Thailandische MwSt.-Rechnungen erfordern Angaben zur Steuer in thailändischer Sprache und in Thai Baht. Everhour hält abrechenbare Zeit vor der Rechnungsstellung geordnet.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie diese Seite, wenn Sie eine saubere Rechnung benötigen, die gedruckt, als PDF gespeichert oder einem thailändischen Kunden als Geschäftsunterlage übergeben werden kann. Die zentrale Frage ist, ob das Dokument nur eine Handelsrechnung oder eine MwSt.-Steuerrechnung ist. Thailand verwendet eine Mehrwertsteuer auf Waren, Dienstleistungen und Importe, daher benötigen umsatzsteuerregistrierte Verkäufer die Angaben zur Steuerrechnung an der richtigen Stelle.
Für umsatzsteuerregistrierte Unternehmen gilt die Registrierung im Allgemeinen, wenn der Jahresumsatz 1,8 Millionen THB übersteigt. Ein MwSt.-Registrierter muss für jeden Verkauf von Waren oder jede Erbringung von Dienstleistungen zum Zeitpunkt des Entstehens der MwSt.-Schuld eine Steuerrechnung und eine Kopie ausstellen, sie dem Kunden bereitstellen und die Kopie aufbewahren. Eine gedruckte Version sollte exakt der ausgestellten Rechnung entsprechen, einschließlich Seriennummer, Ausstellungsdatum, Käuferdaten und MwSt.-Betrag.
Eine vollständige thailändische MwSt.-Steuerrechnung muss die Wörter „Steuerrechnung“, den Namen des Ausstellers, die Adresse des Ausstellers, die Steueridentifikationsnummer des Ausstellers, den Namen und die Adresse des Käufers, die Seriennummer, das Ausstellungsdatum und eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen enthalten. Geben Sie Art, Kategorie, Menge und Wert an, sofern diese Angaben zutreffen. Der MwSt.-Betrag muss vom Wert der Waren oder Dienstleistungen getrennt ausgewiesen werden.
Die Angaben zur Steuerrechnung müssen in thailändischer Sprache, thailändischer Währung und thailändischen oder arabischen Ziffern erfolgen, sofern der MwSt.-Registrierte keine Genehmigung des Director-General zur Verwendung einer Fremdsprache oder Fremdwährung hat. Wenn die Bemessungsgrundlage in Fremdwährung angegeben ist, rechnen Sie sie nach den Umrechnungsregeln des Revenue Department in Thai Baht um. Verwenden Sie das im selben Monat der Steuerschuld erhaltene thailändische Geld oder den durchschnittlichen Verkaufskurs der Bank of Thailand am letzten Arbeitstag dieses Monats.
Eine gedruckte Thailand-Rechnung benötigt genügend Abstand, damit der Käufer jedes Steuerfeld lesen kann, ohne sich auf Dateimetadaten oder E-Mail-Text zu verlassen. Platzieren Sie die Seriennummer und das Ausstellungsdatum nahe am oberen Rand, halten Sie die TIN des Verkäufers sichtbar und trennen Sie Zwischensumme, MwSt. und Gesamtbetrag. Das Revenue Department gibt an, dass der aktuelle allgemeine MwSt.-Satz 7 % beträgt, während der Revenue Code einen Satz von 10 % festlegt, der durch Royal Decree gesenkt werden kann.
Zahlungsbedingungen gehören auf die kommerzielle Seite der Rechnung. Die gesetzlichen Angaben für thailändische MwSt.-Steuerrechnungen nennen das Ausstellungsdatum, führen aber kein Zahlungsfälligkeitsdatum und keine Zahlungsbedingungen auf. Fügen Sie Fälligkeitsdatum, Bankdaten, Bestellnummer oder Projektreferenz hinzu, wenn der Vertrag oder der Kundenprozess dies erfordert. Halten Sie diese Bedingungen von den erforderlichen MwSt.-Feldern getrennt, damit das gedruckte Dokument leicht prüfbar bleibt.
Eine kostenlose druckbare Rechnung reicht für einen einzelnen Auftrag, eine manuelle Kundenanfrage oder einen einfachen Verkauf aus, bei dem Sie Käuferdaten, Steuerstatus, Beträge und MwSt.-Behandlung bereits kennen. Sie funktioniert, wenn Sie die Rechnung einmal eingeben, drucken und die Kopie zusammen mit den übrigen Transaktionsunterlagen aufbewahren können. Der Prozess stößt an Grenzen, wenn mehrere Personen Zeit erfassen, Sätze ändern oder Arbeit auf abrechenbare und nicht abrechenbare Aufgaben aufteilen.
Everhour passt in den gesteuerten Workflow, nachdem die Rechnungsvorlage nicht mehr der schwierige Teil ist. Admins können den Abrechnungsstatus von Projekten festlegen, bestimmte Aufgaben als nicht abrechenbar markieren, benutzerdefinierte Aufgabensätze anwenden und über abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten berichten. Diese Struktur gibt der rechnungserstellenden Person sauberere Quelldaten, bevor sie eine kundenorientierte Thailand-Rechnung und einen passenden internen Abrechnungsdatensatz erstellt.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine thailändische MwSt.-Steuerrechnung muss die Wörter „tax invoice" enthalten, wenn der Verkäufer eine vollständige MwSt.-Steuerrechnung ausstellt. Eine normale Handelsrechnung kann eine Zahlungsaufforderung dokumentieren, aber ein MwSt.-Registrierter benötigt die erforderlichen Angaben zur Steuerrechnung für MwSt.-Zwecke. Verwenden Sie die korrekte Bezeichnung nur, wenn das Dokument als MwSt.-Steuerrechnung dienen soll.
Die Steueridentifikationsnummer des Ausstellers gehört auf eine thailändische MwSt.-Steuerrechnung. Die Regeln des Revenue Department zur Steueridentifikation verlangen von Steuerpflichtigen oder Einkommenszahlenden, eine Steueridentifikationsnummer zu erhalten und zu verwenden, sofern eine Einzelperson stattdessen nicht eine persönliche Identifikationsnummer verwenden darf. Käuferdaten sind auf einer vollständigen thailändischen MwSt.-Steuerrechnung ebenfalls erforderlich, einschließlich Name und Adresse des Käufers.
Die Angaben auf thailändischen MwSt.-Steuerrechnungen müssen in thailändischer Sprache, thailändischer Währung und thailändischen oder arabischen Ziffern erfolgen, sofern der MwSt.-Registrierte keine Genehmigung des Director-General zur Verwendung einer Fremdsprache oder Fremdwährung hat. Ein zweisprachiges Layout kann einem ausländischen Kunden helfen, das Dokument zu lesen, aber die erforderlichen thailändischen Angaben müssen dennoch vorhanden sein, sofern keine genehmigte Ausnahme gilt.
Die MwSt. sollte auf einer vollständigen thailändischen MwSt.-Steuerrechnung getrennt vom Wert der Waren oder Dienstleistungen ausgewiesen werden. Das Revenue Department gibt an, dass der aktuelle allgemeine MwSt.-Satz 7 % beträgt, während der Revenue Code einen Satz von 10 % festlegt, der durch Royal Decree gesenkt werden kann. Halten Sie Zwischensumme, MwSt. und Gesamtbetrag klar getrennt, damit die gedruckte Kopie sowohl die Zahlungsprüfung als auch die MwSt.-Unterlagen unterstützt.
Zahlungsbedingungen sind vertraglich und in Thailand kein aufgeführtes gesetzliches Feld einer MwSt.-Steuerrechnung. Zu den erforderlichen Angaben gehört das Ausstellungsdatum, aber sie führen kein Zahlungsfälligkeitsdatum und keine Zahlungsbedingungen auf. Fügen Sie Zahlungsbedingungen hinzu, wenn die Käufervereinbarung, die Bestellung oder der interne Inkassoprozess sie benötigt, insbesondere bei Verkäufen auf Kredit oder wiederkehrender Kundenarbeit.
Everhour unterstützt abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit durch den Abrechnungsstatus von Projekten, nicht abrechenbare Kontrollen auf Aufgabenebene, benutzerdefinierte Aufgabensätze und Ausnahmen bei Mitgliedersätzen. Admin-Berichte können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten anzeigen, sodass die Rechnungsvorbereitung mit kategorisierter Arbeit statt mit einem gemischten Timesheet beginnt.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um. Benutzer können nicht abgerechnete Zeit und Ausgaben auswählen, die Aufschlüsselung in der Vorschau prüfen, Positionen nach Projekt, Aufgabe, Person oder Datum gruppieren und eine Rechnung erstellen, wobei nicht abrechenbare Arbeit vom abgerechneten Betrag ausgeschlossen wird.
Verwenden Sie eine druckbare Rechnung für eine Transaktion. Für wiederkehrende Kundenarbeit trennt Everhour abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit vor der Abrechnung und gibt Teams sauberere Rechnungsgrundlagen und klarere Kostentransparenz.
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