Les reçus turcs nécessitent la KDV et des identifiants fiscaux. Everhour transforme le temps facturable et les dépenses en enregistrements prêts pour la facturation.
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| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Utilisez cette page lorsque vous avez besoin d'un enregistrement de reçu prêt pour la Turquie pour un paiement client, des frais de service, une livraison de marchandises ou un remboursement. L'objectif pratique est un document qui indique qui a vendu, qui a acheté, ce qui a été échangé, le montant facturé et le traitement fiscal. La Turquie utilise la TVA, appelée KDV, le libellé fiscal ne doit donc pas être remplacé par une taxe sur les ventes ou la GST.
Le cadre e-document de la loi turque sur la procédure fiscale affecte le fait que le document final relève d'un simple flux de reçus, d'un flux e-Fatura ou d'un flux e-Arşiv. De nombreux documents commerciaux ne sont pas seulement des confirmations de paiement informelles. Si le vendeur et l'acheteur sont tous deux des utilisateurs e-Fatura enregistrés, les factures entre eux doivent être émises et reçues en tant qu'e-Fatura, sauf exceptions indiquées.
Un reçu commercial prêt pour la Turquie doit refléter les champs de base attendus sur les factures turques e-Fatura et e-Arşiv lorsque la transaction nécessite un traitement de facture. Incluez la date d'émission et le numéro du document, le nom du vendeur ou la raison sociale, l'adresse, le bureau des impôts et l'identifiant fiscal, le nom de l'acheteur ou la raison sociale et l'identifiant fiscal le cas échéant, la description des marchandises ou du travail, la quantité, le prix, le montant, le type de taxe, le taux de KDV, le montant de KDV et la date de livraison pour les marchandises.
Utilisez les détails VKN/TCKN et du bureau des impôts avec soin. Le VKN est le numéro d'identification fiscale turc, et le TCKN est le numéro d'identité turc. Une ligne de service peut indiquer, par exemple, « Services de conseil, 5 heures, 2 000 TRY, KDV 20 %, montant KDV 400 TRY, total 2 400 TRY ». Les taux réduits de KDV sont de 1 % pour les fournitures de la liste n° I et de 10 % pour les fournitures de la liste n° II, comme les denrées alimentaires de base, les textiles, les livres et les publications similaires.
Un générateur de reçus pour la Turquie doit vous aider à éviter l'erreur courante consistant à traiter chaque document payé comme un reçu informel. Les contribuables ayant un chiffre d'affaires brut ou un revenu commercial brut de 3 millions TRY ou plus au cours de la période comptable 2022 ou des périodes comptables ultérieures relèvent du mandat général e-Fatura. Certaines catégories d'e-commerce et de vendeurs en ligne peuvent entrer dans les règles de transition e-Fatura ou e-Arşiv à 500 000 TRY.
Les e-documents turcs suivent également un schéma strict de numéro de document. Le numéro utilise un code d'unité à trois caractères plus une séquence de 13 chiffres, et la séquence comprend une année à quatre caractères et un numéro de série à neuf caractères qui commence à 1 au début de chaque année et ne peut pas être réutilisé par le contribuable. Pour les ventes sur Internet, les factures e-Arşiv nécessitent également des détails de vente en ligne tels que l'adresse du site web, le mode et la date de paiement, les détails du transporteur pour les marchandises et la date d'exécution.
Un outil de reçu gratuit suffit pour une seule vente payée, un petit enregistrement de service ou un brouillon que vous prévoyez de ressaisir dans le canal e-document requis par la Turquie. Il fonctionne mieux lorsque vous connaissez déjà le bon taux de KDV, l'identifiant de l'acheteur, le type de document et si e-Fatura ou e-Arşiv s'applique. Le risque commence lorsque les reçus proviennent d'enregistrements de temps, de dépenses, de travaux clients récurrents ou de plusieurs personnes facturant le même projet.
Everhour s'intègre au flux géré lorsque le temps facturable et les dépenses doivent devenir des factures au lieu d'être reconstruits à la main. Everhour Billing & Invoicing calcule les montants des factures à partir des taux, du temps et des dépenses facturables tout en excluant le travail non facturable, puis prend en charge la personnalisation des factures et les exports vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks. La décision fiscale turque relève toujours de la configuration de la facture, mais le travail suivi n'a plus besoin d'être ressaisi.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Oui. La Turquie utilise la TVA, libellée KDV. Un reçu ou enregistrement de facture prêt pour la Turquie doit indiquer le type de taxe comme KDV, le taux de KDV applicable et le montant de KDV lorsque la transaction est taxable. Le taux général de KDV est de 20 %, avec des taux réduits de 1 % pour les fournitures de la liste n° I et de 10 % pour les fournitures de la liste n° II.
Utilisez le VKN ou le TCKN du vendeur et le bureau des impôts enregistré. Ajoutez le nom ou la raison sociale de l'acheteur et l'identifiant fiscal le cas échéant. Les champs de facture turcs e-Fatura et e-Arşiv incluent le nom ou la raison sociale du vendeur, l'adresse, le bureau des impôts et l'identifiant fiscal, ainsi que les détails fiscaux de l'acheteur lorsque celui-ci doit être identifié.
Non. Un reçu de paiement ne remplace pas e-Fatura lorsque la transaction relève des règles e-Fatura. Lorsque le vendeur et l'acheteur sont tous deux des utilisateurs e-Fatura enregistrés, les factures entre eux doivent être émises et reçues en tant qu'e-Fatura, sauf exceptions indiquées. Utilisez un enregistrement de reçu comme preuve de paiement, puis émettez l'e-document requis lorsque les règles s'appliquent.
Les e-documents turcs utilisent un numéro de document composé d'un code d'unité à trois caractères et d'une séquence de 13 chiffres. La séquence comprend une année à quatre caractères et un numéro de série à neuf caractères qui commence à 1 au début de chaque année. Le contribuable ne peut pas réutiliser le même numéro, les brouillons de reçus ne doivent donc pas créer de séquences officielles en double.
Oui, lorsque le document est une facture e-Arşiv pour une vente sur Internet. La facture doit indiquer que la vente a été effectuée en ligne et inclure l'adresse du site web, le mode de paiement, la date de paiement, le nom du transporteur et le VKN/TCKN pour les expéditions de marchandises, la date d'expédition ou d'exécution du service, ainsi que les détails de la section retour pour les marchandises retournées.
Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable et les dépenses suivis en factures. Il calcule les montants des factures à partir des taux, du temps et des dépenses facturables tout en excluant les tâches non facturables, prend en charge les paramètres client et la personnalisation des factures, et exporte les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks avec synchronisation du statut vers Everhour.
Suivez le temps facturable, les dépenses, les taux et les tâches non facturables avant la préparation des factures. Everhour transforme les enregistrements de travail approuvés en une facturation client plus propre avec moins de reconstruction manuelle des factures.
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