Les factures slovaques nécessitent des informations DPH correctes et un bon calendrier. Everhour transforme le travail facturable suivi en enregistrements prêts à être facturés.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Utilisez cette page lorsque vous avez besoin d'une structure de facture slovaque pour des biens, des services, du travail de projet ou la facturation client. La facture finalisée doit identifier les deux parties, décrire la fourniture, indiquer le traitement fiscal correct et donner à l'acheteur un montant clair à payer. La Slovaquie utilise une taxe sur la valeur ajoutée appelée daň z pridanej hodnoty, ou DPH, de sorte que le statut TVA modifie les champs à inclure.
La loi n° 222/2004 Coll. relative à la TVA régit les factures TVA slovaques. Une facture TVA doit généralement être émise dans les 15 jours suivant la fourniture de biens ou de services, la réception d'un acompte, ou la fin du mois civil concerné pour certaines fournitures exonérées ou transfrontalières. Traitez cette échéance comme une partie du workflow de facturation, pas comme une tâche de nettoyage après la fin du mois.
Une facture TVA slovaque doit contenir le nom ou la raison sociale du fournisseur, son adresse et son numéro d'identification TVA. Elle doit également contenir le nom ou la raison sociale du destinataire, son adresse et son numéro d'identification TVA lorsque la fourniture a été effectuée sous ce numéro. Ajoutez un numéro de facture séquentiel, la date d'émission, ainsi que la date de fourniture ou de réception du paiement lorsque cette date peut être déterminée et qu'elle diffère de la date d'émission.
La section des lignes doit indiquer la quantité et le type de biens ou l'étendue et le type de service, la base imposable pour chaque taux de TVA, le prix unitaire hors TVA, ainsi que les remises ou rabais qui ne sont pas déjà inclus dans le prix unitaire. La section fiscale doit indiquer le taux de TVA ou l'exonération et le montant total de TVA à payer en euros. Les taux de TVA slovaques de 2026 sont de 23 %, 19 % et 5 % pour les fournitures listées.
L'immatriculation à la TVA détermine si un fournisseur slovaque facture la DPH. Une personne imposable établie en Slovaquie devient assujettie à la TVA à partir du premier jour de l'année civile suivante après que le chiffre d'affaires imposable a dépassé 50 000 € au cours de l'année civile précédente, ou à partir de la fourniture qui porte le chiffre d'affaires de l'année en cours au-delà de 62 500 €. Les fournisseurs non immatriculés ne doivent pas transformer l'absence de TVA en une fausse ligne de TVA à 0 %.
Les formulations spécifiques comptent lorsque la facture utilise un traitement TVA non standard. Les fournitures exonérées de TVA doivent citer la loi slovaque sur la TVA ou la disposition de la directive TVA de l'UE, ou indiquer que la fourniture est exonérée. Les factures autofacturées doivent indiquer « vyhotovenie faktúry odberateľom », et les factures en autoliquidation doivent indiquer « prenesenie daňovej povinnosti ». La facturation électronique B2G s'applique aux marchés publics, tandis que la facturation électronique B2B et B2C n'est actuellement pas obligatoire en 2026.
Un modèle ponctuel suffit pour une facture simple avec un client connu, un périmètre fixe, un traitement TVA clair et aucun besoin de réutiliser les relevés de temps. Il fonctionne bien lorsque vous avez besoin d'un document propre, d'un numéro séquentiel, de détails de paiement et d'un récapitulatif fiscal. Conservez les pièces justificatives à côté, en particulier pour les remises, les acomptes, la formulation d'exonération et la date d'émission de la facture.
Un workflow géré convient à la facturation récurrente de services, au travail de projet et aux équipes qui facturent à partir d'heures ou de dépenses suivies. Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable non facturé et les dépenses en factures, calcule les montants à partir des taux tout en excluant les tâches non facturables, et garde le statut de la facture connecté aux enregistrements de projet. C'est important lorsque les factures nécessitent une révision, une approbation, une exportation comptable et un enregistrement de ce qui a déjà été facturé.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Une facture TVA slovaque doit indiquer la base imposable pour chaque taux de TVA et le taux de TVA ou l'exonération. La mise en page peut afficher la taxe par ligne ou dans un récapitulatif clair, mais l'acheteur doit pouvoir voir la quantité ou l'étendue du service, le prix unitaire hors TVA, les remises non incluses dans le prix unitaire et le montant total de TVA à payer en euros.
Une facture peut être émise ou reçue dans une langue étrangère, mais l'assujetti à la TVA ou la personne imposable doit fournir une traduction slovaque lorsque l'administration fiscale la demande à des fins de contrôle. Utilisez l'anglais pour l'acheteur si nécessaire, puis gardez une facture suffisamment structurée pour une traduction slovaque sans modifier les chiffres, la formulation fiscale ou les dates.
La facturation électronique B2B et B2C n'est actuellement pas obligatoire en Slovaquie en 2026. La facturation électronique B2G s'applique aux marchés publics, et les autorités publiques doivent accepter les factures électroniques conformes à la norme EN 16931. La facturation électronique B2B nationale et le reporting en temps réel sont prévus à partir du 1er janvier 2027, avec le reporting intra-UE prévu à partir du 1er juillet 2030.
Le contrat doit fixer le délai de paiement chaque fois que possible. Pour les transactions commerciales de l'UE sans délai de paiement fixe, les intérêts de retard deviennent exigibles 30 jours calendaires après la réception de la facture. Le taux légal slovaque de retard de paiement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2026 est de 10,15 %, et une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement s'applique par facture en retard.
Une facture simplifiée peut être utilisée pour des biens ou services jusqu'à 100 € TVA comprise. Un document de caisse enregistreuse e-kasa ou un document de distributeur automatique de carburant sans surveillance peut également être admissible jusqu'à 400 € TVA comprise. Utilisez une facture TVA complète lorsque la transaction dépasse ces limites ou lorsque le client a besoin de détails complets sur l'acheteur, la TVA, les lignes et les taxes.
Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures, calcule les montants de facture à partir des taux et des dépenses facturables, et exclut le travail non facturable. Les dossiers clients peuvent stocker les contacts, les taux de taxe, les remises et les conditions de paiement afin que les détails de facture récurrents n'aient pas à être reconstruits à partir de zéro.
Everhour peut exporter des factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks en tant que brouillons, puis afficher le statut de la facture, le numéro, la date d'émission et le montant dans Everhour. Cela garde les enregistrements de facturation de projet connectés après que le système comptable a géré l'envoi final, le suivi des paiements et la tenue des comptes.
Créez des factures à partir du temps facturable approuvé, des dépenses, des taux et des paramètres client par défaut. Everhour empêche le temps facturé d'être réutilisé et prend en charge un enregistrement de facturation plus propre.
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