Las facturas de Turquía requieren KDV, VKN/TCKN y normas de documentos electrónicos. Everhour admite la facturación basada en tiempo antes de crear la factura.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Use esta página para preparar los detalles de factura del trabajo facturado a clientes en Turquía, especialmente cuando el tiempo de proyecto, los servicios o los costes reembolsables deben convertirse en un documento de facturación limpio. Una factura lista para Turquía necesita más que el nombre del cliente y el total. Necesita los identificadores fiscales correctos, la estructura del número de factura, los detalles de las líneas, el tratamiento fiscal y la información de entrega cuando haya bienes implicados.
Turquía utiliza IVA, llamado KDV. El tipo general de KDV es del 20 %, con tipos reducidos del 1 % para suministros de la Lista n.º I y del 10 % para suministros de la Lista n.º II, como alimentos básicos, textiles, libros y publicaciones similares. Aplique el tipo que corresponda al suministro, muestre el tipo de impuesto, el tipo y el importe, y mantenga las condiciones comerciales de pago separadas del cálculo fiscal.
Las facturas turcas e-Fatura y e-Arşiv deben incluir la fecha de emisión y el número de documento, el nombre o razón social del vendedor, la dirección, la oficina tributaria y el ID fiscal, el nombre o razón social del comprador y el ID fiscal cuando corresponda, la descripción de los bienes o del trabajo, la cantidad, el precio, el importe, el tipo de impuesto, el tipo y el importe, y la fecha de entrega y el número de albarán para bienes.
Las facturas identifican a los contribuyentes con VKN o TCKN y, para el vendedor y los compradores aplicables, la oficina tributaria registrada. Los documentos electrónicos turcos también utilizan un número de documento compuesto por un código de unidad de tres caracteres y una secuencia de 13 dígitos. La secuencia incluye un año de cuatro caracteres y un número de serie de nueve caracteres que empieza desde 1 al comienzo de cada año y que el contribuyente no puede reutilizar.
El marco de documentos electrónicos de la Ley de Procedimiento Tributario de Turquía decide si una factura corresponde a e-Fatura, e-Arşiv u otra vía aprobada. Cuando tanto el vendedor como el comprador son usuarios registrados de e-Fatura, las facturas entre ellos deben emitirse y recibirse como e-Fatura, salvo las excepciones indicadas. Los contribuyentes con ingresos brutos por ventas o ingresos brutos empresariales de 3 millones de TRY o más en el período contable de 2022 o períodos contables posteriores entran dentro del mandato general de e-Fatura.
Ciertas categorías de marketplace de comercio electrónico, publicación de anuncios online, intermediarios de publicidad online y vendedores online se enfrentan a normas de transición a e-Fatura o e-Arşiv a partir de 500.000 TRY o más de ingresos brutos por ventas o ingresos brutos empresariales para 2022 y períodos contables posteriores. Las facturas e-Arşiv de ventas por Internet también necesitan detalles de venta online, incluida la dirección del sitio web, el método de pago, la fecha de pago, el nombre del transportista y VKN/TCKN para envíos de bienes, la fecha de envío o de prestación del servicio y los detalles de la sección de devolución para bienes devueltos.
Una herramienta gratuita de facturación es suficiente cuando necesita un único borrador, ya conoce los datos fiscales del comprador y puede confirmar el tratamiento de KDV correcto antes de enviarla. Funciona mejor para facturas de servicios ocasionales, comprobaciones internas o preparación de información de facturación antes de introducirla en un sistema de documentos electrónicos aprobado, el portal de la Administración Tributaria o un integrador privado autorizado.
Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando el tiempo facturable cambia por persona, proyecto o tarea. Everhour separa las tarifas de coste internas de las tarifas facturables de cara al cliente, admite valores predeterminados por persona y anulaciones por proyecto, conserva el historial de tarifas con fecha y valora el trabajo facturable por proyecto, miembro o tarifa de tarea personalizada. Esa estructura mantiene las facturas de servicios vinculadas al trabajo, las tarifas y las fechas que las respaldan.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Turquía utiliza IVA, llamado localmente KDV. Una factura de Turquía debe mostrar el tipo de impuesto, el tipo y el importe cuando se aplica KDV. El tipo estándar de KDV es del 20 %, con tipos reducidos del 1 % y del 10 % para categorías especificadas. El tipo correcto depende de los bienes o servicios suministrados, no solo de la etiqueta del software de facturación.
Una factura de Turquía identifica a los contribuyentes con VKN o TCKN. La oficina tributaria registrada del vendedor también debe figurar en la factura, y los datos fiscales del comprador aparecen cuando corresponda. La falta de identificación fiscal crea problemas de coincidencia para e-Fatura, e-Arşiv, los registros contables y la revisión del cliente, incluso cuando el importe comercial es correcto.
Los documentos electrónicos turcos usan un código de unidad de tres caracteres más una secuencia de 13 dígitos. Esa secuencia incluye un año de cuatro caracteres y un número de serie de nueve caracteres. El número de serie empieza desde 1 al comienzo de cada año y el contribuyente no puede reutilizarlo, por lo que la numeración manual necesita un control estricto.
Cuando tanto el vendedor como el comprador son usuarios registrados de e-Fatura, las facturas entre ellos deben emitirse y recibirse como e-Fatura, salvo las excepciones indicadas. Los contribuyentes con ingresos brutos por ventas o ingresos brutos empresariales de 3 millones de TRY o más en el período contable de 2022 o períodos contables posteriores también están dentro del mandato general de e-Fatura.
Para ventas por Internet, las facturas e-Arşiv deben indicar que la venta se realizó online e incluir la dirección del sitio web, el método de pago, la fecha de pago, el nombre del transportista y VKN/TCKN para envíos de bienes, la fecha de envío o de prestación del servicio y los detalles de la sección de devolución para bienes devueltos. Dejar fuera esos detalles convierte una plantilla de factura normal en el flujo de trabajo incorrecto para ventas online.
Everhour separa las tarifas de coste y facturables, por lo que el coste laboral interno permanece diferenciado de la tarifa de cara al cliente utilizada para la facturación. Los equipos pueden establecer valores predeterminados por persona, añadir anulaciones por proyecto, conservar el historial de tarifas con fecha y valorar el trabajo facturable por proyecto, miembro o tarifa de tarea personalizada antes de preparar la factura del cliente.
Everhour puede exportar facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks como borradores, con el estado de la factura, el número, la fecha de emisión y el importe sincronizándose de nuevo con Everhour. Ese flujo de trabajo mantiene conectados los registros de facturación después de que el tiempo registrado y los gastos facturables se conviertan en una factura.
Use Everhour para mantener juntas las tarifas con fecha, el tiempo facturable y las reglas de facturación de proyectos antes de preparar la factura, de modo que la facturación centrada en Turquía parta de registros de trabajo precisos y una facturación de Everhour más limpia.
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