Facture par e-mail pour la Slovaquie

Les factures de TVA slovaques nécessitent des informations DPH et une discipline sur la date d'émission. Everhour transforme le travail facturable suivi en factures client.

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DescriptionQtéTarifTVAMontant
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Entrées de temps
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1
50 % du budget utilisé
2 500,00 $sur 5 000,00 $
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FACTURE
Facture n° 1042
Grouper par :
DescriptionHeuresTarifMontant
Refonte du site web14h150 $/h2 100,00 $
Charte graphique7h150 $/h1 050,00 $
Stratégie marketing3,5h150 $/h525,00 $
Total dû3 675,00 $
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Envoi de factures aux clients slovaques

Créer une facture par e-mail valide

Utilisez cette page lorsque vous devez préparer et envoyer une facture par e-mail à un client slovaque, en particulier pour des services, du travail de projet, du conseil ou une facturation client récurrente. La facture finalisée doit identifier les deux parties, décrire les biens ou services, indiquer le traitement DPH/TVA correct et donner à l'acheteur un parcours de paiement clair.

Les factures de TVA slovaques sont régies par la loi n° 222/2004 Coll. relative à la TVA. Une facture de TVA doit généralement être émise dans les 15 jours suivant la fourniture de biens ou de services, la réception d'un acompte, ou la fin du mois civil concerné pour certaines fournitures exonérées ou transfrontalières. L'envoi par e-mail ne supprime pas cette exigence de délai.

Inclure les champs de TVA slovaques

Une facture de TVA slovaque doit indiquer le nom ou la raison sociale du fournisseur, son adresse et son numéro d'identification à la TVA. Elle doit également indiquer le nom ou la raison sociale du destinataire, son adresse et son numéro d'identification à la TVA lorsque la fourniture a été effectuée sous ce numéro. Ajoutez un numéro de facture séquentiel, la date d'émission et la date de fourniture ou de réception du paiement lorsque cette date est déterminable et diffère de la date d'émission.

Les lignes doivent inclure la quantité et le type de biens, ou l'étendue et le type de service. Indiquez la base imposable pour chaque taux de TVA, le prix unitaire hors TVA, les remises ou ristournes non incluses dans le prix unitaire, le taux de TVA ou l'exonération, ainsi que le total de TVA payable en euros. Les taux DPH/TVA de la Slovaquie pour 2026 sont de 23 %, 19 % et 5 %, les taux réduits étant limités aux fournitures listées.

Gérer les règles d'e-mail et d'e-facturation

Une facture PDF jointe à un e-mail est pratique pour de nombreuses transactions B2B et B2C en Slovaquie en 2026, car l'e-facturation B2B et B2C n'est actuellement pas obligatoire. La Slovaquie impose bien l'e-facturation B2G pour les marchés publics, et les autorités publiques doivent accepter les e-factures conformes à EN 16931. L'e-facturation B2B nationale et le reporting en temps réel sont prévus à partir du 1er janvier 2027.

Envoyez la facture par e-mail avec un objet direct, le numéro de facture, le nom de l'acheteur et la date d'échéance. Si la facture est émise ou reçue dans une langue étrangère, l'assujetti à la TVA ou la personne imposable doit fournir une traduction slovaque lorsque l'administration fiscale en demande une pour inspection. Pour les transactions commerciales dans l'UE sans délai de paiement convenu, les intérêts de retard deviennent exigibles 30 jours calendaires après la réception de la facture.

Choisir une facturation ponctuelle ou gérée

Une facture ponctuelle convient lorsque vous connaissez déjà le travail exact, les informations de l'acheteur, le traitement de TVA, le délai de paiement et le libellé de la facture. Elle suffit pour un projet unique, une correction envoyée rapidement ou un petit dossier client où vous stockez séparément le PDF final et l'e-mail. Conservez ensemble l'e-mail, la facture et la preuve de livraison afin que la date d'émission et la trace de réception restent faciles à trouver.

Un flux de travail géré devient plus clair lorsque le temps suivi, les dépenses facturables, les approbations et les conditions client alimentent les factures chaque mois. Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable non facturé et les dépenses en factures, calcule les montants à partir des taux en excluant le travail non facturable, applique les paramètres par défaut du client tels que les taxes, les remises et les conditions de paiement, et exporte les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks.

Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.

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Questions fréquentes

Une facture de TVA slovaque peut-elle être envoyée en pièce jointe par e-mail ?

Oui. Pour les transactions B2B et B2C, la Slovaquie n'exige actuellement pas l'e-facturation obligatoire en 2026 ; une facture peut donc être envoyée par e-mail lorsque le document contient les informations requises pour une facture de TVA slovaque. Les marchés publics sont différents, car la Slovaquie impose l'e-facturation B2G, et les autorités publiques doivent accepter les e-factures conformes à EN 16931.

Quel taux de DPH doit figurer sur une facture slovaque ?

Le système DPH/TVA de la Slovaquie utilise un taux standard de 23 % en 2026, avec des taux réduits de 19 % et 5 % pour les biens et services listés. Utilisez le taux qui s'applique à la fourniture spécifique. Si la fourniture est exonérée, la facture doit citer la disposition de la loi slovaque sur la TVA ou de la directive TVA de l'UE, ou indiquer que la fourniture est exonérée.

Le montant de TVA doit-il apparaître en euros ?

Oui. Une facture de TVA slovaque doit indiquer le total de TVA payable en euros. La facture doit également indiquer la base imposable pour chaque taux de TVA, le prix unitaire hors TVA, les remises ou ristournes non incluses dans le prix unitaire, et le taux de TVA ou l'exonération. Cette exigence de TVA en euros est importante même lorsque le prix commercial est convenu dans une autre devise.

Quelle mention de facture slovaque s'applique aux cas particuliers de TVA ?

Une fourniture exonérée de TVA doit citer la disposition de la loi slovaque sur la TVA ou de la directive TVA de l'UE, ou indiquer que la fourniture est exonérée. Une facture d'autofacturation doit indiquer « vyhotovenie faktúry odberateľom ». Une facture en autoliquidation doit indiquer « prenesenie daňovej povinnosti ». Une mention manquante crée un travail de vérification évitable pour l'acheteur et le dossier fiscal.

Quel délai de paiement s'applique si le contrat slovaque est silencieux ?

Pour les transactions commerciales dans l'UE, si aucun délai de paiement n'est fixé dans le contrat, les intérêts de retard deviennent exigibles 30 jours calendaires après la réception de la facture. Le taux légal slovaque de retard de paiement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2026 est de 10,15 %, avec une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement par facture en retard.

Comment Everhour transforme-t-il le travail facturable slovaque en factures ?

Everhour Billing & Invoicing vous permet de sélectionner le temps et les dépenses facturables non facturés, de prévisualiser le détail de la facture et de générer une facture sans reconstruire manuellement les feuilles de temps. Il calcule les montants de facture à partir des taux, du temps et des dépenses facturables tout en excluant le travail non facturable, puis exporte les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks.

Transformer le travail facturable en factures

Suivez le temps facturable approuvé, appliquez les conditions client et générez des factures à partir du même flux de travail. Everhour conserve le temps facturé marqué comme facturé, ce qui réduit le risque de double facturation.

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