Tschechische MwSt.-Rechnungen benötigen präzise Steuerdokumentfelder. Everhour hält abrechenbare Sätze und Rechnungsarbeit verbunden.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Eine tschechische Rechnung für einen MwSt.-Zahler dient oft als daňový doklad, also als MwSt.-Steuerdokument. Die praktische Aufgabe besteht darin, dem Käufer eine nutzbare Zahlungsaufforderung zu geben und beiden Seiten einen Nachweis bereitzustellen, der die MwSt.-Buchhaltung unterstützt. Das bedeutet, dass die Rechnung mehr braucht als einen Kundennamen und eine Gesamtsumme. Sie benötigt die Identifikation von Verkäufer und Käufer, Steuer-IDs, sofern vergeben, eine Nachweisnummer des Steuerdokuments, Lieferdetails, Daten, Preise und MwSt.-Zeilen.
Das tschechische MwSt.-Gesetz legt die Kernstruktur für diese Steuerdokumente fest. Ein tschechisches MwSt.-Steuerdokument muss im Allgemeinen innerhalb von 15 Tagen ab dem Tag ausgestellt werden, an dem die Pflicht zur Erklärung der MwSt. oder zur Erklärung der Lieferung entsteht. In bestimmten innergemeinschaftlichen und grenzüberschreitenden Fällen läuft die 15-Tage-Frist ab dem Ende des relevanten Kalendermonats. Erstellen Sie die Rechnung zuerst aus dem steuerpflichtigen Ereignis und fügen Sie dann die Zahlungsanweisungen hinzu.
Ein vollständiges tschechisches MwSt.-Steuerdokument identifiziert die Person, die die Lieferung erbringt, und die Person, die sie erhält. Identifikation bedeutet den Firmennamen oder Namen, jeden Namenszusatz und den eingetragenen Sitz. Das Dokument enthält außerdem Steueridentifikationsnummern, sofern vergeben, und ein evidenční číslo daňového dokladu, das als Rechnungsnummer für die MwSt.-Dokumentation dient.
Die Zeilen- und Summenfelder tragen den Inhalt der Rechnung. Geben Sie Umfang und Gegenstand der Lieferung, Ausstellungsdatum, Lieferdatum oder Vorauszahlungsdatum, sofern abweichend, Stückpreis ohne Steuer, jeden Rabatt außerhalb des Stückpreises, Steuerbemessungsgrundlage, MwSt.-Satz und MwSt.-Betrag an. Die tschechische MwSt. nutzt einen Standardsatz von 21 % und einen ermäßigten Satz von 12 %. Der auf dem Steuerdokument ausgewiesene MwSt.-Betrag muss in tschechischer Währung angegeben werden.
Ein tschechisches Steuerdokument kann auf Papier oder elektronisch ausgestellt werden. Ein elektronisches Steuerdokument wird elektronisch ausgestellt und empfangen, und seine Nutzung erfordert die Zustimmung des Empfängers. Authentizität, Integrität und Lesbarkeit müssen für die Aufbewahrungsfrist erhalten bleiben. Tschechische MwSt.-Steuerdokumente müssen 10 Jahre ab dem Ende des Steuerzeitraums aufbewahrt werden, in dem die Lieferung stattfand.
Fremdsprachige Rechnungen benötigen besondere Sorgfalt. Wenn ein Steuerdokument in einer Fremdsprache ausgestellt wird, muss der Aufbewahrende auf Anfrage der Steuerverwaltung eine tschechische Übersetzung bereitstellen. Auch Zahlungsbedingungen benötigen klare Formulierungen. Nach dem für Mitgliedstaaten geltenden EU-Rahmen für Zahlungsverzug zahlen öffentliche Stellen kommerzielle Rechnungen im Allgemeinen innerhalb von 30 Kalendertagen, während B2B-Zahlungsfristen 60 Kalendertage nicht überschreiten sollten, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde und für den Gläubiger nicht grob unfair ist.
Ein einmaliges Rechnungstool reicht aus, wenn Sie eine einzelne tschechische MwSt.-Rechnung benötigen, den richtigen Steuersatz bereits kennen und die PDF-Datei oder den elektronischen Nachweis für den erforderlichen Zeitraum speichern können. Es funktioniert auch für einfache Wiederholungsarbeiten, bei denen sich derselbe Kunde, dieselbe Leistungsbeschreibung und dieselben kommerziellen Bedingungen von Monat zu Monat kaum ändern.
Ein verwalteter Workflow wird übersichtlicher, wenn abrechenbare Zeit, Sätze, Ausgaben, Freigaben und Rechnungsstatus verbunden bleiben müssen. Everhour trennt interne Kostensätze von kundenorientierten abrechenbaren Sätzen, unterstützt Standardwerte pro Person und Überschreibungen pro Projekt, bewahrt datierte Satzhistorien und kann abrechenbare Arbeit nach Projekt, Mitglied oder Aufgabe bepreisen. Das verhindert den manuellen Neuaufbau von Sätzen vor jeder Kundenrechnung.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Die wichtigsten Felder sind die Identifikation der Parteien, Steuer-IDs, sofern vergeben, evidenční číslo daňového dokladu, Ausstellungsdatum, Lieferdatum oder Vorauszahlungsdatum, sofern abweichend, Leistungsbeschreibung, Stückpreis, Steuerbemessungsgrundlage, MwSt.-Satz und MwSt.-Betrag. Eine Zahlungsaufforderung ohne diese Felder kann weiterhin einen Verkauf beschreiben, trägt aber nicht dieselbe Struktur eines MwSt.-Dokuments.
Ja. Der auf einem tschechischen Steuerdokument ausgewiesene MwSt.-Betrag muss in tschechischer Währung angegeben werden, selbst wenn andere kommerzielle Beträge in einer anderen Währung erscheinen. Dies ist ein häufiges Thema für grenzüberschreitende Kunden. Die Rechnung kann kommerzielle Preise in Fremdwährung ausweisen, aber der MwSt.-Betrag benötigt für das Steuerdokument eine Darstellung in tschechischer Währung.
Die tschechische MwSt. nutzt einen Standardsatz von 21 % und einen ermäßigten Satz von 12 %. Der Standardsatz gilt, sofern das tschechische MwSt.-Gesetz für aufgeführte Waren oder Dienstleistungen nichts anderes vorsieht. Wählen Sie den Satz auf Grundlage der tatsächlichen Lieferung, nicht nach Kundentyp oder Rechnungsvorlage. Eine gemischte Rechnung benötigt separate Zeilen oder Summen, die Steuerbemessungsgrundlagen und Sätze klar halten.
Ja. Ein tschechisches Steuerdokument kann auf Papier oder elektronisch sein, aber ein elektronisches Steuerdokument ist eines, das elektronisch ausgestellt und empfangen wird, und seine Nutzung erfordert die Zustimmung des Empfängers. Aussteller und Empfänger müssen Authentizität, Integrität und Lesbarkeit für die Aufbewahrungsfrist erhalten, die 10 Jahre ab dem Ende des Steuerzeitraums beträgt, in dem die Lieferung stattfand.
Ein vereinfachtes Steuerdokument kann verwendet werden, wenn der Gesamtbetrag für die Lieferung auf dem Dokument 10.000 CZK nicht überschreitet. Gesetzliche Ausschlüsse gelten, einschließlich bestimmter innergemeinschaftlicher Lieferungen, Fernverkäufe, Reverse-Charge-Lieferungen und bestimmter verbrauchsteuerpflichtiger Waren. Verwenden Sie das Standardformat für Steuerdokumente, wenn die Transaktion außerhalb der Bedingungen für vereinfachte Dokumente liegt.
Everhour trennt Kosten- und abrechenbare Sätze, sodass interne Arbeitskosten und kundenorientierte Preise getrennt bleiben. Mitglieder können Standardsätze haben, einzelne Projekte können diese Sätze überschreiben, und datierte Satzänderungen bewahren ältere Berechnungen, wenn sich ein Satz mitten im Ablauf ändert.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um. Benutzer können nicht abgerechnete Zeit und Ausgaben auswählen, die Aufschlüsselung in der Vorschau ansehen, Rechnungszeilen nach Projekt, Aufgabe, Person, Datum oder anderen verfügbaren Aufschlüsselungen gruppieren und verhindern, dass abgerechnete Zeit auf einer späteren Rechnung erneut erscheint.
Legen Sie Sätze einmal fest, erfassen Sie freigegebene abrechenbare Arbeit und übertragen Sie saubere Rechnungsdaten weiter. Everhour hält Sätze, Zeit und Abrechnungshistorie für wiederkehrende Kundenrechnungen verbunden.
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