exige l'intégration avec les systèmes ZATCA après notification.
Everhour Billing & Invoicing transforme le temps facturable et les dépenses non facturés en factures, avec des montants calculés à partir des taux, du temps et des dépenses facturables, tandis que le travail non facturable reste exclu du total. Les valeurs par défaut des clients peuvent contenir les taxes, remises, conditions de paiement et coordonnées avant l'export vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks.
Everhour affiche le statut de facture exportée, le numéro de facture, la date d'émission et le montant après le transfert des factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks. Cela maintient les rapports de facturation de projet connectés au transfert comptable, afin que les équipes puissent voir quel travail a été facturé et quels montants facturables restent non facturés.
Créez des factures à partir du temps approuvé, des dépenses, des valeurs par défaut des clients et des taux de facturation. Everhour garde le statut de facture connecté après l'export comptable, donnant aux équipes un contrôle de facturation plus propre.
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