Les factures de TVA bangladaises exigent des détails VAT-6.3 et des champs BIN. Everhour prend en charge le suivi facturable avant le début du travail de facturation.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Utilisez cette page pour préparer une facture bangladaise pour une fourniture taxable, un service professionnel, des frais de projet ou une entrée de temps facturable. L'objectif pratique est d'obtenir un enregistrement de facture finalisé avec les détails du fournisseur, les détails de l'acheteur lorsque requis, les lignes d'articles ou de services, le traitement de la TVA, les totaux et les conditions de paiement sur lesquels un client peut agir sans demander d'informations manquantes.
Pour les fournisseurs enregistrés à la TVA, le Bangladesh centre la facture fiscale sur le formulaire VAT-6.3. Une personne enregistrée doit émettre une facture de TVA pour chaque fourniture taxable. La facture ne doit pas ressembler à une simple demande de paiement informelle lorsque la TVA s'applique. Elle doit contenir les champs requis pour les registres fiscaux, notamment la numérotation en série, la date et l'heure d'émission, le BIN du fournisseur, les détails de la fourniture, la valeur hors TVA, le taux de TVA, la TVA à payer, ainsi que la valeur totale plus TVA.
Le Bangladesh utilise la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012. Le taux standard de TVA est de 15 % pour les importations taxables et les fournitures taxables, sauf si une règle spéciale ou une exemption s'applique, et le NBR indique que les exportations sont taxées à 0 %. Placez la TVA là où l'acheteur peut la retracer : chaque ligne ou le récapitulatif de la facture doit rendre clairs la valeur taxable, le taux de TVA, le montant de TVA et le total.
Une facture bangladaise solide identifie le fournisseur par son nom, son adresse et son Business Identification Number. Le nom, l'adresse et le Business Identification Number de l'acheteur sont requis lorsque la valeur de la fourniture dépasse 25 000 takas, et l'Act indique que le crédit de taxe en amont n'est pas admissible si ces détails de l'acheteur sont omis lorsqu'ils sont requis. Traitez ce seuil comme une décision de champ, et non comme une préférence de mise en forme.
Les factures de TVA doivent être numérotées en série par exercice fiscal. Un fournisseur opérant depuis plusieurs lieux doit utiliser des factures numérotées en série distinctes pour chaque lieu, avec le nom du lieu, l'adresse et le numéro de facture. Un numéro en double, un détail de lieu manquant ou une séquence réutilisée peut transformer une facture par ailleurs complète en problème de tenue des registres.
Le Bangladesh dispose également d'une étape de déclaration en ligne pour les factures plus importantes. Une personne enregistrée ou inscrite doit envoyer les informations de toute facture de TVA ou facture de taxe sur le chiffre d'affaires d'une valeur supérieure à 2 lakh de takas au VAT Computer System dans VAT-6.10 avant ou après le dépôt de la déclaration pour la période fiscale, sauf si les données requises sont déjà envoyées via un système automatisé approuvé. Gardez la copie de la facture et la piste de déclaration alignées.
Un générateur de factures gratuit suffit lorsque vous avez besoin d'une seule facture propre, que vous connaissez déjà la valeur taxable, que vous disposez des détails de l'acheteur et que vous pouvez stocker vous-même l'original et la copie fournisseur. Les règles bangladaises exigent au moins deux copies d'une facture fiscale, l'original étant remis à l'acheteur et le fournisseur conservant une copie. Pour les biens en transport, l'original doit accompagner le véhicule.
Un workflow géré est important lorsque les factures proviennent de temps facturable, d'un mélange de travail facturable et non facturable, de taux personnalisés ou de projets clients récurrents. Everhour permet aux administrateurs de définir le statut de facturation du projet, de marquer des tâches spécifiques comme non facturables, d'utiliser des taux de tâche personnalisés pour les projets en temps et matériaux, et de déclarer le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût avant la préparation de la facture.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Un fournisseur enregistré à la TVA doit émettre une facture de TVA au formulaire VAT-6.3 pour chaque fourniture taxable. Une personne enregistrée peut conserver les formulaires de TVA prescrits dans son propre format uniquement si le nom du formulaire, toutes les informations prescrites et le nombre minimum de copies requises sont inclus. Le NBR peut également déclarer, par arrêté publié au journal officiel, que des factures ou notes dans un format propre constituent des factures fiscales.
Le nom, l'adresse et le Business Identification Number du fournisseur doivent figurer sur la facture fiscale. Le nom, l'adresse et le Business Identification Number de l'acheteur sont requis lorsque la valeur de la fourniture dépasse 25 000 takas. Omettre ces détails de l'acheteur lorsqu'ils sont requis peut bloquer le crédit de taxe en amont en vertu de l'Act, de sorte que la section acheteur nécessite un examen attentif.
La facture doit afficher la valeur hors TVA, le taux de TVA, la TVA à payer et la valeur totale plus TVA. Une mise en page par ligne fonctionne bien lorsque différents articles, quantités ou traitements fiscaux apparaissent sur une même facture. Un récapitulatif est plus clair pour une seule ligne de service, tant que la valeur taxable et le montant de TVA restent explicites.
Attribuez des numéros de série par exercice fiscal. Un fournisseur enregistré ayant plus d'un lieu de fourniture doit tenir des factures numérotées en série distinctes pour chaque lieu et inclure le nom du lieu, l'adresse et le numéro de facture. Ne redémarrez pas et ne réutilisez pas la même séquence au sein de la même série d'exercice fiscal.
Une personne enregistrée ou inscrite doit envoyer les informations de toute facture de TVA ou facture de taxe sur le chiffre d'affaires d'une valeur supérieure à 2 lakh de takas au VAT Computer System dans VAT-6.10 avant ou après le dépôt de la déclaration pour la période fiscale. Cette exigence ne s'applique pas lorsque les données requises sont déjà envoyées via un système automatisé approuvé.
Everhour prend en charge le temps facturable et non facturable grâce au statut de facturation du projet, aux contrôles non facturables au niveau des tâches, aux taux de tâche personnalisés et aux exceptions de taux par membre. Les rapports administrateur peuvent afficher le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût par membre ou par tâche avant la finalisation des totaux de facture.
Everhour Billing & Invoicing transforme le temps facturable suivi et les dépenses en factures client. Les utilisateurs peuvent sélectionner le temps et les dépenses non facturés, prévisualiser la ventilation et générer des montants de facture à partir du temps facturable, des taux de projet ou de membre, et des dépenses facturables tout en excluant le travail non facturable.
Suivez le statut facturable, les taux de tâche et le travail exclu avant le début de la facturation. Everhour fournit aux équipes des données de facture plus propres et des rapports de montants facturables plus clairs.
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