Application de facturation pour la Corée du Sud

Les factures fiscales de TVA sud-coréennes exigent des informations spécifiques d'enregistrement et de TVA. Everhour garde le travail facturable prêt pour la facturation.

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Facture n°
Date
Date d'échéance
De
À
DescriptionQtéTarifTVAMontant
Sous-total
TVA
Total$ 0.00

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Entrées de temps
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Everhour — Budgétisation
Acme Web Project
1
50 % du budget utilisé
2 500,00 $sur 5 000,00 $
2 500,00 $ restants
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Everhour — Factures
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FACTURE
Facture n° 1042
Grouper par :
DescriptionHeuresTarifMontant
Refonte du site web14h150 $/h2 100,00 $
Charte graphique7h150 $/h1 050,00 $
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Créer des factures prêtes pour la TVA en Corée du Sud

Préparer une facture client valide

Utilisez cette page pour créer une facture pour la Corée du Sud qui sépare les détails de facturation commerciale des exigences relatives aux factures fiscales de TVA. Les fournitures taxables en Corée du Sud utilisent la TVA, et non la GST ni la taxe sur les ventes des États-Unis, et le taux standard de TVA est de 10 % de la valeur taxable de la fourniture, sauf si une règle de taux zéro ou d'exemption s'applique.

Une facture pratique doit indiquer qui a fourni le travail, qui l'a reçu, ce qui a été fourni, la valeur de la fourniture, le montant de la TVA et la date de préparation. Ajoutez les conditions de paiement du contrat, car les règles sud-coréennes relatives au contenu des factures de TVA ne créent pas une période de paiement nette universelle pour les factures ordinaires.

Inclure les informations fiscales requises

Une facture fiscale de TVA sud-coréenne doit inclure le numéro d'enregistrement du fournisseur et son nom ou nom commercial. Elle doit également inclure le numéro d'enregistrement de l'entreprise de la personne recevant la fourniture. Ce numéro d'enregistrement est l'identifiant fiscal central attribué selon les règles d'enregistrement à la TVA ; il doit donc figurer près des informations sur les parties plutôt que d'être enfoui dans les notes.

Les champs monétaires doivent indiquer séparément la valeur de la fourniture et le montant de la TVA. Les détails des articles et la date de fourniture appuient l'enregistrement de la transaction, tandis que la date de préparation satisfait à l'exigence de facturation de la VAT Act. Une facture claire garde ces champs distincts des pénalités de retard, remises, acomptes et autres éléments contractuels.

Gérer le calendrier des factures électroniques

Les entreprises constituées en société et les entreprises individuelles prescrites par décret présidentiel doivent émettre des factures fiscales électroniques au lieu de factures fiscales papier. Après l'émission d'une facture fiscale électronique, les détails d'émission doivent être transmis au National Tax Service avant l'échéance légale, généralement le lendemain de l'émission selon les règles du décret.

Le calendrier d'émission est important, car une facture fiscale est généralement émise lorsque les biens ou services sont fournis. La VAT Act autorise des exceptions légales, y compris l'émission mensuelle consolidée au plus tard le 10e jour du mois suivant dans les cas autorisés. Faites correspondre le calendrier de facturation à l'événement de fourniture ou à la période consolidée autorisée avant d'envoyer le document.

Aller au-delà de la facturation ponctuelle

Un outil de facturation gratuit suffit pour une facture client unique lorsque vous connaissez déjà la valeur taxable de la fourniture, le traitement de TVA, le numéro d'enregistrement de l'acheteur et les conditions de paiement. Il fonctionne également lorsque vous avez besoin d'un brouillon propre avant de saisir la facture fiscale électronique finale dans le processus de déclaration requis.

Un flux de travail géré devient nécessaire lorsque plusieurs personnes enregistrent du temps, que certaines tâches ne sont pas facturables ou que les tarifs varient selon le projet. Everhour prend en charge le statut de facturation des projets, les contrôles de tâches non facturables au niveau de la tâche, les tarifs de tâche personnalisés, les exceptions de tarif par membre et les rapports d'administration pour le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût.

Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.

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Questions fréquentes

Une facture sud-coréenne utilise-t-elle la TVA, la GST ou la taxe sur les ventes ?

Une facture fiscale sud-coréenne utilise la TVA. Les fournitures taxables de biens et de services relèvent de la Value-Added Tax Act, et le taux standard de TVA est de 10 % de la valeur taxable de la fourniture, sauf si une règle de taux zéro ou d'exemption s'applique. N'étiquetez pas la taxe comme GST ou taxe sur les ventes des États-Unis sur une facture fiscale de TVA coréenne.

Quel numéro d'enregistrement doit figurer sur une facture fiscale de TVA coréenne ?

La facture doit indiquer le numéro d'enregistrement de l'entreprise du fournisseur et son nom ou nom commercial, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'entreprise de la personne recevant la fourniture. Cet identifiant appuie les enregistrements de TVA et de crédit de taxe en amont ; confirmez donc les informations enregistrées de l'acheteur avant d'émettre la facture fiscale.

Le montant de TVA doit-il être combiné avec la valeur de la fourniture ?

Le montant de TVA doit apparaître séparément de la valeur de la fourniture. Cette séparation permet à l'acheteur d'appuyer les demandes de crédit de taxe en amont et maintient la facture alignée sur les champs de facture fiscale de TVA sud-coréens. Un total unique sans ligne de TVA claire crée un travail de révision évitable pour les deux parties.

Toutes les factures sud-coréennes nécessitent-elles la transmission d'une facture fiscale électronique ?

Les entreprises constituées en société et les entreprises individuelles prescrites par décret présidentiel doivent émettre des factures fiscales électroniques. Les détails d'émission doivent être transmis au National Tax Service avant l'échéance légale, généralement le lendemain de l'émission selon les règles du décret. Les entreprises qui ne relèvent pas de cette obligation doivent tout de même disposer d'enregistrements de facturation exacts.

Qui fixe la date d'échéance du paiement sur une facture sud-coréenne ?

Le contrat fixe généralement la date d'échéance du paiement. Les règles sud-coréennes relatives au contenu des factures de TVA n'imposent pas une période de paiement nette universelle pour les factures ordinaires. Les réclamations commerciales pour retard de paiement peuvent être affectées par le cadre des intérêts moratoires du Commercial Act ; gardez donc la date d'échéance et les conditions de retard de paiement claires dans l'accord et la facture.

Comment Everhour gère-t-il le temps facturable et non facturable dans les factures ?

Everhour permet aux administrateurs de définir le statut de facturation des projets, de marquer des tâches spécifiques comme non facturables, d'utiliser des tarifs de tâche personnalisés et de définir des exceptions de tarif par membre. Les rapports peuvent afficher le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût, afin que la préparation des factures commence à partir d'un enregistrement de facturation plus propre.

Everhour peut-il transformer le travail suivi en données de facture ?

Everhour Billing & Invoicing peut transformer le temps facturable suivi et les dépenses en factures client. Les lignes de facture peuvent être regroupées par projet, tâche, personne, date ou autre ventilation disponible, ce qui aide à faire correspondre la structure de la facture au processus d'examen de facturation du client.

Garder les dossiers de facturation coréens organisés

Suivez le travail facturable approuvé avant le moment de la facturation, séparez les tâches non facturables et utilisez les rapports Everhour pour transformer l'activité des projets en une facturation client plus claire.

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