Modèle de facture pour la Corée du Sud

Les factures de TVA sud-coréennes exigent des champs fiscaux précis. Everhour garde le temps facturable organisé avant le début de la facturation client.

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Facture n°
Date
Date d'échéance
De
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DescriptionQtéTarifTVAMontant
Sous-total
TVA
Total$ 0.00

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Entrées de temps
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Everhour — Budgétisation
Acme Web Project
1
50 % du budget utilisé
2 500,00 $sur 5 000,00 $
2 500,00 $ restants
75%
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FACTURE
Facture n° 1042
Grouper par :
DescriptionHeuresTarifMontant
Refonte du site web14h150 $/h2 100,00 $
Charte graphique7h150 $/h1 050,00 $
Stratégie marketing3,5h150 $/h525,00 $
Total dû3 675,00 $
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Créer une facture sud-coréenne qui est payée

À quoi sert cette page

Utilisez cette page pour préparer une mise en page de facture pour la Corée du Sud pour des services, des travaux de projet ou des fournitures commerciales taxables. Le modèle doit vous aider à enregistrer le vendeur, l'acheteur, les lignes d'articles, la valeur de fourniture taxable, le montant de TVA, la date d'émission et les conditions de paiement dans un format que le client peut examiner sans clarification supplémentaire.

La Corée du Sud utilise la TVA pour les fournitures taxables de biens et de services. Une facture fiscale de TVA identifie la TVA, et non la GST ni la taxe de vente des États-Unis, et le taux standard de TVA est de 10 % de la valeur de fourniture taxable, sauf si une règle de taux zéro ou d'exemption s'applique.

Champs requis d'une facture de TVA

Une facture fiscale de TVA sud-coréenne doit indiquer le numéro d'enregistrement et le nom ou la dénomination commerciale du fournisseur, ainsi que le numéro d'enregistrement de la personne recevant la fourniture. L'identifiant d'enregistrement fiscal est le numéro d'enregistrement d'entreprise attribué selon les règles d'enregistrement à la TVA, donc un champ générique de numéro d'entreprise est trop vague pour la facturation TVA coréenne.

La facture doit également inclure la valeur de la fourniture, le montant de TVA et la date de préparation. Les règles de décret connexes ajoutent des détails de transaction tels que les détails des articles et la date de fourniture. Gardez la valeur de fourniture taxable séparée de la TVA afin que l'acheteur puisse appuyer les dossiers de crédit de taxe en amont.

Calendrier et émission électronique

Une facture fiscale est généralement émise lorsque les biens ou services sont fournis. La loi sur la TVA autorise des exceptions statutaires, notamment l'émission mensuelle consolidée au plus tard le 10e jour du mois suivant dans les cas autorisés. Votre modèle doit laisser de l'espace pour la date de fourniture et la date de préparation, car ces dates remplissent des fonctions différentes.

Les entreprises constituées en société et les entreprises individuelles prescrites par décret présidentiel doivent émettre des factures fiscales électroniques au lieu de factures fiscales papier. Après l'émission d'une facture fiscale électronique, ses détails doivent être transmis au National Tax Service avant l'échéance statutaire, généralement le jour suivant l'émission selon les règles de décret.

Modèle ponctuel ou workflow de facturation

Un modèle gratuit suffit pour une seule facture lorsque vous connaissez déjà les détails du client, les numéros d'enregistrement d'entreprise, la valeur de fourniture taxable, le montant de TVA et la date d'échéance. Il fonctionne aussi pour une facturation occasionnelle où une personne vérifie chaque champ avant d'envoyer le document.

Un workflow géré devient utile lorsque le temps suivi se transforme en lignes de facture. Everhour prend en charge le temps facturable et non facturable via le statut de facturation du projet, les contrôles de non-facturation au niveau des tâches, les taux de tâche personnalisés, les exceptions de taux par membre et les rapports administrateur pour le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût.

Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.

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Questions fréquentes

Quelle étiquette fiscale doit figurer sur une facture en Corée du Sud ?

La Corée du Sud utilise la TVA pour les fournitures taxables de biens et de services. Une facture fiscale conforme doit identifier la TVA, et non la GST ni la taxe de vente des États-Unis. Le taux standard de TVA est de 10 % de la valeur de fourniture taxable, sauf si une règle de taux zéro ou d'exemption s'applique.

Quels numéros d'entreprise doivent apparaître sur la facture ?

Une facture fiscale de TVA sud-coréenne doit inclure le numéro d'enregistrement et le nom ou la dénomination commerciale du fournisseur, ainsi que le numéro d'enregistrement de la personne recevant la fourniture. Utilisez des champs de numéro d'enregistrement d'entreprise pour les deux parties au lieu d'une étiquette large « identifiant fiscal » qui laisse l'identifiant ambigu.

La valeur de fourniture et la TVA doivent-elles apparaître séparément ?

Oui. Une facture fiscale de TVA doit indiquer séparément la valeur de la fourniture et le montant de TVA. Les combiner en un seul total affaiblit les dossiers de l'acheteur, car l'acheteur a besoin que le montant de TVA soit clairement indiqué pour appuyer les demandes de crédit de taxe en amont.

Une facture fiscale électronique est-elle obligatoire en Corée du Sud ?

Les entreprises constituées en société et les entreprises individuelles prescrites par décret présidentiel doivent émettre des factures fiscales électroniques plutôt que des factures fiscales papier. Après l'émission, les détails de la facture fiscale électronique doivent être transmis au National Tax Service avant l'échéance statutaire, généralement le jour suivant l'émission selon les règles de décret.

Les règles de facturation TVA coréennes fixent-elles des conditions de paiement Net 30 ?

Les règles sud-coréennes relatives au contenu des factures de TVA ne fixent pas de période universelle de paiement net. Les dates d'échéance ordinaires sont des conditions de paiement contractuelles. Les réclamations commerciales en cas de retard peuvent être affectées par le cadre des intérêts de retard du Commercial Act, donc faites correspondre la date d'échéance de la facture au contrat.

Comment Everhour gère-t-il le temps facturable et non facturable sur les factures ?

Everhour permet aux administrateurs de définir le statut de facturation du projet, de marquer des tâches spécifiques comme non facturables, d'utiliser des taux de tâche personnalisés et de définir des exceptions de taux par membre. Les rapports peuvent afficher le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût, afin que les factures client excluent le travail qui doit rester interne.

Comment Everhour peut-il aider à préparer les factures après l'approbation du temps ?

Everhour Billing & Invoicing transforme le temps facturable suivi et les dépenses en factures client. Les utilisateurs peuvent sélectionner le temps et les dépenses non facturés, prévisualiser la ventilation et générer une facture tout en excluant le travail non facturable qui ne doit pas figurer sur la facture client.

Transformer le travail suivi en factures

Suivez le statut facturable avant le début de la préparation des factures. Everhour garde le travail facturable et non facturable visible par projet, tâche, membre, montant et coût, donnant aux équipes des dossiers de facturation plus propres.

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