Générateur de reçus pour le Bangladesh

Les reçus de TVA au Bangladesh nécessitent des détails BIN et TVA. Everhour garde les taux facturables connectés à des factures prêtes pour les clients.

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Entrées de temps
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1
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FACTURE
Facture n° 1042
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DescriptionHeuresTarifMontant
Refonte du site web14h150 $/h2 100,00 $
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Reçus de TVA au Bangladesh et dossiers client

Créer un reçu pour paiement

Utilisez cette page pour créer un reçu bangladais pour un paiement client, des frais de projet, une vente de produit ou une prestation de service. Le reçu doit identifier le fournisseur, l'acheteur, la date de transaction, le montant du paiement, le traitement de TVA et les biens ou services fournis. Pour un fournisseur enregistré à la TVA, le dossier de reçu doit s'aligner sur la facture de TVA plutôt que d'en être séparé.

Le régime fiscal indirect du Bangladesh est la TVA au titre du Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012. Une personne enregistrée doit émettre une facture de TVA au formulaire VAT-6.3 pour chaque fourniture taxable. Pour les dossiers de paiement, gardez les détails du reçu cohérents avec cette facture fiscale afin que l'acheteur puisse rapprocher les dossiers de paiement, de TVA et d'achat sans demander de corrections.

Inclure les champs fiscaux requis

Une facture fiscale bangladaise doit inclure la date et l'heure d'émission, le nom, l'adresse et le Business Identification Number du fournisseur, ainsi que la description des biens, la quantité, la date et l'heure de fourniture, la valeur hors TVA, le taux de TVA, la TVA due et la valeur totale plus TVA. Le taux standard de TVA au Bangladesh est de 15 % pour les importations taxables et les fournitures taxables, sauf si une règle spéciale ou une exonération s'applique.

Les détails de l'acheteur comptent lorsque la valeur de la fourniture dépasse le seuil. Le nom, l'adresse et le Business Identification Number de l'acheteur sont requis sur une facture fiscale lorsque la valeur de la fourniture dépasse 25 000 takas. La loi indique que le crédit de taxe sur les intrants n'est pas admissible si ces détails de l'acheteur sont omis lorsqu'ils sont requis ; un reçu lié à cette vente doit donc préserver la même identité d'acheteur.

Éviter les erreurs de dossiers au Bangladesh

La numérotation séquentielle fait partie du dossier, ce n'est pas une décoration. Les factures de TVA doivent être numérotées séquentiellement par exercice fiscal. Une personne enregistrée fournissant depuis plus d'un lieu doit utiliser des factures numérotées séquentiellement distinctes pour chaque lieu, avec le nom du lieu, l'adresse et le numéro de facture. Une série de reçus doit éviter les références en double qui rendent les dossiers de succursale, de point de vente ou d'exercice fiscal difficiles à auditer.

Les règles de copie et de déclaration affectent aussi le flux de travail. Une facture fiscale doit être émise en au moins deux exemplaires, l'original étant remis à l'acheteur et le fournisseur conservant une copie. Pour les biens en transport, l'original doit accompagner le véhicule. Toute facture de TVA ou facture de taxe sur le chiffre d'affaires d'une valeur supérieure à Taka 2 lakh doit être envoyée au VAT Computer System en VAT-6.10, sauf si des données automatisées approuvées la couvrent déjà.

Aller au-delà des reçus ponctuels

Un reçu gratuit fonctionne pour une seule transaction payée, un dossier client corrigé ou un petit lot de documents manuels. Il suffit lorsque vous connaissez déjà le montant facturable, le traitement de TVA, les détails de l'acheteur et la référence de paiement. Il devient fragile lorsque le personnel ressaisit le temps, les taux, les noms de tâches, les lignes fiscales et le statut de facture dans des feuilles de calcul séparées.

Un flux de travail géré aide lorsque les reçus et les factures proviennent de travaux facturables. Everhour sépare les taux de coût internes des taux facturables destinés aux clients, prend en charge les taux par défaut par personne et les remplacements par projet, et conserve les changements de taux datés. Cette structure garde les anciens calculs intacts tandis que les projets actuels utilisent le bon taux de projet, de membre ou de tâche avant que les dossiers de facturation ne soient transmis au client.

Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.

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Questions fréquentes

Un reçu bangladais est-il identique à une facture VAT-6.3 ?

Un reçu prouve le paiement, tandis qu'une facture VAT-6.3 documente une fourniture taxable par une personne enregistrée. En pratique, le dossier de reçu doit correspondre aux détails de la facture de TVA lorsque le paiement concerne une fourniture taxable. Gardez le BIN du fournisseur, les détails de l'acheteur lorsqu'ils sont requis, la description de la fourniture, le taux de TVA, le montant de TVA et le total cohérents dans les deux dossiers.

Quels détails d'acheteur bangladais figurent sur un reçu de grande valeur ?

Pour une fourniture taxable supérieure à 25 000 takas, la facture fiscale doit inclure le nom, l'adresse et le Business Identification Number de l'acheteur lorsque cela est requis. Un reçu lié à cette vente doit comporter les mêmes détails de l'acheteur ou référencer la facture qui les contient. L'absence de détails d'acheteur requis peut affecter le crédit de taxe sur les intrants au titre de la loi.

Chaque reçu bangladais utilise-t-il une TVA de 15 % ?

Non. Le taux standard de TVA au Bangladesh est de 15 % pour les importations taxables et les fournitures taxables, sauf si une règle spéciale ou une exonération s'applique. La FAQ de la NBR indique également que les exportations sont taxées à 0 %. Utilisez le traitement de TVA qui s'applique à la fourniture réelle et évitez d'étiqueter un reçu comme soumis au taux standard lorsque la transaction suit une règle différente.

Quelle erreur de numérotation crée des problèmes d'audit ?

Les numéros séquentiels en double ou mélangés créent des problèmes lorsque les reçus doivent être rapprochés des factures de TVA, des dossiers de succursale et des fichiers d'exercice fiscal. Les factures de TVA doivent être numérotées séquentiellement par exercice fiscal. Un fournisseur ayant plus d'un lieu de fourniture doit utiliser des factures numérotées séquentiellement distinctes pour chaque lieu, avec le nom et l'adresse de ce lieu.

Un reçu bangladais nécessite-t-il une déclaration de TVA en ligne ?

La règle de déclaration en ligne s'applique à la facture de TVA ou à la facture de taxe sur le chiffre d'affaires d'une personne enregistrée ou enrôlée, d'une valeur supérieure à Taka 2 lakh. Ces informations doivent être envoyées au VAT Computer System en VAT-6.10 avant ou après le dépôt de la déclaration pour la période fiscale, sauf si des données automatisées approuvées envoient déjà les informations requises.

Comment Everhour garde-t-il les taux de facturation bangladais cohérents ?

Everhour sépare les taux de coût des taux facturables, afin que le coût de main-d'œuvre interne et les frais destinés aux clients restent distincts. Les équipes peuvent définir des taux par défaut par personne, remplacer les taux pour des projets spécifiques, dater les changements de taux et tarifer le travail facturable par projet, membre ou taux de tâche personnalisé avant la préparation des montants de facture.

Comment Everhour prend-il en charge le transfert de facture après la facturation du temps ?

Everhour peut transformer le temps facturable et les dépenses non facturés en factures, puis exporter les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks comme brouillons. Le statut de facture exporté, le numéro de facture, la date d'émission et le montant se synchronisent avec Everhour, afin que les dossiers de facturation restent liés au travail suivi d'origine.

Transformer le travail facturable en reçus

Utilisez Everhour pour garder les taux client, la facturation de projet et les changements de taux datés organisés avant que les dossiers de facture ne soient préparés, examinés et transférés avec des données de facturation plus propres.

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