Everhour mantiene organizado el trabajo facturable, mientras que los recibos de Grecia requieren gestionar con cuidado el IVA, el AFM y los datos de myDATA.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Un recibo para Grecia debe identificar al vendedor, al comprador, el pago y la venta subyacente con claridad suficiente para que ambas partes puedan vincularlo con sus registros. En las transacciones empresariales, trate el recibo como algo más que una nota que indica que el dinero cambió de manos. Incluya la fecha de emisión, el número de documento, el nombre y la dirección del proveedor, los datos del cliente, la descripción de la línea, la cantidad, el precio unitario, el tipo de IVA, el importe del IVA, el total pagado y el método de pago.
Grecia forma parte del sistema de IVA de la UE, y el tipo estándar de IVA es del 24 %. Los tipos reducidos del 6 %, 13 % y 17 %, además de un tipo superreducido del 4 %, se aplican solo a suministros que cumplan los requisitos y a casos territoriales especiales. Use el tipo que corresponda a los bienes o servicios vendidos. Un recibo claro mantiene visible cada tipo de IVA en lugar de combinar todo el impuesto en un único total sin explicar.
Los registros griegos suelen necesitar el número de identificación a efectos de IVA del proveedor o el TIN griego, conocido como AFM. Añada el ID de IVA del cliente cuando sea necesario, especialmente en registros B2B en los que el cliente sea responsable del impuesto o necesite el documento para sus propios archivos de IVA. Las normas de facturación de IVA de la UE también exigen los nombres y direcciones del proveedor y del cliente, un número secuencial único y un desglose por tipo de IVA o exención.
Una línea práctica puede seguir siendo sencilla: servicios de consultoría, 5 horas, precio unitario de 80 €, neto de 400 €, IVA del 24 %, IVA de 96 €, total de 496 €. El objetivo es la trazabilidad. Un revisor debe ver qué se vendió, la base imponible, el tipo utilizado y el importe pagado sin reconstruir la transacción a partir de correos electrónicos, notas bancarias o mensajes del proyecto.
Los datos de facturación griegos están determinados por el entorno myDATA de AADE. La aplicación timologio de AADE permite la emisión electrónica de facturas y la transmisión en tiempo real de la información necesaria a myDATA. Las facturas emitidas a través de un proveedor de facturación electrónica reconocido por AADE reciben un Número de Entrada Único, y las facturas electrónicas deben mostrar un código QR para verificar su autenticidad.
El trabajo del sector público añade otra decisión. Para los contratos del sector público griego, la obligación escalonada de que los proveedores presenten facturas electrónicas comenzó el 12 de septiembre de 2023, con enrutamiento a través de proveedores certificados de facturación electrónica e infraestructura relacionada con PEPPOL cuando sea necesario. Los recibos de clientes privados pueden parecer más sencillos, pero los documentos B2G necesitan la ruta electrónica correcta antes de que empiece el procesamiento del pago.
Un generador de recibos gratuito es suficiente para un registro puntual, un recibo de efectivo pagado o una confirmación sencilla para un cliente cuando ya conoce el tipo de IVA, el AFM, la fecha de pago y la secuencia del documento. Le da un archivo limpio para enviar, guardar y conciliar sin construir un sistema de facturación alrededor de una transacción pequeña.
Un flujo de trabajo gestionado encaja con el trabajo recurrente para clientes, los proyectos de varias personas y la facturación vinculada al tiempo. Everhour Reporting ofrece a los equipos informes personalizables con más de 45 columnas, filtros de metadatos, agrupación y exportaciones, de modo que las horas aprobadas, los importes facturables, el estado de la factura y los detalles del proyecto sigan disponibles antes y después de emitir el recibo o la factura.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Un recibo prueba el pago, mientras que una factura con IVA documenta una entrega o prestación imponible con los campos requeridos para la contabilidad del IVA. Para la mayoría de suministros B2B en el sistema de IVA de la UE, una empresa generalmente debe emitir una factura con IVA, sujeta a exenciones para algunas transacciones financieras, de seguros y otras transacciones exentas. Un recibo puede respaldar el registro de pago, pero no sustituye el contenido obligatorio de una factura con IVA.
Un recibo de Grecia debe mostrar el tipo de IVA que se aplica al suministro específico. El tipo estándar es del 24 %. Los tipos reducidos del 6 %, 13 % y 17 %, además de un tipo superreducido del 4 %, se aplican solo cuando los bienes, servicios o la norma territorial especial cumplen los requisitos. Las líneas separadas o los resúmenes fiscales por tipo evitan errores cuando un recibo incluye artículos gravados de forma diferente.
Un recibo empresarial o un registro con formato de factura para Grecia debe incluir el número de identificación a efectos de IVA del proveedor o el TIN griego, conocido como AFM. Añada el ID de IVA del cliente cuando sea necesario, especialmente en registros de IVA B2B. La falta de identificadores fiscales crea problemas de conciliación para los equipos de contabilidad y puede obligar al vendedor a volver a emitir el documento.
Las notas de la versión de timologio de AADE indican que el idioma de emisión del documento puede seleccionarse como griego o inglés. Use el idioma que su cliente pueda procesar y mantenga claros los campos fiscales. Para clientes transfronterizos, el inglés puede funcionar, pero los nombres, direcciones, IDs de IVA, descripciones de líneas, tipos de IVA, totales y datos de pago deben seguir estando completos.
Para las normas de demora en pagos comerciales de la UE, si el contrato no establece un periodo de pago, los intereses pasan a ser automáticamente exigibles 30 días naturales después de que el cliente reciba la factura o solicitud de pago, o después de la entrega si se desconoce la fecha de recepción. El tipo de interés legal de demora comercial de Grecia es del 10,15 % para el periodo del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026 cuando no se aplique un tipo contractual.
Everhour Reporting permite a los equipos crear informes con más de 45 columnas, filtros, agrupación y exportaciones para tiempo facturable, estado de factura, detalles de proyecto, costes y beneficio. Antes de emitir un recibo o factura de Grecia, un gestor puede exportar el trabajo facturable exacto que hay detrás del importe y conservar el registro de soporte con el archivo del cliente.
Everhour marca el tiempo como facturado después de incluirlo en una factura, de modo que el mismo trabajo registrado no aparece de nuevo como tiempo no facturado. Ese control ayuda a los equipos a evitar la doble facturación cuando se preparan varios recibos, facturas o exportaciones contables para el mismo proyecto de cliente griego.
Convierta el trabajo aprobado en informes antes de facturar y, después, use las exportaciones de Everhour Reporting para respaldar recibos de clientes, comprobaciones de facturas y entregas a contabilidad con registros de proyecto más claros.
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