Everhour garde le travail facturable organisé, tandis que les devis pour la Slovaquie nécessitent des détails tenant compte de la DPH avant d'être prêts pour la facturation.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Un devis pour la Slovaquie est un document préalable à la facture qui décrit les biens ou services proposés, le prix, la devise, le traitement fiscal et les conditions commerciales. Il ne remplace pas une facture de TVA, mais il doit collecter les mêmes informations essentielles dont vous aurez besoin plus tard : détails du vendeur, détails de l'acheteur, périmètre des postes, livraison prévue, prix, remise, traitement DPH et délai de paiement.
Utilisez le devis pour obtenir l'approbation de l'acheteur avant le début du travail ou avant l'expédition des biens. Un devis de services peut lister les phases du projet, les taux horaires ou les livrables forfaitaires. Un devis de biens peut lister les unités, les prix unitaires et la disponibilité prévue. Une formulation claire évite le litige courant où l'acheteur accepte le prix total, puis conteste plus tard le périmètre, la ligne de taxe ou le calendrier de paiement.
Les factures de TVA slovaques sont régies par la loi n° 222/2004 Coll. sur la TVA, donc un devis doit préparer les champs dont la facture aura besoin si la vente se poursuit. Une facture de TVA slovaque doit inclure les détails d'identité du fournisseur et du destinataire, les numéros de TVA le cas échéant, un numéro de facture séquentiel, les dates de livraison et d'émission, le périmètre des lignes, les bases imposables, les taux de TVA ou la formulation d'exonération, et la TVA due en euros.
La DPH, la taxe sur la valeur ajoutée de la Slovaquie, utilise un taux standard de 23 % en 2026, avec des taux réduits de 19 % et 5 % pour les biens et services listés. Une personne imposable établie en Slovaquie devient redevable de la TVA après que le chiffre d'affaires imposable dépasse 50 000 € au cours de l'année civile précédente, ou à partir de la livraison qui fait dépasser 62 500 € de chiffre d'affaires dans l'année en cours. Un devis doit afficher la DPH uniquement lorsque le statut TVA du fournisseur et le type de livraison le permettent.
Les erreurs de devis viennent généralement du fait que le document est traité comme un texte informel. Un total de devis qui combine des éléments imposables et exonérés sans lignes séparées crée du nettoyage de facture plus tard. Une ligne de service vague comme « travail de conseil » affaiblit aussi l'approbation, car l'acheteur n'a pas de périmètre clair à comparer avec la facture.
Utilisez des lignes qui peuvent passer proprement dans la facture : description, quantité ou périmètre du service, prix unitaire hors DPH, remise, base imposable, taux de DPH applicable et total. Pour les fournitures soumises à autoliquidation ou exonérées, gardez la formulation prête pour la facturation. Les règles slovaques de TVA exigent une formulation d'exonération, une formulation d'autofacturation ou une formulation d'autoliquidation dans des cas précis, donc le devis doit signaler le traitement avant l'émission de la facture.
Un générateur de devis ponctuel suffit lorsque vous avez besoin d'une proposition propre pour un seul acheteur, un forfait de services simple ou une petite commande de produits. Il fonctionne mieux lorsque le prix est connu, que le traitement fiscal est simple et que vous pouvez vérifier manuellement la facture finale avant de l'envoyer.
Un flux de travail géré est préférable lorsque le travail devisé devient du temps suivi, un périmètre changeant, des tâches facturables et non facturables, ou plusieurs approbations client. Everhour prend en charge le statut de facturation des projets, les contrôles non facturables au niveau des tâches, les taux de tâche personnalisés, les exceptions de taux par membre et les rapports administrateur pour le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût. Cette configuration garde le devis, l'enregistrement du travail et la base de facturation connectés.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Un devis pour la Slovaquie n'est pas identique à une facture de TVA. Le devis propose un prix et un périmètre avant que l'acheteur accepte le travail ou la commande. Une facture de TVA enregistre une livraison imposable réelle et doit respecter les exigences de la loi slovaque sur la TVA pour le numéro de facture, les dates, les détails des parties, les lignes, le taux de TVA ou l'exonération, et le montant de TVA en euros.
Un devis pour la Slovaquie doit inclure la DPH lorsque le fournisseur est redevable de la TVA et que la fourniture proposée est soumise à la TVA slovaque. En 2026, la Slovaquie utilise un taux standard de DPH de 23 % et des taux réduits de 19 % et 5 % pour les fournitures listées. Si le fournisseur n'est pas tenu de facturer la DPH, le devis doit éviter de présenter la taxe comme payable.
Un devis pour la Slovaquie doit collecter le nom du vendeur, l'adresse, le numéro de TVA le cas échéant, le nom de l'acheteur, l'adresse, le numéro de TVA de l'acheteur lorsque pertinent, le périmètre des postes, la quantité, le prix unitaire hors DPH, la remise, la base imposable, le taux de DPH ou le traitement d'exonération, la devise, la date d'émission, la date de validité et la condition de paiement. Ces champs réduisent les reprises lorsque le devis accepté devient une facture de TVA.
Un devis pour la Slovaquie peut être émis en anglais à des fins commerciales si l'acheteur l'accepte. Les registres de TVA doivent toutefois rester prêts pour contrôle. Si une facture est émise ou reçue dans une langue étrangère, le redevable de la TVA ou la personne imposable doit fournir une traduction slovaque lorsque l'administration fiscale la demande.
Un devis pour la Slovaquie doit indiquer un délai de paiement précis, comme 14 ou 30 jours calendaires après l'émission ou la réception de la facture. Pour les transactions commerciales de l'UE, si aucun délai de paiement n'est fixé dans le contrat, les intérêts de retard deviennent exigibles 30 jours calendaires après la réception de la facture. Le taux légal slovaque de retard de paiement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2026 est de 10,15 %, avec une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture en retard.
Everhour permet aux administrateurs de définir le statut de facturation des projets, de marquer des tâches spécifiques comme non facturables, d'utiliser des taux de tâche personnalisés et de définir des exceptions de taux par membre. Les rapports peuvent afficher le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût, afin que le travail de devis accepté reste séparé du travail interne qui ne doit pas atteindre la facture client.
Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures client. Les utilisateurs peuvent sélectionner le temps et les dépenses non facturés, prévisualiser la ventilation, regrouper les lignes de facture par projet, tâche, personne ou date, puis exporter les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks.
Suivez dans Everhour le travail approuvé par devis pour la Slovaquie, séparez le temps facturable du temps non facturable et gardez les dossiers de facturation client prêts pour une facturation exacte.
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