Everhour transforme le travail facturable suivi en factures, tandis que le Taxpayer System iranien exige des champs fiscaux structurés pour les contribuables concernés.
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| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Une facture utile pour l'Iran donne à l'acheteur suffisamment d'informations pour approuver le montant, le rapprocher d'un contrat ou d'un bon de commande, et traiter le paiement sans autre e-mail. Commencez par le nom du vendeur, le nom de l'acheteur, la date de facture, les conditions de paiement, la devise, les postes, le traitement de la TVA et le montant total à payer. Les montants des factures nationales et des déclarations fiscales sont normalement exprimés en rial iranien (IRR), même lorsque les parties font aussi référence commercialement à une autre devise.
Les contribuables concernés par la loi iranienne sur les terminaux de point de vente et le Taxpayer System doivent émettre des factures électroniques via le Taxpayer System iranien au lieu de s'appuyer uniquement sur des factures papier. Cela transforme la tâche : il ne s'agit plus d'envoyer un document, mais d'envoyer des données fiscales structurées. Un PDF peut toujours aider l'acheteur à examiner le montant, mais l'enregistrement de facture fiscale doit suivre le format électronique requis lorsque le contribuable est concerné.
L'Iran utilise la TVA, appelée مالیات بر ارزش افزوده, pour les livraisons taxables de biens et services et pour les importations taxables, sauf si une exemption légale s'applique. La loi permanente sur la TVA fixe le taux général de taxe et de droits pour les biens et services ordinaires taxables à 9 %. Les lois budgétaires annuelles peuvent modifier le taux effectif pour un exercice fiscal ; vérifiez donc l'année de la transaction avant de calculer la taxe.
Une facture électronique interentreprises doit identifier le vendeur avec l'identifiant fiscal ou économique iranien et inclure le numéro économique de l'acheteur ou son identifiant national ou de personne morale. Les postes nécessitent des données structurées, notamment l'identifiant de bien ou de service, la quantité ou l'unité, le montant unitaire, les remises, le montant de TVA et de droits, et le total à payer. La facture électronique comporte également un numéro unique de facture fiscale généré et enregistré via le terminal du contribuable ou le mécanisme de mémoire fiscale.
Les services nationaux taxables nécessitent un examen différent de celui des exportations. Les exportations de biens et services via les points de sortie officiels sont en dehors de la TVA nationale ordinaire, et la TVA payée sur les biens exportés éligibles peut être remboursée en vertu de la loi sur la TVA. Ce traitement doit figurer dans la logique de facturation et les justificatifs, et non être ajouté après coup une fois que le client a déjà reçu la facture.
Le type d'acheteur compte également. Un acheteur professionnel a besoin de détails d'identification qui prennent en charge une facture fiscale B2B complète, tandis que les factures simplifiées pour consommateurs utilisent un format différent. Mélanger ces formats crée des retards de paiement évitables, car l'acheteur peut avoir besoin d'une facture corrigée avant que la comptabilité puisse l'accepter. Utilisez une séquence de factures de manière cohérente, conservez le numéro unique de facture fiscale rattaché à l'enregistrement final, et évitez de modifier les champs fiscaux après l'envoi sans processus de correction contrôlé.
Une facture gratuite suffit lorsque vous avez besoin d'un document clair, connaissez les identifiants requis de l'acheteur, avez confirmé le traitement de la TVA et pouvez saisir chaque poste avec précision. Elle convient aussi à une petite mission ponctuelle dont le total de facture provient d'un forfait fixe plutôt que du temps suivi, des dépenses et de taux de projet variables.
Un workflow géré convient au travail récurrent avec des clients. Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures, calcule les montants des factures à partir des taux tout en excluant les tâches non facturables, et prend en charge les paramètres par défaut des clients comme les contacts, taxes, remises et conditions de paiement. Les équipes peuvent regrouper les postes de facture par projet, tâche, personne ou date, puis exporter les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks avec le statut de facture synchronisé dans Everhour.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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L'Iran utilise la TVA pour les livraisons taxables de biens et services et les importations taxables, sauf si une exemption légale s'applique. La loi permanente sur la TVA fixe le taux général de taxe et de droits pour les biens et services ordinaires taxables à 9 %, mais les lois budgétaires annuelles peuvent modifier le taux effectif pour un exercice fiscal. Vérifiez l'année de la transaction et le type de fourniture avant d'ajouter la TVA.
Une facture fiscale identifie le vendeur avec l'identifiant fiscal ou économique iranien. Pour les factures électroniques interentreprises, le numéro économique de l'acheteur ou son identifiant national ou de personne morale fait également partie des informations de l'acheteur. Les factures simplifiées pour consommateurs utilisent un format différent ; la catégorie d'acheteur affecte donc les identifiants que vous collectez avant d'envoyer la facture.
Les contribuables concernés par la loi sur les terminaux de point de vente et le Taxpayer System doivent émettre des factures électroniques via le Taxpayer System iranien. Une facture papier ou PDF peut faciliter l'examen par l'acheteur, l'approbation interne ou le suivi du paiement, mais elle ne remplace pas l'enregistrement de facture électronique requis pour les contribuables concernés.
Les formats de facture électronique de l'Iran exigent des données de poste structurées telles que l'identifiant de bien ou de service, la quantité ou l'unité, le montant unitaire, les remises, le montant de TVA et de droits, et le total à payer. Des postes incomplets créent des problèmes d'examen, car l'acheteur ne peut pas vérifier la base taxable, le montant de la taxe et le total final à payer à partir de la seule facture.
Les exportations de biens et services via les points de sortie officiels sont en dehors de la TVA nationale ordinaire, et la TVA payée sur les biens exportés éligibles peut être remboursée en vertu de la loi sur la TVA. Conservez la documentation d'exportation avec l'enregistrement de facture, car le traitement de la TVA dépend de la qualification de la transaction comme exportation via le canal requis.
Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures client. Il calcule les montants de facture à partir du temps facturable, des taux de projet ou de membre, et des dépenses facturables tout en excluant le travail non facturable, puis prend en charge les paramètres client, la personnalisation des factures et les exportations vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks.
Suivez le temps approuvé, les taux et les dépenses avant le jour de facturation. Everhour transforme cet enregistrement de projet en factures avec paramètres client par défaut, regroupement des postes et exports comptables.
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