Modèle de reçu pour la Slovaquie

Les détails de DPH slovaque structurent les reçus et les factures. Everhour garde les taux facturables liés au travail client.

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Facture n°
Date
Date d'échéance
De
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DescriptionQtéTarifTVAMontant
Sous-total
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Entrées de temps
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Everhour — Budgétisation
Acme Web Project
1
50 % du budget utilisé
2 500,00 $sur 5 000,00 $
2 500,00 $ restants
75%
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FACTURE
Facture n° 1042
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DescriptionHeuresTarifMontant
Refonte du site web14h150 $/h2 100,00 $
Charte graphique7h150 $/h1 050,00 $
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Enregistrements de reçus pour la facturation slovaque

Créer un reçu prêt pour la Slovaquie

Un modèle de reçu pour la Slovaquie vous aide à documenter une vente payée, un acompte ou un règlement client sans reconstruire l'enregistrement à partir de zéro. L'objectif pratique est un document clair qui identifie le vendeur et l'acheteur, décrit les biens ou services, indique le montant payé et garde le traitement fiscal clair pour la comptabilité.

Les règles slovaques relatives aux factures de TVA comptent lorsque le reçu fonctionne aussi comme une facture de TVA ou soutient la comptabilité TVA. La loi n° 222/2004 Coll. sur la TVA régit les factures de TVA slovaques, donc un assujetti à la TVA a besoin des bons détails DPH, dates, numérotation, bases imposables et montant de TVA en euros lorsque le document est utilisé pour les registres de TVA.

Inclure les bons champs fiscaux

Un reçu ou une facture de TVA slovaque doit identifier le fournisseur par son nom ou sa raison sociale, son adresse et son numéro d'identification TVA. Il doit aussi inclure le nom ou la raison sociale du destinataire, son adresse et son numéro d'identification TVA lorsque la fourniture a été effectuée sous ce numéro. Ajoutez un numéro de facture séquentiel, la date d'émission et la date de fourniture ou de paiement lorsque cette date est déterminable et différente.

Les postes doivent contenir assez de détails pour qu'un comptable puisse classer la transaction. Incluez la quantité et le type de biens ou l'étendue et le type de service, le prix unitaire hors TVA, la base imposable pour chaque taux de TVA, les remises ou rabais non déjà inclus, le taux de TVA ou l'exonération, et la TVA totale due en euros. La Slovaquie utilise des taux de DPH/TVA de 23 %, 19 % et 5 % pour 2026, selon la fourniture listée.

Adapter le reçu au cas

Un petit document de caisse n'est pas la même chose qu'une facture de TVA complète. La Slovaquie autorise une facture simplifiée pour les biens ou services jusqu'à 100 € TVA comprise, et pour un document de caisse e-kasa ou un document de distributeur de carburant sans personnel jusqu'à 400 € TVA comprise. Ce traitement simplifié réduit les exigences en matière de données, mais il ne transforme pas chaque reçu en facture de TVA B2B complète.

La formulation spéciale compte aussi. Les fournitures exonérées de TVA nécessitent une référence à la loi slovaque sur la TVA ou à la directive TVA de l'UE, ou une déclaration claire indiquant que la fourniture est exonérée. Les factures d'autoliquidation doivent indiquer prenesenie daňovej povinnosti, et les factures auto-émises doivent indiquer vyhotovenie faktúry odberateľom. Si une facture en langue étrangère est contrôlée, l'administration fiscale peut demander une traduction slovaque.

Aller au-delà des reçus ponctuels

Un modèle de reçu gratuit convient à une vente payée occasionnelle, à un enregistrement client corrigé ou à un document simple que votre comptable peut classer. Il suffit lorsque vous connaissez déjà les coordonnées de l'acheteur, le traitement fiscal, le statut du paiement et les postes, et que vous avez seulement besoin d'un document soigné pour la transaction en cours.

Un flux de travail géré devient utile lorsque le travail client se répète, que les taux varient selon la personne ou le projet, et que les enregistrements facturables doivent résister à une revue. Everhour sépare les taux de coût et les taux facturables, prend en charge les valeurs par défaut par personne et les remplacements par projet, préserve l'historique daté des taux, et valorise le travail par projet, membre ou tâche avant que ce travail ne devienne des données de facturation.

Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.

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Questions fréquentes

Un reçu slovaque a-t-il besoin de détails DPH/TVA ?

Un reçu slovaque a besoin de détails DPH/TVA lorsqu'il est utilisé comme facture de TVA ou soutient la déclaration de TVA par un assujetti à la TVA. Le document doit indiquer le taux de TVA applicable ou l'exonération, la base imposable et la TVA totale due en euros. Les taux DPH/TVA 2026 de la Slovaquie sont de 23 %, 19 % et 5 % pour les fournitures listées.

Un reçu peut-il utiliser les règles de facture simplifiée en Slovaquie ?

Une facture simplifiée peut s'appliquer aux biens ou services jusqu'à 100 € TVA comprise. Elle peut aussi s'appliquer à un document de caisse e-kasa ou à un document de distributeur de carburant sans personnel jusqu'à 400 € TVA comprise. Les transactions B2B plus importantes ou plus complexes nécessitent l'ensemble plus complet de données de facture de TVA, y compris les détails des parties, la numérotation, les dates, l'étendue des postes, les bases imposables et le montant de TVA.

Quelles dates doivent apparaître sur un reçu slovaque ?

Un reçu ou une facture de TVA doit indiquer la date d'émission et la date de fourniture ou de réception du paiement lorsque cette date est déterminable et différente de la date d'émission. Une facture de TVA doit généralement être émise dans les 15 jours suivant la fourniture, la réception d'un acompte ou la fin du mois civil pertinent pour les cas spécifiés.

Les reçus électroniques sont-ils obligatoires pour les clients professionnels slovaques ?

La facturation électronique B2B et B2C n'est actuellement pas obligatoire en Slovaquie en 2026. Les marchés publics sont différents : la Slovaquie dispose d'une obligation de facturation électronique B2G, et les autorités publiques doivent accepter les e-factures conformes à EN 16931. La facturation électronique B2B nationale et le reporting en temps réel sont prévus à partir du 1 janvier 2027.

Quelles conditions de paiement s'appliquent si le reçu n'a pas de date d'échéance ?

Pour les transactions commerciales de l'UE, les intérêts de retard deviennent exigibles 30 jours calendaires après la réception de la facture si le contrat ne fixe pas de délai de paiement. Le taux légal slovaque de retard de paiement pour la période du 1 janvier au 30 juin 2026 est de 10,15 %, et une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement s'applique par facture en retard.

Comment Everhour valorise-t-il le travail facturable avant la facturation ?

Everhour sépare les taux de coût internes des taux facturables destinés au client, afin que les équipes puissent calculer le coût de main-d'œuvre, le chiffre d'affaires et le bénéfice sans les mélanger. Les administrateurs peuvent définir des valeurs par défaut par personne, remplacer les taux sur des projets spécifiques, préserver les changements de taux datés et valoriser le travail facturable par projet, membre ou taux de tâche personnalisé.

Comment Everhour peut-il garder le travail de reçu facturé hors de la prochaine facture ?

Everhour Billing & Invoicing marque le temps comme facturé après son inclusion dans une facture, afin que le même travail facturable ne réapparaisse pas dans un brouillon de facture ultérieur. Les utilisateurs peuvent sélectionner le temps et les dépenses non facturés, prévisualiser le détail et générer des factures client à partir des données de facturation approuvées.

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