Plantilla de factura para Israel

Las facturas fiscales israelíes necesitan campos de IVA específicos y comprobaciones de número de asignación de 2026. Everhour convierte el trabajo facturable registrado en facturas.

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Everhour — Presupuestos
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1
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Requisitos de facturación israelíes y configuración práctica

Cree la factura que necesita

Una plantilla de factura para Israel debe ayudarle a crear una factura fiscal, no solo una solicitud de pago. Para transacciones sujetas a impuestos, un comerciante autorizado registrado a efectos del IVA emite una factura fiscal, y el comprador generalmente necesita una factura fiscal válida para deducir el IVA soportado. El documento necesita suficiente detalle para identificar al proveedor, al comprador, el suministro sujeto a impuestos, el importe del IVA y el importe total adeudado.

Use importes en shekels israelíes para la facturación nacional, salvo que el acuerdo comercial use otra moneda. El shekel israelí, ILS, es la moneda nacional. El Bank of Israel publica tipos de cambio representativos, pero esos tipos representativos son indicadores y no son legalmente obligatorios para transacciones privadas.

Incluya los campos fiscales requeridos

Una factura fiscal israelí práctica empieza con la etiqueta de factura fiscal, un número de factura secuencial y la fecha de emisión de la factura. Debe identificar al vendedor y mostrar el número de registro de IVA del proveedor, a menudo denominado localmente número de comerciante autorizado. Las facturas fiscales de empresa usadas para la deducción del IVA también deben mostrar los datos del comprador relevantes para la transacción.

La sección de importes necesita el importe neto, el importe del IVA y el total. Israel usa el impuesto sobre el valor añadido, comúnmente Ma'am, como su régimen de impuesto indirecto para suministros sujetos a impuestos de bienes y servicios. El tipo estándar de IVA israelí es del 18 % para 2026, con exportaciones de bienes y ciertos servicios gravados a tipo cero y algunas transacciones exentas.

Vigile el umbral del número de asignación

Las facturas fiscales B2B grandes necesitan un control adicional antes de que el cliente pueda deducir el IVA soportado. Según el modelo israelí de asignación de facturas, las facturas fiscales B2B de 2026 superiores a 15.000 ILS antes de IVA necesitan un número de asignación de la Autoridad Tributaria para que el cliente pueda deducir el IVA soportado. El umbral se mide antes del IVA, por lo que el importe neto sujeto a impuestos determina la comprobación.

El umbral disminuye por año: 25.000 ILS en 2024, 20.000 ILS en 2025, 15.000 ILS en 2026, 10.000 ILS en 2027 y 5.000 ILS desde 2028. Una plantilla reutilizable debe mantener visible el campo del número de asignación para el trabajo B2B, especialmente para facturas cercanas al umbral del año en curso.

Pase de la plantilla al flujo de trabajo

Una plantilla de factura gratuita es suficiente para una factura puntual cuando ya conoce los datos del comprador, el tratamiento fiscal, las partidas, el importe del IVA, las condiciones de pago y el estado del número de asignación. También funciona para una facturación repetida sencilla cuando los mismos servicios, tarifas y datos del cliente rara vez cambian.

Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando las facturas proceden de tiempo facturable registrado, gastos y tarifas de proyecto. Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo y los gastos no facturados en facturas, calcula importes a partir de tarifas excluyendo el trabajo no facturable, admite valores predeterminados de cliente como impuestos y condiciones de pago, y exporta facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks.

Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.

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Preguntas frecuentes

¿Qué campos debe incluir una plantilla de factura fiscal para Israel?

Una plantilla de factura fiscal para Israel debe incluir la etiqueta de factura fiscal, número de factura secuencial, fecha de emisión, datos del vendedor, número de IVA del proveedor o de comerciante autorizado, datos del comprador para facturas fiscales de empresa, descripciones de partidas, importe neto, importe del IVA y total. El comprador usa estos datos para respaldar la deducción del IVA soportado cuando la transacción cumple los requisitos.

¿Una factura de Israel necesita mostrar el IVA por separado?

Sí. Una factura fiscal debe detallar la contraprestación por el suministro y mostrar el IVA separado del total de la factura. Para 2026, el tipo estándar de IVA de Israel es del 18 %, mientras que las exportaciones de bienes y ciertos servicios están gravadas a tipo cero y algunas transacciones están exentas. Use el tratamiento fiscal que corresponda a la transacción real.

¿Qué facturas de Israel necesitan un número de asignación de la Autoridad Tributaria?

En 2026, las facturas fiscales B2B superiores a 15.000 ILS antes de IVA necesitan un número de asignación de la Autoridad Tributaria de Israel para que el cliente pueda deducir el IVA soportado. El umbral se basa en el importe antes de IVA. Mantenga el campo del número de asignación separado del número de factura porque cumple una finalidad de control fiscal diferente.

¿Debe emitirse una factura de Israel en ILS?

Los shekels israelíes son la referencia nacional para la facturación local. Las partes pueden acordar otra moneda cuando el contrato lo permita, pero la plantilla debe dejar clara la moneda en cada campo de importe. El Bank of Israel publica tipos de cambio representativos, y esos tipos son indicadores, no tipos legalmente obligatorios para transacciones privadas.

¿Qué error puede bloquear la deducción del IVA soportado para el comprador?

La falta de una factura fiscal válida puede bloquear la deducción del IVA soportado del comprador. Los problemas comunes incluyen la ausencia del número de registro de IVA del proveedor, la falta de datos del comprador en una factura fiscal de empresa, la ausencia de un importe de IVA separado, un tratamiento fiscal incorrecto o la falta de número de asignación cuando una factura fiscal B2B de 2026 supera los 15.000 ILS antes de IVA.

¿Cómo convierte Everhour el trabajo facturable en facturas para clientes?

Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas, calcula importes de factura a partir de tarifas y excluye el trabajo no facturable. Los registros de cliente pueden contener datos de contacto, tipo impositivo, descuento y condiciones de pago, mientras que las facturas pueden exportarse a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks con el estado sincronizado de nuevo con Everhour.

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