Everhour verbindet Rechnungsarbeit mit erfasster Zeit und Berichten, während italienische IVA-Rechnungen länderspezifische Steuerdetails erfordern.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
Messung
Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten
Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Sie möchten eine Rechnung erstellen, die Sie versenden, speichern oder einem Steuerberater übergeben können, ohne die Grundlagen neu aufzubauen. Für Italien bedeutet das, dass das Dokument Verkäufer, Käufer, Rechnungsnummer, Daten, Positionen, IVA-Behandlung, Summen und Zahlungsbedingungen vor dem Download an den richtigen Stellen enthalten muss.
Italien verwendet eine Mehrwertsteuer namens imposta sul valore aggiunto, üblicherweise als IVA abgekürzt. Eine standardmäßige italienische VAT-Rechnung muss ihr Ausstellungsdatum und eine fortlaufende Nummer ausweisen, die die Rechnung eindeutig identifiziert. Die Rechnung identifiziert außerdem den Lieferanten und den Kunden, einschließlich der partita IVA des Lieferanten und der VAT-Nummer des Kunden bei steuerpflichtigen Personen oder des codice fiscale bei italienischen Privatverbrauchern.
Italienische VAT-Rechnungen müssen Art, Qualität und Menge der Waren oder Dienstleistungen beschreiben und die Bemessungsgrundlage, den VAT-Satz und den VAT-Betrag ausweisen. Eine Dienstleistungsposition kann lauten: Beratungsleistungen, 10 Stunden, steuerpflichtiger Betrag 900,00 €, IVA 22 %, IVA-Betrag 198,00 €, Summe 1.098,00 €.
Der reguläre IVA-Satz Italiens beträgt 22 %, wobei ermäßigte Sätze von 10 %, 5 % und 4 % nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen gelten, die in den Tabellen des VAT-Rechts aufgeführt sind. EU-VAT-Regeln erlauben Rechnungsbeträge in jeder Währung, aber der zu zahlende VAT-Betrag muss in der Währung des Mitgliedstaats angegeben werden. Für Italien ist diese Währung der Euro.
Für eine sofortige Rechnung erlauben italienische VAT-Regeln im Allgemeinen die Ausstellung innerhalb von 12 Tagen nach dem Datum des steuerpflichtigen Umsatzes, während die Rechnung dennoch das Transaktionsdatum ausweisen muss, wenn es abweicht. Fügen Sie das Transaktionsdatum hinzu, wenn es vom Ausstellungsdatum abweicht, insbesondere bei Dienstleistungen, die vor der Erstellung der Rechnung abgeschlossen wurden.
Die meisten inländischen italienischen B2B- und B2C-Rechnungen von ansässigen oder etablierten VAT-Betreibern müssen als strukturierte elektronische Rechnungen ausgestellt und über das Sistema di Interscambio übermittelt werden, mit bestimmten Ausnahmen nach italienischem Recht. Eine heruntergeladene Kopie ist nützlich für Prüfung, Kundenkommunikation und Unterlagen, aber inländische elektronische Rechnungspflichten können eine XML-Übermittlung über dieses System verlangen.
Eine einzelne heruntergeladene Rechnung eignet sich für gelegentliche Abrechnung, manuelle Prüfung oder einen Kunden, der nur eine lesbare Kopie benötigt. Sie reicht aus, wenn Sie den korrekten IVA-Satz bereits kennen, die Steuerdaten des Käufers haben und nachverfolgen können, ob die Rechnung gesendet, bezahlt oder ersetzt wurde.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn abrechenbare Zeit, Ausgaben, Projektsätze und Rechnungsstatus einen dauerhaften Nachweis benötigen. Everhour Reporting bietet anpassbare Berichte mit über 45 Spalten, Gruppierung, Filtern, Exporten, geplantem E-Mail-Versand und Rentabilitäts-Dashboards, sodass Teams nicht fakturierte Arbeit, abrechenbare Beträge, Kosten und Rechnungsstatus prüfen können, bevor sie die Kundenabrechnung vorbereiten.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Prüfen Sie Ausstellungsdatum, eindeutige fortlaufende Nummer, partita IVA des Verkäufers, VAT-Nummer oder codice fiscale des Käufers, Beschreibung der Dienstleistung oder Waren, Menge, steuerpflichtigen Betrag, IVA-Satz, IVA-Betrag, Summe und Zahlungsbedingungen. Bei Geschäftstransaktionen verwenden italienische Regeln zu Zahlungsverzug 30 Tage als gesetzliche Standardzahlungsfrist, wenn keine konforme Frist vereinbart wurde.
Nein. Der reguläre IVA-Satz Italiens beträgt 22 %, aber ermäßigte Sätze von 10 %, 5 % und 4 % gelten nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen, die in den Tabellen des VAT-Rechts aufgeführt sind. Wählen Sie den Satz, der zur gelieferten Position oder Dienstleistungskategorie passt, und weisen Sie Bemessungsgrundlage, Satz und Steuerbetrag klar aus.
Eine heruntergeladene Kopie ersetzt die elektronische Rechnungsstellung nicht, wenn italienisches Recht eine strukturierte elektronische Übermittlung verlangt. Die meisten inländischen italienischen B2B- und B2C-Rechnungen von ansässigen oder etablierten VAT-Betreibern müssen als XML-Dateien über das Sistema di Interscambio ausgestellt werden, mit bestimmten Ausnahmen nach italienischem Recht.
Italien erlaubt vereinfachte Rechnungen mit weniger erforderlichen Details, wenn der Gesamtbetrag 400 € nicht überschreitet, vorbehaltlich der gesetzlichen Bedingungen für die fattura semplificata. Verwenden Sie eine Standardrechnung, wenn die Transaktion diesen Betrag überschreitet, wenn der Käufer vollständige Details verlangt oder wenn die Bedingungen für die vereinfachte Rechnung nicht erfüllt sind.
Rechnungsbeträge können nach EU-VAT-Regeln in einer anderen Währung ausgewiesen werden, aber der zu zahlende VAT-Betrag muss in der Währung des Mitgliedstaats angegeben werden. Für Italien muss der IVA-Betrag in Euro ausgewiesen werden, auch wenn die kommerzielle Gesamtsumme zusätzlich in einer anderen Währung erscheint.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, Berichte mit Spalten für abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag, Kosten, Rechnungsstatus, Projekt, Kunde, Mitglied und Aufgabe zu erstellen. Berichte können gruppiert, gefiltert, als CSV, Excel/XLSX oder PDF exportiert und per E-Mail für die Abrechnungsprüfung geplant werden.
Everhour erfasst abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit nach Projekt-, Aufgaben- und Mitgliedssatzeinstellungen. Admins können nicht abrechenbare Aufgaben ausschließen, Projekt- oder Mitgliedssätze anwenden und abrechenbare Beträge vor der Rechnungserstellung prüfen, sodass die Kundenabrechnung auf genehmigter Arbeit statt auf einem rekonstruierten Timesheet basiert.
Verwenden Sie Everhour Reporting, um abrechenbare Arbeit, Kosten und Rechnungsstatus vor der Abrechnung zu prüfen. Everhour gibt Teams exportierbare Rechnungsnachweise, die mit Projektzeit und Rentabilität verknüpft sind.
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