Les devis israéliens doivent présenter des prix clairs avant l'étape de la facture fiscale. Everhour garde les tarifs de projet organisés pour le travail facturable.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Utilisez un devis israélien lorsque vous devez chiffrer un travail avant que le client accepte la mission, signe un bon de commande de services ou demande une facture formelle. Le devis doit indiquer le vendeur, l'acheteur, le périmètre, le prix, la devise, la période de validité et les hypothèses de paiement. C'est d'abord un document commercial. Il ne remplace pas la facture fiscale israélienne qu'un opérateur autorisé enregistré à la TVA émet pour les transactions imposables.
Rédigez le devis de façon à ce que la version approuvée puisse devenir une base de facturation sans nouvelle saisie. Listez chaque service ou produit séparément, utilisez les shekels israéliens (ILS) sauf si l'acheteur a accepté une autre devise, et indiquez si la TVA est incluse ou ajoutée. Israël utilise la taxe sur la valeur ajoutée, couramment appelée Ma'am, et le taux standard de TVA israélienne est de 18 % pour 2026, avec des exportations de biens et certains services à taux zéro et certaines transactions exonérées.
Un devis israélien pratique doit contenir assez de détails pour appuyer la facture ultérieure : raison sociale du vendeur, coordonnées, numéro d'opérateur autorisé ou numéro de TVA lorsque pertinent, nom de l'acheteur, adresse ou informations commerciales de l'acheteur, numéro de devis, date d'émission, date d'expiration, descriptions des lignes, quantités, tarifs, sous-total, traitement de la TVA et total. Ajoutez les conditions de livraison, hypothèses, exclusions et la personne qui peut approuver le devis.
Gardez les champs de facture fiscale visibles même si le devis n'est pas la facture fiscale. Les règles de comptabilité israéliennes exigent des identifiants de facture essentiels tels que la mention de facture fiscale, un numéro de facture séquentiel et la date d'émission de la facture sur une facture fiscale. Une facture fiscale conforme doit aussi identifier le vendeur et l'acheteur et indiquer le montant net, le montant de TVA et le total afin que la TVA déductible en amont puisse être déterminée.
Les devis B2B acceptés peuvent devenir des factures fiscales qui nécessitent un traitement supplémentaire. Dans le modèle israélien d'allocation des factures, les factures fiscales B2B de 2026 supérieures à 15 000 ILS avant TVA ont besoin d'un numéro d'allocation de l'administration fiscale pour que le client puisse déduire la TVA en amont. Traitez ce seuil comme un point de contrôle de facturation, pas comme une étiquette de devis. Le devis peut signaler qu'une allocation peut être requise lorsque la facture imposable finale dépasse le seuil.
Utilisez le devis pour collecter les détails de l'acheteur avant approbation, en particulier pour les clients professionnels qui s'attendent à déduire la TVA en amont. Le seuil d'allocation diminue par année : 25 000 ILS en 2024, 20 000 ILS en 2025, 15 000 ILS en 2026, 10 000 ILS en 2027 et 5 000 ILS à partir de 2028, mesuré avant TVA. Un devis qui omet l'identité de l'acheteur, le traitement de la TVA ou le montant imposable crée plus tard des retards de facturation évitables.
Un modèle de devis gratuit suffit pour une proposition ponctuelle, une petite mission de service ou un acheteur qui a seulement besoin d'un PDF propre avant d'approuver le travail. Il vous donne une structure cohérente et garde les conditions commerciales visibles. Il est moins utile lorsque le prix final dépend des heures suivies, de tarifs changeants, de frais remboursables ou de plusieurs personnes travaillant selon des règles de facturation différentes.
Everhour convient au flux de travail géré lorsque le travail approuvé devient du temps facturable. Il sépare les coûts horaires internes des tarifs facturables destinés au client, prend en charge les valeurs par défaut par personne et les remplacements par projet, conserve l'historique daté des tarifs et peut tarifer le travail facturable par projet, membre ou tâche. Cette structure tarifaire garde le devis, le travail livré et la facturation finale plus proches les uns des autres lorsqu'un projet change après approbation.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Un devis israélien est une proposition ou une offre, pas la facture fiscale utilisée pour la déduction de la TVA. Un opérateur autorisé enregistré à la TVA émet une facture fiscale pour les transactions imposables, et l'acheteur a généralement besoin d'une facture fiscale valide pour déduire la TVA en amont. Gardez le devis clairement étiqueté comme devis ou offre jusqu'à ce que le client l'accepte et que la facture imposable soit émise.
Indiquez le traitement de la TVA lorsque l'acheteur a besoin d'un total réaliste avant approbation. Israël utilise la TVA, couramment appelée Ma'am, et le taux standard de TVA israélienne est de 18 % pour 2026, avec des exportations de biens et certains services à taux zéro et certaines transactions exonérées. Précisez si le total du devis inclut la TVA, exclut la TVA ou dépend du traitement fiscal final.
Utilisez les shekels israéliens (ILS) pour les devis nationaux, sauf si le contrat ou la demande de l'acheteur fixe une autre devise. La Banque d'Israël publie des taux de change représentatifs, mais ces taux représentatifs sont des indicateurs et ne sont pas légalement obligatoires pour les transactions privées. Si vous établissez un devis dans une devise étrangère, indiquez clairement la base de conversion et la devise de paiement.
Le devis lui-même n'a pas besoin du numéro d'allocation. La question se pose lorsqu'un devis accepté devient une facture fiscale B2B supérieure au seuil de 2026 de 15 000 ILS avant TVA. Dans le modèle israélien d'allocation des factures, cette facture fiscale a besoin d'un numéro d'allocation de l'administration fiscale pour que le client puisse déduire la TVA en amont.
Les détails d'acheteur manquants, le traitement de la TVA peu clair et les descriptions de lignes vagues retardent l'approbation. Les acheteurs professionnels ont souvent besoin que le devis accepté alimente une facture fiscale qui identifie le vendeur, l'acheteur, le montant imposable, le montant de TVA et le total. Ajoutez les informations commerciales de l'acheteur et séparez le prix net de la TVA avant l'approbation du devis.
Everhour sépare les coûts horaires des tarifs facturables destinés au client, avec des valeurs par défaut par personne et des remplacements par projet. Les équipes peuvent tarifer le travail facturable par projet, membre ou tâche, puis conserver les changements de tarifs datés afin que les anciens rapports gardent les bons calculs lorsqu'un tarif change pendant un long projet.
Suivez le travail facturable avec des tarifs qui correspondent au devis approuvé. Everhour garde les coûts horaires et les tarifs facturables organisés afin que le travail de projet devienne une facturation client plus claire.
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