Las facturas iraníes necesitan IVA, números económicos e importes en riales. Everhour conecta el tiempo facturable con los flujos de trabajo de facturación.
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| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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Una factura para Irán debe dar al comprador un registro comercial claro y proporcionar a su equipo financiero los campos necesarios para la gestión fiscal. Para suministros nacionales sujetos a impuestos, Irán usa IVA, llamado مالیات بر ارزش افزوده, en lugar de una etiqueta de impuesto sobre ventas. Los importes de facturas nacionales y de declaración fiscal se expresan normalmente en riales iraníes (IRR), aunque un contrato también haga referencia a otra divisa.
Los contribuyentes cubiertos por la ley iraní de Terminales de Punto de Venta y Sistema del Contribuyente deben emitir facturas electrónicas a través del Taxpayer System en lugar de depender solo de facturas en papel. Eso hace que la estructura de la factura sea importante. El registro necesita la identidad del vendedor, la identidad del comprador para compradores empresariales, los detalles de las partidas imponibles, el IVA y los derechos, el total a pagar y el número único de factura fiscal creado mediante el terminal del contribuyente o el mecanismo de memoria fiscal.
Los formatos de factura electrónica iraníes usan datos de partidas estructurados. Una partida de factura sólida nombra el ID de los bienes o servicios, la cantidad o unidad, el importe unitario, el descuento, el importe de IVA y derechos, y el total a pagar. Una partida de servicio puede leerse así: servicios de consultoría, ID de servicio, 12 horas, importe unitario en IRR, descuento si lo hay, importe de IVA y derechos, y total final a pagar.
Los identificadores de vendedor y comprador merecen el mismo cuidado que los precios. Las facturas fiscales identifican al vendedor con el número económico iraní, y las facturas electrónicas también vinculan el registro a la memoria fiscal del vendedor o a la identidad del terminal del contribuyente. Para facturas electrónicas entre empresas, el número económico del comprador o el identificador nacional/de persona jurídica debe estar en la información del comprador. Las facturas simplificadas para consumidores usan un formato diferente, así que no fuerce campos B2B en ventas a consumidores.
La ley permanente del IVA establece el tipo general de impuestos y derechos para bienes y servicios ordinarios sujetos a impuestos en el 9 %. Las leyes presupuestarias anuales pueden cambiar el tipo efectivo para un ejercicio fiscal, por lo que el año de la transacción importa antes de calcular el impuesto. Trate la línea de IVA como un campo documentado de la factura, no como una nota en la descripción. El tipo, la base imponible, el importe de IVA y derechos, y el total a pagar deben conciliar.
Las exportaciones necesitan una gestión separada de las ventas nacionales. Las exportaciones de bienes y servicios a través de puntos de salida oficiales están fuera del cargo ordinario de IVA nacional, y el IVA pagado sobre bienes exportados elegibles puede reembolsarse conforme a la ley del IVA. Mantenga los documentos de soporte de exportación con el registro de la factura, porque la factura por sí sola no prueba que el suministro cumpla los requisitos para tratamiento de tipo cero o reembolsable.
Una herramienta de facturación puntual es suficiente cuando necesita un documento comercial limpio, ya conoce los datos del comprador y puede introducir el IVA, los importes en riales y los detalles del Taxpayer System desde sus registros fiscales. Funciona mejor para facturas ocasionales, partidas de servicios simples y compradores que solo necesitan un documento legible para revisión antes de que se emita el registro oficial de factura electrónica.
Un flujo de trabajo gestionado resulta útil cuando el tiempo facturable, las tarifas, los gastos, los descuentos, los impuestos y el estado de la factura necesitan una única fuente de registro. Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos registrados en facturas, calcula importes a partir de tarifas mientras excluye el trabajo no facturable, admite valores predeterminados de cliente y personalización de facturas, y exporta facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks con sincronización de estado de vuelta a Everhour.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Sí. Irán usa un régimen de impuesto sobre el valor añadido, llamado مالیات بر ارزش افزوده, para suministros imponibles de bienes y servicios y para importaciones imponibles salvo que se aplique una exención legal. La ley permanente del IVA establece el tipo general de impuestos y derechos para bienes y servicios ordinarios sujetos a impuestos en el 9 %, pero las leyes presupuestarias anuales pueden cambiar el tipo efectivo para un ejercicio fiscal.
La divisa oficial de Irán es el rial iraní (IRR), por lo que los importes de facturas nacionales y de declaración fiscal se expresan normalmente en riales. Las partes pueden hacer referencia a otra divisa comercialmente, pero los importes de la factura de cara a impuestos deben permanecer claros en IRR cuando la transacción pertenece a los registros fiscales nacionales iraníes.
El número económico iraní del vendedor corresponde a la factura fiscal, y una factura electrónica también vincula el registro a la memoria fiscal del vendedor o a la identidad del terminal del contribuyente. Para facturas electrónicas entre empresas, incluya el número económico del comprador o el identificador nacional/de persona jurídica en la información del comprador. Las facturas para consumidores usan un formato simplificado.
Los contribuyentes cubiertos por la ley de Terminales de Punto de Venta y Sistema del Contribuyente deben emitir facturas electrónicas a través del Taxpayer System de Irán. La factura electrónica está estructurada, se registra mediante el terminal del contribuyente o el mecanismo de memoria fiscal, y se identifica mediante un número único de factura fiscal. Una factura solo en papel no sustituye ese registro electrónico para los contribuyentes cubiertos.
Las exportaciones de bienes y servicios a través de puntos de salida oficiales están fuera del cargo ordinario de IVA nacional, y el IVA pagado sobre bienes exportados elegibles puede reembolsarse conforme a la ley del IVA. El proceso de facturación debe separar las líneas de exportación de las líneas nacionales imponibles y mantener los documentos de exportación de soporte con el registro de la factura.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos registrados en facturas, calcula los importes de factura a partir de tarifas mientras excluye las tareas no facturables, y admite ajustes de cliente como impuestos, descuentos, condiciones de pago y personalización de facturas. Las facturas pueden exportarse a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks, con detalles de estado sincronizados de vuelta a Everhour.
Everhour Reporting permite a los administradores crear informes con columnas para tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable, coste, estado de factura y detalles del proyecto. Los equipos pueden exportar informes en formato CSV, Excel/XLSX o PDF antes de facturar, para que la revisión de facturación use el mismo tiempo registrado que alimenta el flujo de trabajo de facturación.
Convierta tiempo facturable aprobado, gastos, tarifas y condiciones de cliente en registros listos para factura. Everhour mantiene la facturación conectada con el trabajo de proyecto, la revisión de facturación y el traspaso a contabilidad.
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