Rechnungsgenerator für Frankreich

Französische Rechnungen benötigen genaue TVA-Angaben und Zahlungsbedingungen. Everhour verbindet erfasste abrechenbare Arbeit mit saubereren Rechnungsworkflows.

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Rechnung Nr.
Datum
Fälligkeitsdatum
Von
An
BeschreibungMengeSatzSteuerBetrag
Zwischensumme
Steuer
Gesamt$ 0.00

Everhour kann alles — erfassen, budgetieren, berichten & abrechnen

Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.

Legen Sie los — starten Sie die Zeiterfassung!

Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.

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Funktioniert mit Ihrem Lieblingstool:
Everhour — Zeiterfassung
Zeiteinträge
01:24:00
00:31:00
01:07:00

Keine Budgetüberraschungen mehr

Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.

  • Kostenerfassung in Echtzeit
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Everhour — Budgetierung
Acme Web Project
1
50 % des Budgets genutzt
2.500,00 $von 5.000,00 $
2.500,00 $ verbleibend
75%
Tatsächliche KostenVerbleibende Kosten

Messung

Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten

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Everhour — Berichte

Ihre Rechnung ist fertig!

Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.

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Everhour — Rechnungen
Ihr Unternehmen GmbHhello@yourcompany.com
RECHNUNG
Rechnung #1042
Gruppieren nach:
BeschreibungStundenSatzBetrag
Website-Redesign14h150 $/h2.100,00 $
Markenrichtlinien7h150 $/h1.050,00 $
Marketingstrategie3,5h150 $/h525,00 $
Fälliger Gesamtbetrag3.675,00 $
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Anforderungen und Workflow für französische Rechnungen

Erstellen Sie eine für Frankreich geeignete Rechnung

Eine für Frankreich geeignete Rechnung gibt Ihrem Kunden die Details, die nötig sind, um den Verkäufer zu identifizieren, den Käufer zu prüfen, die abgerechnete Arbeit zu verstehen und die Zahlung zu verarbeiten. Verwenden Sie sie für Dienstleistungen, Waren, Anzahlungen, Projektarbeit und wiederkehrende Kundenabrechnungen, bei denen die Rechnung einen klaren kaufmännischen Nachweis liefern muss. Das fertige Dokument sollte zeigen, wer die Arbeit geliefert hat, wer die Zahlung schuldet, was geliefert wurde, den Preis vor Steuer, die TVA-Behandlung und den endgültig fälligen Betrag.

Französische Rechnungen unterliegen kaufmännischen und mehrwertsteuerlichen Rechnungsvorschriften. Eine französische Rechnung muss die Identität des Verkäufers oder Dienstleisters, die Identität des Käufers oder Kunden, die Rechnungsadresse, wenn sie abweicht, sowie Geschäftskennungen wie SIREN und, sofern zutreffend, Rechtsform und Stammkapital bei Unternehmen ausweisen. Fügen Sie das Rechnungsdatum, das Liefer- oder Leistungsdatum, wenn es abweicht, und eine eindeutige Nummer in einer chronologisch fortlaufenden Reihenfolge hinzu.

Nehmen Sie die erforderlichen Rechnungsdetails auf

Jede Rechnungszeile sollte die gelieferten Waren oder Dienstleistungen, Menge, Einheitspreis HT, anwendbaren TVA-Satz oder Befreiung und Zeilensumme identifizieren. Die Rechnung benötigt außerdem Summen HT und TTC, damit der Kunde den Betrag vor Steuer und den Betrag einschließlich Steuer sehen kann. Frankreich verwendet TVA mit einem Standardsatz von 20 % sowie ermäßigten oder besonderen Sätzen von 10 %, 5,5 % und 2,1 % für bestimmte Waren und Dienstleistungen.

Die individuelle Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers muss auf Rechnungen erscheinen. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eines gewerblichen Kunden ist erforderlich, wenn der Kunde umsatzsteuerpflichtig ist, außer bei Rechnungen mit einer Gesamtsumme ohne Steuer von höchstens 150 €. Wenn eine Rechnung mehr als einen TVA-Satz verwendet, zeigen Sie die steuerpflichtige Gesamtsumme HT und den entsprechenden Umsatzsteuerbetrag für jeden Satz. Wenden Sie den gesetzlichen Satz auf den Preis ohne Steuer an.

Behandeln Sie Zahlungsbedingungen und Formate

Business-to-Business-Rechnungen in Frankreich benötigen mehr als ein Fälligkeitsdatum. Sie müssen das Zahlungsfälligkeitsdatum, Bedingungen für Skonto bei vorzeitiger Zahlung, den Verzugszinssatz und die feste Beitreibungsentschädigung von 40 € nennen, die bei Zahlungsverzug durch einen gewerblichen Kunden fällig wird. Die Standardzahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Erhalt der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren.

Ausgehandelte B2B-Zahlungsbedingungen dürfen normalerweise 60 Tage ab Rechnungsausstellung oder 45 Tage zum Monatsende nicht überschreiten. Beträge können in jeder Währung ausgewiesen werden, wenn die zu zahlende oder anzupassende Umsatzsteuer in Euro bestimmt wird, und die Steuerverwaltung kann für Rechnungen in einer Fremdsprache eine beglaubigte Übersetzung verlangen. Dadurch werden Währung, Sprache und TVA-Darstellung Teil der Rechnungseinrichtung, nicht nachträgliche Überlegungen.

Kostenlose Rechnung versus verwaltete Abrechnung

Ein einmaliger Rechnungsgenerator reicht aus, wenn Sie eine einzelne Kundenrechnung benötigen, die abrechenbaren Positionen bereits kennen und TVA, Zahlungsbedingungen und Kundenkennungen genau eingeben können. Er funktioniert auch für gelegentliche Projekte, bei denen eine Tabelle oder Buchhaltungsdatei die unterstützenden Aufzeichnungen enthält. Das Hauptrisiko ist die manuelle erneute Eingabe, insbesondere wenn Zeiten, Ausgaben, Steuereinstellungen und Rechnungsstatus an getrennten Orten liegen.

Ein verwalteter Workflow passt zu wiederholter Kundenabrechnung, Teamprojekten und Time-and-Materials-Arbeit. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Arbeit aus, und ermöglicht, Rechnungsdaten nach Projekt, Aufgabe, Person, Datum oder anderen Aufschlüsselungen zu gruppieren. Halten Sie die französischen Rechtsfelder von der Zeitquelle getrennt und verwenden Sie dann einen konsistenten Abrechnungsworkflow, um fehlende Einträge zu reduzieren.

Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.

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Häufig gestellte Fragen

Welche Felder machen eine französische Rechnung für Geschäftskunden nutzbar?

Eine französische Geschäftsrechnung sollte Verkäufer und Käufer identifizieren, Geschäftskennungen wie SIREN ausweisen, wo erforderlich, eine eindeutige chronologische Rechnungsnummer enthalten und Rechnungs- und Lieferdaten angeben, wenn sie abweichen. Sie benötigt außerdem detaillierte Positionen, Einheitspreise HT, TVA-Satz oder Befreiung, Summen HT und TTC, Zahlungsfälligkeitsdatum, Verzugszinsbedingungen und die Beitreibungsentschädigung von 40 € für gewerbliche Kunden.

Muss eine französische Rechnung auf jeder Zeile TVA enthalten?

Eine französische Rechnung muss den anwendbaren TVA-Satz oder die Befreiung für die gelieferten Waren oder Dienstleistungen ausweisen. Wenn die Rechnung mehrere Sätze verwendet, muss sie die steuerpflichtige Gesamtsumme ohne Steuer und den entsprechenden Umsatzsteuerbetrag für jeden Satz ausweisen. Frankreich verwendet TVA mit 20 % als Standardsatz, mit ermäßigten oder besonderen Sätzen von 10 %, 5,5 % und 2,1 % für bestimmte Kategorien.

Kann eine französische Rechnung in einer anderen Währung ausgestellt werden?

Rechnungsbeträge können in jeder Währung ausgedrückt werden, wenn die zu zahlende oder anzupassende Umsatzsteuer in Euro bestimmt wird. Eine fremdsprachige Rechnung kann dennoch ein praktisches Prüfproblem schaffen, weil die französische Steuerverwaltung eine beglaubigte Übersetzung verlangen kann. Halten Sie bei grenzüberschreitenden Kunden die Handelswährung klar und machen Sie den Euro-TVA-Betrag leicht prüfbar.

Welcher Fehler bei französischen Zahlungsbedingungen verzögert B2B-Zahlungen?

Der häufige Fehler besteht darin, nur ein Fälligkeitsdatum anzugeben und die erforderlichen Hinweise zum Zahlungsverzug wegzulassen. Französische B2B-Rechnungen müssen Bedingungen für Skonto bei vorzeitiger Zahlung, den Verzugszinssatz und die feste Beitreibungsentschädigung von 40 € bei Zahlungsverzug durch einen gewerblichen Kunden nennen. Fehlende Bedingungen können Korrekturen erzwingen, bevor das Finanzteam des Käufers die Zahlung genehmigt.

Wann beginnt die französische B2B-E-Rechnung?

Französische umsatzsteuerpflichtige Unternehmen müssen ab dem 1. September 2026 E-Rechnungen empfangen können. Die Ausstellung beginnt am 1. September 2026 für große Unternehmen und ETIs und am 1. September 2027 für KMU und Kleinstunternehmen. Unternehmen, die vom Mandat betroffen sind, benötigen genehmigte Plattform-Workflows statt eines gewöhnlichen reinen PDF-Rechnungsaustauschs.

Wie wandelt Everhour französische abrechenbare Arbeit in Rechnungen um?

Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um. Es berechnet Rechnungsbeträge aus abrechenbarer Zeit, Projekt- oder Mitgliedersätzen und abrechenbaren Ausgaben, während nicht abrechenbare Arbeit ausgeschlossen wird, und unterstützt anschließend Kundenvorgaben, Rechnungsanpassung und Exporte zu QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks.

Kann Everhour den exportierten Rechnungsstatus sichtbar halten?

Everhour zeigt exportierten Rechnungsstatus, Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum und Betrag an, nachdem Rechnungen an QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks gesendet wurden. Dadurch bleiben Projektabrechnungsdaten mit der Buchhaltungsübergabe verbunden, ohne dass ein separater manueller Status-Tracker erforderlich ist.

Erfasste Arbeit in Rechnungen umwandeln

Gehen Sie über einmalige Rechnungseingaben hinaus, wenn sich Kundenabrechnungen wiederholen. Everhour Billing & Invoicing wandelt genehmigte abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um und reduziert verpasste Arbeit und doppelte Abrechnung.

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