Iranische Rechnungen benötigen strukturierte Mehrwertsteuer- und Taxpayer-System-Details. Everhour unterstützt abrechenbare Zeiterfassungen vor der Rechnungsstellung.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Eine heruntergeladene Rechnung für Iran sollte Ihnen ein fertiges Dokument mit Verkäuferdetails, Käuferdetails, Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Positionen, Steuerbeträgen, Zahlungsbedingungen und zahlbarem Gesamtbetrag liefern. Inländische Beträge werden normalerweise in iranischen Rial (IRR) ausgewiesen, auch wenn die kommerzielle Vereinbarung zusätzlich auf eine andere Währung verweist. Die Datei sollte klar genug sein, damit der Käufer sie prüfen, genehmigen und archivieren kann, ohne eine neu erstellte Version anzufordern.
Für erfasste Steuerpflichtige ist eine normale Rechnung im Papierstil nicht die vollständige Compliance-Antwort. Steuerpflichtige, die unter das Gesetz zu Point-of-Sale-Terminals und dem Taxpayer System fallen, müssen elektronische Rechnungen über Irans Taxpayer System ausstellen. Das heruntergeladene Dokument kann Prüfung und Zahlung unterstützen, aber der elektronische Rechnungsdatensatz benötigt die erforderlichen Systemdaten und die eindeutige Steuerrechnungsnummer, die über das Steuerpflichtigen-Terminal oder den Tax-Memory-Mechanismus erzeugt wird.
Iran verwendet Mehrwertsteuer, genannt مالیات بر ارزش افزوده, für steuerpflichtige Lieferungen von Waren und Dienstleistungen sowie für steuerpflichtige Importe, sofern keine gesetzliche Befreiung gilt. Das permanente Mehrwertsteuergesetz legt den allgemeinen Steuer- und Abgabensatz für gewöhnliche steuerpflichtige Waren und Dienstleistungen auf 9 % fest. Jährliche Haushaltsgesetze können den effektiven Satz für ein Geschäftsjahr ändern, daher muss das Transaktionsjahr vor der Steuerberechnung geprüft werden.
Eine iranische elektronische Business-to-Business-Rechnung sollte den Verkäufer mit der Wirtschaftsnummer identifizieren und, sofern erforderlich, die Wirtschaftsnummer oder nationale ID des Käufers enthalten. Positionen benötigen genug Struktur, um dem Format des Taxpayer System zu entsprechen: Waren- oder Dienstleistungs-ID, Menge oder Einheit, Einzelbetrag, Rabatte, Mehrwertsteuer- und Abgabenbetrag sowie zahlbarer Gesamtbetrag. Exporte über offizielle Ausgangsstellen liegen außerhalb der gewöhnlichen inländischen Mehrwertsteuerbelastung, und erstattungsfähige Exportmehrwertsteuer kann nach dem Mehrwertsteuergesetz zurückerstattet werden.
Die stärkste heruntergeladene Rechnung ist diejenige, die geprüft wird, bevor die Datei final ist. Bestätigen Sie den rechtlichen Namen und die Kennung des Käufers, die Wirtschaftsnummer des Verkäufers, das Rechnungsdatum, den Steuerzeitraum und ob der Käufer eine Geschäftsrechnung oder ein vereinfachtes Verbraucherformat benötigt. Ein häufiger Fehler besteht darin, jeden Verkauf gleich zu behandeln und dann festzustellen, dass Käuferkennung, Mehrwertsteuerbehandlung oder elektronisches Rechnungsformat nicht zur Transaktion passen.
Prüfen Sie jede Position vor dem Download, statt das PDF danach zu korrigieren. Verwenden Sie die Waren- oder Dienstleistungsbeschreibung, um die Belastung zu erklären, nutzen Sie Menge und Einheitspreis zur Unterstützung des Gesamtbetrags und weisen Sie Rabatte vor Steuern aus, wenn sie den steuerpflichtigen Betrag beeinflussen. Für inländische steuerpflichtige Lieferungen prüfen Sie den anwendbaren Mehrwertsteuer- und Abgabensatz für das Geschäftsjahr. Für Exportverkäufe bewahren Sie die unterstützenden Exportdokumente getrennt von der kundenorientierten Rechnung auf.
Ein einmaliger Download reicht aus, wenn Sie eine saubere Rechnung für einen einzelnen Verkauf, einen Entwurf zur Kundengenehmigung oder einen Beleg zum Abgleich mit dem Taxpayer-System-Eintrag benötigen. Er funktioniert am besten, wenn die Preisgestaltung einfach ist, die Käuferdetails bereits bekannt sind und die Rechnung nicht aus einer langen Liste abrechenbarer Aktivitäten ziehen muss.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn abrechenbare Arbeit, nicht abrechenbare Arbeit, Sätze und Genehmigungen den Rechnungsbetrag bestimmen. Everhour unterstützt abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit über den Projektabrechnungsstatus, aufgabenbezogene Nicht-abrechenbar-Steuerungen, benutzerdefinierte Aufgabensätze, Ausnahmen für Mitarbeitersätze und Berichte mit abrechenbarer Zeit, nicht abrechenbarer Zeit, abrechenbarem Betrag und Kosten. Diese Struktur hält die Quelldaten der Rechnung geordnet, bevor Steuer- und lokale Reporting-Prüfungen beginnen.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine steuerpflichtige inländische Rechnung sollte Mehrwertsteuer und Abgaben klar genug ausweisen, damit Käufer und Verkäufer den Steuerbetrag und den zahlbaren Gesamtbetrag erkennen können. Irans permanentes Mehrwertsteuergesetz legt den allgemeinen Steuer- und Abgabensatz für gewöhnliche steuerpflichtige Waren und Dienstleistungen auf 9 % fest, aber jährliche Haushaltsgesetze können den effektiven Satz für ein Geschäftsjahr ändern. Prüfen Sie das Transaktionsjahr, bevor Sie den Satz anwenden.
Eine heruntergeladene Rechnung ist als kundenorientiertes Dokument, Zahlungsbeleg oder Entwurf nützlich, aber erfasste Steuerpflichtige müssen elektronische Rechnungen über Irans Taxpayer System ausstellen. Der elektronische Datensatz enthält strukturierte Verkäufer-, Käufer- und Positionsdaten sowie eine eindeutige Steuerrechnungsnummer, die über das Steuerpflichtigen-Terminal oder den Tax-Memory-Mechanismus erzeugt wird.
Bei elektronischen Business-to-Business-Rechnungen enthalten die Käuferinformationen die Wirtschaftsnummer oder nationale ID des Käufers. Vereinfachte Verbraucherrechnungen verwenden ein anderes Format, daher ist der Rechnungstyp vor dem Download wichtig. Bestätigen Sie den rechtlichen Namen und die Kennung des Käufers, bevor Sie das Dokument ausstellen, insbesondere wenn der Käufer die Rechnung für Steuerunterlagen benötigt.
Irans offizielle Währung ist der iranische Rial, daher werden inländische Rechnungs- und Steuerberichtsbeträge normalerweise in Rial ausgewiesen. Kommerzielle Parteien können in der Vereinbarung auf eine andere Währung verweisen, aber der inländische Rechnungsbetrag und die Steuerberichtsbeträge sollten in IRR klar bleiben, wenn die Transaktion unter iranische Rechnungsstellungs- und Steueranforderungen fällt.
Exporte von Waren und Dienstleistungen über offizielle Ausgangsstellen liegen außerhalb der gewöhnlichen inländischen Mehrwertsteuerbelastung. Auf erstattungsfähige exportierte Waren gezahlte Mehrwertsteuer kann nach Irans Mehrwertsteuergesetz zurückerstattet werden. Bewahren Sie Exportnachweisdokumente zusammen mit dem Rechnungsdatensatz auf, da die Mehrwertsteuerbehandlung davon abhängt, dass der Verkauf nach dem erforderlichen Verfahren als Export qualifiziert.
Everhour ermöglicht Admins, den Projektabrechnungsstatus festzulegen, bestimmte Aufgaben als nicht abrechenbar zu markieren, benutzerdefinierte Aufgabensätze zu verwenden und Ausnahmen für Mitarbeitersätze festzulegen. Berichte können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten zeigen, sodass die Rechnungsvorbereitung von genehmigter Arbeit statt von manuell bearbeiteten Zeitnotizen ausgeht.
Verwenden Sie Everhour, um abrechenbare und nicht abrechenbare Arbeit vor der Rechnungsvorbereitung zu trennen, mit Projektabrechnungsregeln und Berichten, die Kundenbelastungen an erfasste Zeit binden.
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