Finnische Rechnungen benötigen genaue USt.-Angaben und saubere Aufzeichnungen. Everhour wandelt erfasste abrechenbare Arbeit in kundenfertige Rechnungen um.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
Messung
Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten
Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie diese Seite, wenn Sie eine klare Rechnung für Waren, Dienstleistungen, Projektarbeit, Retainer oder erstattungsfähige Kosten mit Bezug zu Finnland benötigen. Die fertige Rechnung sollte beide Parteien identifizieren, die Lieferung oder Leistung beschreiben, die Preisgrundlage zeigen, die USt. korrekt ausweisen und dem Käufer kaufmännische Zahlungsanweisungen geben.
Finnische USt.-Vorschriften sind relevant, sobald ein Verkäufer umsatzsteuerpflichtig ist. Ein Unternehmen, das Waren oder Dienstleistungen geschäftlich verkauft, ist im Allgemeinen verpflichtet, sich für die USt. zu registrieren und USt. zu zahlen, wenn der Umsatz in einem Kalenderjahr 20.000 € übersteigt. Unternehmen unterhalb dieses Schwellenwerts können sich in manchen Fällen freiwillig registrieren, daher muss das Rechnungsformat dem tatsächlichen USt.-Status des Verkäufers entsprechen.
Eine finnische USt.-Rechnung muss das Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Nummer, USt.-IDs sowie Namen und Adressen enthalten. Die USt.-Identifikationsnummer des Verkäufers gehört auf die Rechnung, und die USt.-Identifikationsnummer des Käufers ist erforderlich, wenn Reverse Charge oder eine innergemeinschaftliche Lieferung gilt.
Positionsdetails benötigen die Menge und Art der Waren oder den Umfang und die Art der Dienstleistungen sowie das Liefer- oder Vorauszahlungsdatum, wenn es vom Ausstellungsdatum abweicht. Die Rechnung muss die USt.-Bemessungsgrundlage je Steuersatz, den Stückpreis ohne USt., Preisnachlässe oder Rabatte, den USt.-Satz und die zu zahlende USt. ausweisen. Finnlands allgemeiner USt.-Satz beträgt 25,5 %, mit ermäßigten Sätzen von 13,5 % und 10 %.
Eine finnische USt.-Identifikationsnummer verwendet FI plus die Business ID ohne Bindestrich. Zum Beispiel wird die Business ID 1234567-8 zu FI12345678. Dieses kleine Formatdetail verhindert vermeidbare Käuferfragen, insbesondere wenn die Rechnung USt.-Aufzeichnungen oder grenzüberschreitende Prüfungen unterstützt.
Erforderliche USt.-Informationen können in jeder Sprache geschrieben werden, aber die finnische Steuerverwaltung kann während einer Steuerprüfung oder eines Kontrollverfahrens eine Übersetzung verlangen. Die zu zahlende USt. muss mit zwei Dezimalstellen in der Landeswährung des EU-Mitgliedstaats des Verkaufs ausgewiesen werden. Bei finnischen Inlandsverkäufen, die in einer anderen Währung fakturiert werden, muss die zu zahlende USt. ebenfalls in Euro eingetragen werden.
Eine einmalige Rechnung funktioniert für einen einfachen Verkauf, ein Festpreisprojekt oder eine kleine Kundenanfrage, bei der Sie die genauen Positionen und die steuerliche Behandlung bereits kennen. Sie reicht auch aus, wenn Sie nur ein PDF oder Dokument für ein einzelnes Abrechnungsereignis benötigen.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn abrechenbare Zeit, Ausgaben, Sätze, Freigaben und Rechnungsstatus verbunden bleiben müssen. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen und schließt dabei nicht abrechenbare Aufgaben aus, unterstützt Kundeneinstellungen und Rechnungsanpassung und exportiert Rechnungen nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Verwenden Sie den USt.-Satz, der für die gelieferten Waren oder Dienstleistungen gilt. Finnlands allgemeiner USt.-Satz beträgt 25,5 % und gilt für die meisten Waren und Dienstleistungen. Ermäßigte Sätze von 13,5 % und 10 % gelten nur für bestimmte Kategorien, daher sollte die Rechnung den Satz zeigen, der jeder steuerpflichtigen Bemessungsgrundlage zugeordnet ist, statt eines zusammengefassten Werts.
Ja. Eine finnische USt.-Rechnung muss eine eindeutige fortlaufende Nummer enthalten. Fortlaufende Nummerierung hilft dem Verkäufer, eine vollständige Rechnungsspur zu führen, und hilft dem Käufer, das Dokument den Buchhaltungsunterlagen zuzuordnen. Übersprungene oder doppelte Nummern erzeugen vermeidbare Abstimmungsfragen.
Ja. Erforderliche USt.-Informationen können in jeder Sprache auf die Rechnung geschrieben werden. Die finnische Steuerverwaltung kann während einer Steuerprüfung oder eines Kontrollverfahrens eine Übersetzung verlangen, daher sollte die Rechnung dennoch klare Bezeichnungen, vollständige Käufer- und Verkäuferdetails sowie eindeutige Positionsbeschreibungen verwenden.
Bei finnischen Inlandsverkäufen ja. Die zu zahlende USt. muss mit zwei Dezimalstellen in der Landeswährung des EU-Mitgliedstaats des Verkaufs ausgewiesen werden. Wenn eine finnische Inlandsrechnung für den kaufmännischen Betrag eine andere Währung verwendet, muss die zu zahlende USt. ebenfalls in Euro eingetragen werden.
Zahlungsbedingungen oder ein Fälligkeitsdatum sind kaufmännische Zahlungsdetails und keine verpflichtenden USt.-Rechnungsfelder gemäß den Leitlinien zu Abschnitt 209e. Fügen Sie sie trotzdem hinzu, weil sie dem Käufer sagen, wann die Zahlung erwartet wird, welche Bankdaten zu verwenden sind und welche Referenznummer anzugeben ist.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen und schließt dabei nicht abrechenbare Aufgaben aus, und unterstützt Kundenvoreinstellungen wie Steuern, Rabatte und Zahlungsbedingungen. Teams können Rechnungen anschließend nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportieren.
Everhour markiert Zeit als abgerechnet, nachdem sie in eine Rechnung aufgenommen wurde, sodass dieselben nicht abgerechneten Stunden in zukünftigen Rechnungsauswahlen nicht erneut erscheinen. Das schützt Projektabrechnungsunterlagen, wenn Teams in Etappen fakturieren oder mehrere Kundenprojekte aus einem Workspace abrechnen.
Verfolgen Sie freigegebene Zeit, Ausgaben, Sätze und Rechnungsstatus in einem Workflow. Everhour verbindet Projektarbeit mit Kundenabrechnung und Buchhaltungsexporten, ohne Rechnungen manuell neu aufzubauen.
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