Las facturas con IVA saudí requieren datos fiscales en árabe y totales de IVA en SAR. Everhour mantiene el trabajo de facturación vinculado a los datos de proyectos registrados.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Use esta página para preparar una factura de Arabia Saudí que registre la venta con claridad y facilite la revisión del IVA. La factura terminada debe identificar al proveedor, al comprador cuando sea necesario, el suministro, el precio, el tratamiento del IVA y el importe adeudado. Para las empresas registradas a efectos del IVA, las normas de facturación de Arabia Saudí se centran en el impuesto sobre el valor añadido, no en un formato genérico de recibo.
Una factura práctica también debe coincidir con la situación de facturación. Una factura fiscal completa se ajusta a la mayoría de las necesidades de documentación de IVA B2B, mientras que una factura fiscal simplificada puede utilizarse para suministros de bajo valor que cumplan los requisitos y no superen los 1.000 SAR, sujeto a las exclusiones de la normativa del IVA. El documento debe seguir proporcionando al cliente suficiente detalle para confirmar el servicio, el impuesto, el total a pagar y las instrucciones de pago.
Una factura fiscal saudí completa debe llevar un número de factura secuencial, la fecha de emisión y la fecha de suministro cuando esa fecha difiera de la fecha de emisión. Debe mostrar el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal del proveedor. También debe mostrar el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal del cliente cuando el cliente sea responsable del IVA.
La sección de líneas debe describir los bienes o servicios suministrados y mostrar la cantidad, el precio unitario sin IVA, los descuentos o rebajas, el importe imponible por tipo de IVA o exención, el tipo de IVA y el importe de IVA adeudado. Arabia Saudí aplica el IVA a un tipo estándar del 15 % para los suministros imponibles que no tienen tipo cero ni están exentos. El importe de IVA a pagar debe mostrarse en riales saudíes, incluso cuando otros importes comerciales aparezcan en otra moneda.
Las facturas fiscales con IVA saudí deben emitirse en árabe, además de cualquier otro idioma utilizado en la factura. Trate el árabe como un idioma obligatorio de la factura, no como una traducción opcional después de que el equipo de facturación ya haya finalizado el documento. La ausencia de campos en árabe genera fricción en la revisión local y debilita la factura como registro fiscal.
Arabia Saudí también exige la facturación electrónica bajo ZATCA. La Fase 1 exige a los contribuyentes de IVA, excepto los contribuyentes no residentes, y a las partes que emiten facturas fiscales en su nombre, generar y almacenar facturas fiscales y notas mediante soluciones electrónicas conformes desde el 4 de diciembre de 2021. La Fase 2 comenzó el 1 de enero de 2023 en oleadas de contribuyentes y exige la integración con los sistemas ZATCA después de que ZATCA notifique la oleada del contribuyente con al menos seis meses de antelación.
Una herramienta gratuita de facturación es suficiente cuando necesita un documento, conoce el tratamiento correcto del IVA y tiene preparados los campos en árabe, los totales de IVA en SAR, los datos del comprador y las condiciones de pago. Funciona para una sola venta de bajo volumen o un pequeño lote de facturas revisadas manualmente, especialmente cuando la factura no necesita extraer tiempo, gastos o datos de proyectos de otros sistemas.
Un flujo de trabajo gestionado importa cuando el tiempo facturable, el trabajo de proyecto, las aprobaciones y los informes alimentan la factura. Everhour puede mantener el tiempo registrado, los presupuestos, los costes, el estado de la factura y los datos del proyecto en informes configurables, y después exportar informes en CSV, Excel/XLSX o PDF. Eso proporciona a los responsables una pista de facturación más clara antes de que los datos de la factura pasen a contabilidad o al cobro al cliente.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una factura fiscal saudí necesita un número de factura secuencial, fecha de emisión, datos del proveedor y datos de identificación de IVA. Las facturas fiscales completas también necesitan datos del comprador cuando el cliente sea responsable del IVA, además de la fecha de suministro cuando difiera de la fecha de emisión. La sección de líneas debe mostrar el importe imponible, el tipo de IVA, el importe de IVA, los descuentos o rebajas y una descripción clara de los bienes o servicios.
Sí. Las facturas fiscales con IVA saudí deben emitirse en árabe, además de cualquier otro idioma utilizado en la factura. Una factura bilingüe puede servir a un cliente angloparlante, pero la versión en árabe sigue necesitando los campos fiscales y los datos comerciales requeridos para el registro saudí.
El IVA debe aparecer con los detalles del suministro imponible y en los totales de la factura. La factura debe mostrar el importe imponible por tipo de IVA o exención, el tipo de IVA y el importe de IVA adeudado. El tipo estándar de IVA de Arabia Saudí es del 15 % para los suministros imponibles que no tienen tipo cero ni están exentos, y el importe de IVA a pagar debe mostrarse en SAR.
No. Una factura fiscal simplificada puede utilizarse para suministros de bajo valor que cumplan los requisitos y no superen los 1.000 SAR, sujeto a las exclusiones de la normativa del IVA. Sigue necesitando la fecha de emisión, el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal del proveedor, la descripción del suministro, la contraprestación pagadera y el IVA a pagar o una declaración de que la contraprestación incluye IVA.
El error común es tratar la facturación electrónica como un hábito de almacenamiento de PDF. La Fase 1 exige la generación y el almacenamiento electrónicos conformes desde el 4 de diciembre de 2021 para los contribuyentes de IVA, excepto los contribuyentes no residentes, y las partes que emiten facturas fiscales en su nombre. La Fase 2 añade integración con ZATCA para las oleadas de contribuyentes notificadas, por lo que el sistema de facturación debe coincidir con la obligación actual del contribuyente.
Everhour Reporting convierte el tiempo registrado, los presupuestos, los costes y los datos de proyectos en informes personalizables con más de 45 columnas. Los equipos pueden agrupar y filtrar datos de facturación, exportar informes en CSV, Excel/XLSX o PDF, y usar columnas de estado de factura para comprobar qué se ha facturado antes de preparar documentos orientados al cliente.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas. Los usuarios pueden seleccionar tiempo y gastos no facturados, previsualizar el desglose, agrupar partidas por proyecto, tarea, persona, fecha u otro desglose disponible, y evitar que el tiempo facturado vuelva a aparecer en facturas futuras.
Use Everhour Reporting para revisar trabajo facturable, costes, presupuestos y estado de factura antes de facturar, de modo que la preparación de facturas saudíes parta de registros de proyectos organizados.
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