Modèle de devis pour la Slovaquie

Les détails de DPH slovaque façonnent la facture finale. Everhour garde les taux facturables organisés avant que le devis ne devienne un travail approuvé.

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Facture n°
Date
Date d'échéance
De
À
DescriptionQtéTarifTVAMontant
Sous-total
TVA
Total$ 0.00

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Entrées de temps
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Everhour — Budgétisation
Acme Web Project
1
50 % du budget utilisé
2 500,00 $sur 5 000,00 $
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FACTURE
Facture n° 1042
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DescriptionHeuresTarifMontant
Refonte du site web14h150 $/h2 100,00 $
Charte graphique7h150 $/h1 050,00 $
Stratégie marketing3,5h150 $/h525,00 $
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Créer un devis prêt pour la Slovaquie

Préparer un devis prêt pour approbation

Utilisez un devis pour la Slovaquie afin de chiffrer des biens ou services avant que l'acheteur ne s'engage. Le document doit rendre le périmètre proposé, le prix, la devise, les conditions de paiement et le traitement fiscal attendu suffisamment clairs pour l'approbation. Ce n'est pas la facture TVA finale, mais il doit collecter les détails dont la facture finale aura besoin une fois le travail accepté.

Gardez le devis pratique : détails du vendeur, détails de l'acheteur, numéro de devis, date d'émission, descriptions des postes, quantités, prix unitaires, remises, totaux et période de validité. Pour la Slovaquie, les prix en euros doivent être au centre du document, car les factures TVA slovaques doivent indiquer le montant total de TVA à payer en euros lorsque la TVA s'applique.

Inclure des champs fiscaux prêts pour la DPH

L'impôt indirect de la Slovaquie est la taxe sur la valeur ajoutée, appelée daň z pridanej hodnoty ou DPH. La loi TVA 2026 fixe un taux standard de 23 % et des taux réduits de 19 % et 5 % pour les biens et services listés. Un redevable de la TVA doit préparer les lignes de devis afin que la facture finale puisse séparer les bases imposables par taux de TVA.

Une personne imposable établie en Slovaquie devient redevable de la TVA à partir du premier jour de l'année civile suivante lorsque le chiffre d'affaires imposable dépasse 50 000 € au cours de l'année civile précédente, ou à partir de la livraison qui porte le chiffre d'affaires de l'année en cours au-delà de 62 500 €. Si l'immatriculation à la TVA s'applique, le devis ne doit pas cacher le traitement fiscal dans les notes. Placez le taux attendu, la base imposable et le montant de DPH à côté de la ligne pertinente ou dans un récapitulatif fiscal clair.

Éviter les reprises de facture après approbation

Les reprises les plus courantes viennent de champs d'identité acheteur manquants. Une facture TVA slovaque doit indiquer le nom ou la raison sociale du fournisseur, son adresse et son numéro d'identification TVA, ainsi que le nom ou la raison sociale du destinataire, son adresse et son numéro d'identification TVA lorsque la livraison a été effectuée sous ce numéro. Collectez ces détails avant que l'acheteur ne signe le devis.

La numérotation et les dates comptent aussi une fois que le devis devient une facture TVA. Une facture TVA slovaque doit inclure un numéro de facture séquentiel, la date de livraison ou de réception du paiement lorsqu'elle est déterminable et différente de la date d'émission, et la date d'émission de la facture. Gardez le numéro de devis séparé du numéro de facture ultérieur afin que l'enregistrement comptable reste propre.

Choisir un outil ou un flux de travail

Un modèle de devis ponctuel suffit lorsque vous avez besoin d'un seul chiffrage, d'une courte description de service et d'un prix approuvé par l'acheteur. Il fonctionne aussi pour les discussions initiales où l'acheteur n'a pas confirmé le calendrier du projet, les détails du bon de commande ou les contacts de facturation finaux. Ajoutez des dates de validité et des conditions de paiement afin que l'acceptation ne laisse pas les conditions commerciales ouvertes.

Un flux de travail géré convient au travail récurrent avec des clients, aux services par projet et aux équipes qui tarifent le travail à partir du temps suivi. Everhour sépare les taux de coût internes des taux facturables destinés au client, prend en charge les taux par personne par défaut avec des remplacements par projet, conserve les changements de taux datés et tarifie le travail facturable par projet, membre ou taux de tâche personnalisé. Cette structure garde les devis approuvés, l'économie du projet et les factures ultérieures alignés.

Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.

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Foire aux questions

Un devis pour la Slovaquie peut-il remplacer une facture TVA ?

Non. Un devis donne à l'acheteur un prix et un périmètre proposés avant acceptation. Une facture TVA est le document fiscal émis après une livraison imposable, un paiement anticipé ou un autre événement de facturation. Les règles de TVA slovaques exigent généralement une facture TVA dans les 15 jours suivant la livraison de biens ou services, la réception d'un paiement anticipé, ou la fin du mois civil pertinent pour des livraisons exonérées ou transfrontalières spécifiées.

Quel taux de DPH un devis pour la Slovaquie doit-il indiquer ?

Utilisez le taux de DPH slovaque attendu pour chaque poste chiffré lorsque la TVA s'applique. La loi TVA 2026 fixe un taux standard de 23 % et des taux réduits de 19 % et 5 % pour les biens et services listés. Un devis mixte doit séparer les lignes par taux afin que la facture TVA finale puisse indiquer la base imposable pour chaque taux de TVA.

Quels détails acheteur doivent être demandés avant d'envoyer le devis ?

Demandez le nom légal ou la raison sociale de l'acheteur, son adresse, le contact de facturation et le numéro d'identification TVA lorsque la livraison est effectuée sous ce numéro. Ces champs réduisent les reprises, car les factures TVA slovaques exigent les détails d'identité du destinataire et le numéro d'identification TVA du destinataire lorsque cela s'applique.

Un devis pour la Slovaquie nécessite-t-il un format de facture électronique ?

Un devis commercial standard n'a pas besoin d'un format de facture électronique pour un travail B2B ou B2C ordinaire. La Slovaquie impose la facturation électronique B2G pour les marchés publics, et les autorités publiques doivent accepter les factures électroniques conformes à EN 16931. La facturation électronique B2B et B2C n'est actuellement pas obligatoire en 2026, avec la facturation électronique B2B nationale et le reporting en temps réel prévus à partir du 1er janvier 2027.

Quelles conditions de paiement un devis pour la Slovaquie doit-il inclure ?

Indiquez les conditions de paiement convenues directement sur le devis. Pour les transactions commerciales dans l'UE, si aucun délai de paiement n'est fixé dans le contrat, les intérêts de retard deviennent exigibles 30 jours calendaires après réception de la facture. Le taux légal slovaque de retard de paiement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2026 est de 10,15 %, avec une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement par facture en retard.

Comment Everhour garde-t-il les taux de devis cohérents avec les factures finales ?

Everhour sépare les taux de coût et les taux facturables, afin que la marge du projet et le prix client n'utilisent pas le même nombre. Les équipes peuvent définir des taux par personne par défaut, remplacer les taux par projet, conserver l'historique daté des taux et tarifer le travail facturable par projet, membre ou taux de tâche personnalisé avant la facturation.

Transformer les devis approuvés en travail facturé

Utilisez Everhour pour garder les taux facturables, les remplacements par projet et les changements de taux datés liés au travail suivi, puis transférez des prix plus propres dans les factures et les rapports.

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