Las facturas con IVA rumanas deben gestionar la TVA, los plazos de RO e-Factura y la información en leus. Everhour conecta el trabajo facturable con los informes.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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Use esta página para preparar facturas para trabajos B2B rumanos, especialmente cuando el comprador espera datos completos de IVA y un desglose de servicios claro. Una factura utilizable identifica al proveedor, el cliente, el trabajo entregado, la fecha de emisión, la fecha de suministro cuando sea diferente, el tratamiento fiscal, las condiciones de pago y el importe adeudado. El resultado debe dar al cliente información suficiente para aprobar el pago sin pedir identificadores, fechas o explicaciones de líneas que falten.
Rumanía utiliza IVA, localmente TVA, bajo el marco del IVA de la UE y el Código Fiscal de Rumanía. Las entregas sujetas a IVA por parte de empresas registradas a efectos de IVA necesitan una factura de IVA completa salvo que se aplique una excepción específica. La factura debe respaldar primero la revisión comercial y después la revisión contable. Un cliente debe ver quién le facturó, qué recibió, qué tipo de IVA se aplica y la fecha de vencimiento sin reconstruir la transacción a partir de correos electrónicos.
Una factura de IVA rumana completa necesita una fecha de emisión, un número único secuencial, nombres y direcciones del proveedor y del cliente, datos de identificación de IVA cuando corresponda, detalles del suministro, base imponible, tipo de IVA e importe de IVA. Las líneas deben describir el servicio o los bienes con detalle suficiente para que el comprador pueda vincular la factura con el contrato, pedido de compra, hoja de horas, albarán de entrega o alcance de proyecto aprobado.
El tipo estándar de IVA de Rumanía es del 21% para entregas sujetas a impuesto que no están exentas y no cumplen los requisitos para el tipo reducido. Se aplica un tipo reducido del 11% a categorías admisibles. El umbral nacional de exención de IVA para pymes es de 395.000 RON, sin umbrales sectoriales, y las empresas acogidas al régimen quedan exentas de las obligaciones de factura completa. Los importes de IVA se declaran en leus rumanos, incluso cuando la factura comercial utiliza otra moneda.
El mandato RO e-Factura de Rumanía se aplica desde el 1 de enero de 2024 a la facturación B2B rumana para sujetos pasivos establecidos en Rumanía y para sujetos pasivos no establecidos registrados en Rumanía a efectos de IVA. Las facturas electrónicas en RO e-Factura deben presentarse en un plazo de cinco días naturales tras su emisión. Trate ese plazo como parte del flujo de trabajo de facturación, no como una tarea de limpieza de fin de mes.
Las condiciones de pago necesitan la misma precisión que los campos fiscales. Para las normas de la UE sobre morosidad B2B aplicadas en Rumanía, los intereses de demora pasan a ser pagaderos 30 días naturales después de que el cliente reciba la factura o la solicitud de pago si el contrato no establece un periodo de pago. Para el periodo del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026, la tabla de morosidad de la UE indica que el tipo legal de interés de demora de Rumanía es del 14,50%.
Una herramienta de factura puntual funciona para un trabajo pequeño cuando ya conoce los datos del comprador, el tratamiento de IVA, la descripción del servicio, la tarifa y la fecha de emisión. Es suficiente para una sola factura o un cliente de bajo volumen donde la tarea principal es producir un documento limpio. Aun así, necesita un proceso separado para la presentación en RO e-Factura, la declaración fiscal, las condiciones contractuales y la prueba que respalda cada línea.
Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando el tiempo facturable registrado, los costes de proyecto, el historial de aprobaciones, el estado de la factura y los informes de clientes deben permanecer conectados. Los informes de Everhour pueden convertir el tiempo registrado, los presupuestos, los costes y los datos de proyecto en informes configurables con columnas, agrupación, filtros, exportaciones y envío programado por correo electrónico. Eso importa cuando las líneas de factura necesitan respaldo de pruebas a nivel de proyecto, no solo un total escrito manualmente.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Rumanía utiliza IVA bajo el sistema de impuesto sobre el valor añadido de la UE, y las facturas rumanas lo identifican localmente como TVA. Los proveedores registrados a efectos de IVA usan campos de factura de IVA para entregas sujetas a impuesto, incluida la base imponible, el tipo de IVA y el importe de IVA. El marco de impuesto sobre ventas no encaja con la facturación rumana, por lo que las facturas B2B rumanas deben seguir la estructura de IVA requerida por el marco de IVA de la UE y de Rumanía.
El reproceso del cliente suele empezar con identificación ausente, líneas de servicio imprecisas o tratamiento fiscal poco claro. Incluya la fecha de emisión, el número secuencial de factura, los nombres y direcciones del proveedor y del cliente, los NIF de IVA cuando corresponda, la fecha de suministro cuando sea diferente, la descripción y cantidad de bienes o servicios, el importe imponible por tipo, el tipo de IVA y el IVA a pagar.
El tipo del 21% es el tipo estándar de IVA de Rumanía para entregas sujetas a impuesto que no están exentas y no cumplen los requisitos para el tipo reducido. Un tipo reducido de IVA del 11% se aplica solo a bienes y servicios admisibles. El umbral nacional de exención de IVA para pymes es de 395.000 RON, y las empresas acogidas a ese régimen quedan exentas de las obligaciones de factura completa.
Las facturas RO e-Factura cubiertas por el mandato B2B de Rumanía deben presentarse en un plazo de cinco días naturales tras su emisión. El mandato se aplica desde el 1 de enero de 2024 a sujetos pasivos establecidos en Rumanía y a sujetos pasivos no establecidos registrados en Rumanía a efectos de IVA. Incorpore el plazo de presentación al proceso de factura antes de enviar recordatorios de pago.
Una factura rumana puede denominarse comercialmente en otra moneda, incluidos euros, cuando el acuerdo comercial utiliza esa moneda. La contabilidad de IVA rumana se declara en leus, por lo que los importes de IVA rumanos deben convertirse para la declaración fiscal cuando se deba IVA rumano. Mantenga clara en los registros de factura la elección de moneda, el respaldo del tipo de cambio y la base de declaración de IVA.
Everhour Reporting permite a los equipos crear informes de respaldo de facturas con más de 45 columnas, filtros, agrupación, intervalos de fechas y exportaciones en CSV, Excel/XLSX o PDF. Un responsable de facturación puede agrupar el trabajo aprobado por proyecto, cliente, miembro, tarea, tiempo facturable, coste, ingresos y estado de factura antes de finalizar la factura rumana.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos no facturados en facturas, calcula importes a partir de tarifas y gastos facturables, y excluye el trabajo no facturable. Las líneas de factura pueden agruparse por proyecto, tarea, persona, fecha u otros desgloses disponibles para que el cargo coincida con el formato de revisión del cliente.
Use los informes de Everhour para conectar el tiempo aprobado, los costes de proyecto, el estado de la factura y los registros de facturación exportables, de modo que las facturas rumanas estén respaldadas por datos operativos claros.
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