Les devis grecs nécessitent des détails prêts pour la TVA avant approbation. Everhour transforme le temps facturable accepté et les dépenses en factures.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Un clic et le chronomètre tourne. Démarrez un minuteur, ajoutez une entrée, modifiez les détails. C'est exactement la sensation que vous aurez dans Everhour.
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Un devis pour la Grèce doit donner à l'acheteur suffisamment de détails pour approuver le travail sans imposer de reprise de la facture plus tard. Incluez le nom et l'adresse du fournisseur, le nom et l'adresse du client, la date d'émission du devis, le numéro de devis, les descriptions des lignes, les quantités, les prix unitaires, la devise, le traitement de la TVA, le montant total, la date de validité et les conditions de paiement. Ajoutez le numéro d'identification TVA du fournisseur ou le numéro d'identification fiscale grec, appelé AFM, lorsque le fournisseur en possède un.
Le devis reste un document de prévente. La facture TVA finale doit suivre les champs de facturation de l'UE lorsque la fourniture devient facturable, notamment un numéro de facture séquentiel unique, le taux de TVA, le montant de TVA et toute date de fourniture ou de paiement requise. La Grèce utilise la TVA, ou ΦΠΑ, dans le système de TVA de l'UE ; le devis doit donc rendre visible le traitement fiscal attendu avant que le client n'accepte le prix.
La Grèce applique un taux de TVA standard de 24 %, des taux réduits de 6 %, 13 % et 17 %, ainsi qu'un taux super-réduit de 4 % pour les fournitures éligibles. Le taux correct dépend des biens, des services et de toute règle territoriale spéciale. Placez la TVA à côté de la ligne concernée ou dans une ventilation claire de la TVA par taux, afin que l'acheteur puisse voir le montant net, le montant de taxe et le total brut.
Une ligne pratique peut indiquer : forfait de conseil, 10 heures, prix unitaire de 75 €, 750 € net, TVA à 24 %, 180 € de TVA, total de 930 €. Si un devis inclut des éléments avec différents taux de TVA, séparez les lignes et sous-totalisez chaque taux séparément. Une seule ligne de TVA mélangée crée des problèmes de revue, car la facture TVA finale doit montrer la ventilation de la TVA par taux ou exonération.
Un devis pour la Grèce doit séparer l'approbation commerciale de l'émission de la facture. Utilisez un numéro de devis pour le suivi, puis émettez la facture finale avec son propre numéro de facture séquentiel unique après que le client a accepté le travail ou que la fourniture taxable est prête à être facturée. Gardez le devis accepté, l'approbation du client et la facture finale reliés dans vos dossiers.
La Grèce utilise également l'environnement myDATA de l'AADE pour la transmission des données de facture. L'application timologio de l'AADE prend en charge l'émission électronique de factures et la transmission en temps réel des informations nécessaires à myDATA, et les documents peuvent être émis en grec ou en anglais. Les contrats du secteur public ont des exigences supplémentaires de facturation électronique, avec une obligation B2G progressive qui a commencé le 12 septembre 2023.
Un modèle de devis gratuit suffit lorsque vous chiffrez une mission ponctuelle, envoyez un brouillon pour approbation et créez la facture finale manuellement. Il fonctionne au mieux lorsque le périmètre est simple, que le taux de TVA est clair et que le client n'exige pas de facturation récurrente, d'enregistrements détaillés du temps ou d'export comptable.
Un workflow géré compte lorsque les devis deviennent des factures à partir du travail suivi. Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures client, calcule les montants de facture à partir des taux tout en excluant les tâches non facturables, et prend en charge les paramètres client tels que les taxes, les remises et les conditions de paiement. La facture finale peut ensuite être exportée vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Un devis pour la Grèce est une proposition de prix ou un document d'approbation. Une facture TVA est le document fiscal émis pour la fourniture lorsque les règles de facturation s'appliquent. Selon les règles de facturation TVA de l'UE, une entreprise doit généralement émettre une facture TVA pour la plupart des fournitures B2B, sous réserve d'exonérations pour certaines transactions financières, d'assurance et autres transactions exonérées.
Ajoutez le numéro d'identification TVA du fournisseur ou le numéro d'identification fiscale grec, appelé AFM, lorsqu'il est disponible. Les règles de l'UE exigent le numéro d'identification TVA du fournisseur sur les factures, sauf pour les factures simplifiées dans certains pays, et l'AADE grecque émet les numéros d'identification fiscale grecs via son processus de registre fiscal. Collecter l'identifiant au stade du devis réduit les modifications de la facture finale.
Utilisez le taux de TVA qui s'applique aux biens, services et à la règle territoriale spécifiques. Les taux listés pour la Grèce sont le taux de TVA standard de 24 %, les taux réduits de 6 %, 13 % et 17 %, et un taux super-réduit de 4 %. Séparez les lignes du devis lorsque différents taux s'appliquent, car la facture finale nécessite une ventilation de la TVA par taux ou exonération.
Le devis lui-même est un document commercial, mais le workflow de facture finale doit tenir compte de myDATA. L'application timologio de l'AADE prend en charge l'émission électronique de factures et la transmission en temps réel à myDATA. Les factures électroniques émises via un fournisseur reconnu par l'AADE reçoivent un numéro d'entrée unique et doivent afficher un code QR pour la vérification de l'authenticité.
Utilisez la condition de paiement convenue avec le client. Si un contrat commercial ne fixe pas de délai de paiement, les règles de l'UE sur les retards de paiement commerciaux rendent les intérêts automatiquement exigibles 30 jours calendaires après que le client reçoit la facture ou la demande de paiement, ou après la livraison si la date de réception est inconnue. Le taux d'intérêt légal grec pour les retards de paiement commerciaux est de 10,15 % du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 lorsqu'aucun taux contractuel ne s'applique.
Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures client, calcule les montants de facture à partir des taux et exclut les tâches non facturables. Les fiches client peuvent contenir les coordonnées, le taux de taxe, la remise et les conditions de paiement, puis les factures peuvent être exportées vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks avec la synchronisation du statut vers Everhour.
Suivez le travail facturable, excluez les tâches non facturables et générez des factures à partir du temps de projet accepté. Everhour garde le statut des factures, les taux, les dépenses et l'export comptable connectés.
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